hạch toán nợ này như thế nào đây?

phuongthu

là TSCĐ...^_^
Hội viên mới
- ngày 2/10, cty chuyển khoản ứng trước cho cty A 25.000 USD để mua hàng. tỉ giá thực tế trong ngày là 16.000VND/USD

- ngày 5/10, cty A xuất hoá đơn lô hàng là 1.040.750.000VND, thuế GTGT 10%. tỉ giá thực tế trong ngày là 16.050VND/USD. cty đã nhập kho lô hàng và thanh toán tiền còn nợ cho cty A bằng chuyển khoản sau khi đã trừ đi số tiền ứng trước.

biết tỉ giá đầu tháng là 16.050VND/USD.

các bác hạch toán công nợ thế nào?
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Hạch toán bình thường thôi, tạm ứng thì
Nợ 331/Có 112: 25.000*16.000=400tr
Khi mua hàng về xuất hóa đơn thì thanh toán theo giá trị lô hàng,
Nợ 156:1.040.750.000
Nợ 133:1.040.750.000*10%
Có 331:
Nhưng bạn ko nói rõ là HĐồng ghi USD hay tiền việt nam
có thể sẽ gây nhầm lẫn ở đây đấy!
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Hạch toán bình thường thôi, tạm ứng thì
Nợ 331/Có 112: 25.000*16.000=400tr
Khi mua hàng về xuất hóa đơn thì thanh toán theo giá trị lô hàng,
Nợ 156:1.040.750.000
Nợ 133:1.040.750.000*10%
Có 331:
Nhưng bạn ko nói rõ là HĐồng ghi USD hay tiền việt nam
có thể sẽ gây nhầm lẫn ở đây đấy!

NÓ KHÔNG GHI THÌ TUI BIK MẦN RĂNG????:ammuu::ammuu:
tóm lại là khi thanh toán thì bằng tiền VND, sau khi trừ đi phần ứng trước bằng USD.....:sorrynha::sorrynha:
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

NÓ KHÔNG GHI THÌ TUI BIK MẦN RĂNG????:ammuu::ammuu:
tóm lại là khi thanh toán thì bằng tiền VND, sau khi trừ đi phần ứng trước bằng USD.....:sorrynha::sorrynha:

Nếu số còn lại thanh toán bằng tiền mặt thì xem như không có chênh lệch tỷ giá, chị hai trả phần còn lại theo số chênh lệch = số tiền trên hóa đơn - 25000*16000.
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Nếu số còn lại thanh toán bằng tiền mặt thì xem như không có chênh lệch tỷ giá, chị hai trả phần còn lại theo số chênh lệch = số tiền trên hóa đơn - 25000*16000.

đơn giản vậy thôi á thầy????? nhưng nếu không ứng trước mà khi thanh toán mới trả cả VND và USD thì có phải là cty sẽ được lãi hơn không?
em lại nghĩ là phần tiền ứng trước bằng USD sẽ đc tính theo tỉ giá ngày thanh toán....:sorrynha::sorrynha:
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

đơn giản vậy thôi á thầy????? nhưng nếu không ứng trước mà khi thanh toán mới trả cả VND và USD thì có phải là cty sẽ được lãi hơn không?
em lại nghĩ là phần tiền ứng trước bằng USD sẽ đc tính theo tỉ giá ngày thanh toán....:sorrynha::sorrynha:

Trường hợp thanh toán vừa USD vừa tiền mặt thì phải quy định trọng hợp đồng để 2 bên ghi nhận theo đúng tỷ giá đó, như vậy mới không có chênh lệch công nợ, lỡ trường hợp bên bán họ ghi nhận lúc đặt cọc theo tỷ giá khác thì khi bên mua thanh toán phần còn lại theo tỷ gía lúc bên mua ứng thì bên bán sẽ không khớp công nợ.
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Trường hợp thanh toán vừa USD vừa tiền mặt thì phải quy định trọng hợp đồng để 2 bên ghi nhận theo đúng tỷ giá đó, như vậy mới không có chênh lệch công nợ, lỡ trường hợp bên bán họ ghi nhận lúc đặt cọc theo tỷ giá khác thì khi bên mua thanh toán phần còn lại theo tỷ gía lúc bên mua ứng thì bên bán sẽ không khớp công nợ.

Ờ thì cả hai cty đều hạch toán theo tỉ giá thực tế đấy thôi.
vậy giả sử cty mua trả tiếp bằng USD thì sao? phần đã ứng trước sẽ được hạch toán theo tỉ giá ngày thanh toán chứ??????:sorrynha::sorrynha:
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Ờ thì cả hai cty đều hạch toán theo tỉ giá thực tế đấy thôi.
vậy giả sử cty mua trả tiếp bằng USD thì sao? phần đã ứng trước sẽ được hạch toán theo tỉ giá ngày thanh toán chứ??????:sorrynha::sorrynha:

Đối với các khoản công nợi thì tỷ giá ghi nhận vào thời điểm giao dịch, nếu thanh toán tất cả bằng USD thì sẽ có chênh lệch tỷ giá.
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Khi công ty thanh toán tiếp bằng USD, phần đã ứng trước ghi theo tỷ giá ghi nhận chứ. Và sẽ xuất hiện chênh lệch tỷ giá.

