Hạch toán như thế nào đây???

Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Cũng giống như hóa đơn của mobifone vậy đó bạn, bạn thanh toán bao nhiêu thì hạch toán đúng số đó thôi, hạch toán chi cho nhiều
Nợ 1561 900000
Nợ 1331 90000
Có 111, 112..990000

Chào bạn
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Nếu vậy cuối năm thuế kiểm tra hỏi tiền chiết khấu đó bạn ném đi đâu mà không cho vào 711 để xác định kết quả. lúc đó hơi khó giải trình đấy!!!
Nếu chỉ hạch toán:
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000
thì sẽ đẩy giá vốn của hàng hóa xuống, cái này phải xem lại rồi...??

Cách anh Phi là đúng rồi.mình nói thêm ý này nè thực chất tiền Chiết khấu bạn đc hưởng nó ko bị ném đi đâu như bạn nghĩ đâu.Nó nằm trong giá vốn đó khi bạn giảm giá vốn thì thu nhập chịu thuế sẽ tăng lên,cũng giống như bạn phải chịu thuế khi vào TK 711 thôi mà.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Mình vẫn biết là thế, thế nhưng có những lần mình nhận được hóa đơn mà tiền hàng lại ít hơn tiền chiết khấu, và trên tổng thanh toán sẽ là con số âm(-) vậy xử lý sao đây. nếu giảm trừ tiền triết khấu hàng bán thì giảm hết à (vì số chiết khấu của tháng trước rất lớn).
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Mình vẫn biết là thế, thế nhưng có những lần mình nhận được hóa đơn mà tiền hàng lại ít hơn tiền chiết khấu, và trên tổng thanh toán sẽ là con số âm(-) vậy xử lý sao đây. nếu giảm trừ tiền