a. Khi ứng trước:
Nợ TK 331 "ứng trước cho NB" (tỷ giá 16000)
Có TK 1112

b. Khi thanh toán:
Nợ TK 331 (tỷ giá 16050)
Có TK 331 "UT" (tỷ giá 16000)
Có TK 515 (chênh lệch tỷ giá)
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

- ngày 2/10, cty chuyển khoản ứng trước cho cty A 25.000 USD để mua hàng. tỉ giá thực tế trong ngày là 16.000VND/USD

- ngày 5/10, cty A xuất hoá đơn lô hàng là 1.040.750.000VND, thuế GTGT 10%. tỉ giá thực tế trong ngày là 16.050VND/USD. cty đã nhập kho lô hàng và thanh toán tiền còn nợ cho cty A bằng chuyển khoản sau khi đã trừ đi số tiền ứng trước.

biết tỉ giá đầu tháng là 16.050VND/USD.

các bác hạch toán công nợ thế nào?
Tui cũng đồng ý với Linh
5/10 tt=vnđ thì không có vấn đề gì (số tiền phải trả = st trên 331 - 25.000* 16.000)
5/10 tt=USD thì sẽ phải dùng tỷ giá trong ngày để tính cl (điều này còn phụ thuộc vào đkhoản tt ghi trong HĐKT là tt= loại tiền gì)
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Bạn tuyetl lại nhầm lẫn mất rồi!khi DN tiến hành thanh toán bằng cả 2 loại tiền thì việc hạch toán chỉ liên quan đến chênh lệch của số USD đã ứng trước cho người bán thôi. Trong trường hợp của bạn ta định khoản như sau:
Ngày 2/10
Nợ TK 331:400.000.000
Có TK 112: 25.000 *16.000
Có TK 007: 25.000 USD
Ngày 5/10
Nợ TK hàng hoá: 1.040.750.000
Nợ TK 133: 104.075.000
Có TK 331: 1.144.825.000
Tại thời điểm này thì phần tiền ứng trước đã phát sinh chênh lệch rồi
Nợ TK 331:
Có TK 515: 25.000*(16.050 - 16.000)
Vậy là ok rồi nhé!Thân!
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Bạn tuyetl lại nhầm lẫn mất rồi!khi DN tiến hành thanh toán bằng cả 2 loại tiền thì việc hạch toán chỉ liên quan đến chênh lệch của số USD đã ứng trước cho người bán thôi. Trong trường hợp của bạn ta định khoản như sau:
Ngày 2/10
Nợ TK 331:400.000.000
Có TK 112: 25.000 *16.000
Có TK 007: 25.000 USD
Ngày 5/10
Nợ TK hàng hoá: 1.040.750.000
Nợ TK 133: 104.075.000
Có TK 331: 1.144.825.000
Tại thời điểm này thì phần tiền ứng trước đã phát sinh chênh lệch rồi
Nợ TK 331:
Có TK 515: 25.000*(16.050 - 16.000)

Vậy là ok rồi nhé!Thân!

Thời điểm lấy hàng, trên hóa đơn thể hiện đồng VN chứ có thể hiện đồng USD đâu mà chênh lệch.
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Bán hàng là ngoại tệ,khi xuất hóa đơn cũng là tiền ngoại tệ nhưng quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm đó, nên trong hai nghiệp vụ trên phải xuất hiện chênh lệch tỷ giá ở đấy .ĐỌc bài lạ cho kỹ nhé em.

Lô hàng trị giá là đồng VN chứ có phải đồng USD đâu anh. Hình thức thanh toán trong hợp đồng quy định hai hình thức đồng VN và đồng USD đã quy định tỷ giá khi thanh toán USD.
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

thực ra đây là trường hợp của nhập khẩu uỷ thác. :sorrynha::sorrynha:
- ngày 2/10, cty giao uỷ thác ứng trước cho cty nhận uỷ thác 25.000USD để mua hàng nhập khẩu về (vì giao dịch với bên nước ngoài)

- ngày 3/10, cty nhận uỷ thác đã nhập hàng về kho , giá trị lô hàng theo giá CIF là 40.000USD. Thuế suất thuế NK 30%, thuế TTDB là 25%, thuế GTGT là 10%. tỉ giá tính thuế của hải quan là 15.950/USD

- ngày 5/10, cty nhận uỷ thác bàn giao lô hàng cho cty giao uỷ thác, hoá đơn do cty nhận uỷ thác phát hành, trong đó giá trị lô hàng bao gồm cả thuế NK, TTDB là 1.040.750.000, thuế gtgt hàng nhập khẩu là 103.675.000 đ. tỉ giá thực tế trong ngày là 16.050VND/USD. hoá đơn GTGT hoa hồng uỷ thác 27.500, trong đó thuế GTGT 10%. cty đã nhập kho lô hàng và thanh toán tiền còn nợ cho cty A bằng chuyển khoản sau khi đã trừ đi số tiền ứng trước.

vì em chỉ muốn bik nếu ứng trước bằng tiền ngoại tệ, sau đó lại trả bằng VND thì nó như nào nên chỉ hỏi đơn giản vậy. trong vở có thấy phản ánh chênh lệch tỉ giá nhưng em ko bik sao có dấu hỏi chấm to đùng ở đó, ko nhớ là chép bài cô chữa hay là mình tự làm....:sorrynha::sorrynha:
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Chào các bạn!
Các bạn nên xem lại cách hạch toán tỷ giá trên các TK có gốc ngoại tệ: Khi phát sinh bên có Tk có gốc NT thì hạch toán theo tỷ giá trên sổ kế toán.
Theo mình nghĩ theo đề bài này thì không có chênh lệch tỷ giá:
1/. Tỷ giá tồn đầu tháng là 16.050VND/USD;nên khi chuyển trả trước tiền mua hàng 25.000USD thì hạch toán theo TG 16.050VND/USD chứ không phải theo TG ngày phát sinh
2/. vậy khi nhận hóa đơn, nhập kho và trả số tiền còn lại với TG 16.050VND/USD thì ko có chênh lệch tỷ giá.
Hạch toán:
a/- Nợ 331: 25.000USD*16.050=401.250.000VND
Có 1122: 25.000USD*16.050=401.250.000VND
Có 007: 25.000USD
b/- Nợ 156: 1.040.750.000VND
Có 331: 71.328,6604361USD= 1.144.825.000VND (1.040.750.000+104.075.000)(TG:16.050VND/USD)
Nợ 133: 104.075.000VND
c/- Nợ 331: 743.575.000VND=46.328,6604361USD (TG:16.050VND/USD)
Có 1112 or 1122: 46.328,6604361USD=743.575.000VND (TG:16.050VND/USD)
Có 007: 46.328,6604361USD
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Chào các bạn!
Các bạn nên xem lại cách hạch toán tỷ giá trên các TK có gốc ngoại tệ: Khi phát sinh bên có Tk có gốc NT thì hạch toán theo tỷ giá trên sổ kế toán.
Theo mình nghĩ theo đề bài này thì không có chênh lệch tỷ giá:
1/. Tỷ giá tồn đầu tháng là 16.050VND/USD;nên khi chuyển trả trước tiền mua hàng 25.000USD thì hạch toán theo TG 16.050VND/USD chứ không phải theo TG ngày phát sinh
2/. vậy khi nhận hóa đơn, nhập kho và trả số tiền còn lại với TG 16.050VND/USD thì ko có chênh lệch tỷ giá.
Hạch toán:
a/- Nợ 331: 25.000USD*16.050=401.250.000VND
Có 1122: 25.000USD*16.050=401.250.000VND
Có 007: 25.000USD=64.844,236701USD
b/- Nợ 156: 1.040.750.000VND
Có 331: 71.328,6604361USD= 1.144.825.000VND (1.040.750.000+104.075.000)(TG:16.050VND/USD)
Nợ 133: 104.075.000VND
c/- Nợ 331: 743.575.000VND=46.328,6604361USD (TG:16.050VND/USD)
Có 1112 or 1122: 46.328,6604361USD=743.575.000VND (TG:16.050VND/USD)
Có 007: 46.328,6604361USD

màu đỏ phải hạch toán theo tỉ giá ngày phát sinh giao dịch liên quan đến ngoại tệ, do đó phải hạch toán thế này:
N331: 25.000*16.000 = 400.000.000
N635: 25.000 * (16.050-16.000) = 1.250.000
C1122: 25.000*16.050 = 401.250.000
 
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

ứng trước cho kh : N 331/C112 : 25 usd * 16.000 =400.000.000
khi nhập hàng :
N156 : 1.040.750.000
N133 : 1.040.750.000 *10%
C331 : 1.144.825.000
khi thanh toán số tiền còn lại
N 331 : 744.825.000
C112 : 744.825.000
bạn không nói rõ là thanh toán bằng USD hay TM nên mình ĐK theo cách trả bằng TM còn nếu bằng USD thì còn co chênh lệch tỷ giá nữa
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Theo bài này chỉ cần xác định: khi chuyển trả trước cho khách hàng áp dụng tỷ giá nào? nếu theo TG trên sổ kế toán thì bài này ko có chênh lệch TG; nếu theo tỷ giá lúc phát sinh thì có chênh lệchTG.
Theo quy định tại QĐ 48 và 15: khi xuất ngoại tệ thì hạch toán theo tỷ giá trên sổ KT (Bài này tỷ giá tồn đầu tháng bằng TG lúc nhập hàng và trả tiếp=16.050VND/USD).Ngược lại nếu khi thu ngoại tệ hoặc nhập hàng có gốc ngoại tệ thì hạch toán theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh (Theo bài này thì cũng=16.050VND/USD).
Vậy theo quy định bài này ko có chênh lệch tỷ giá!!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán nợ này như thế nào đây?

Khi ứng trước ghi nhận theo tỷ giá 16000, thì khi ghi giảm cũng phải ghi theo tỷ giá 16000 chứ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top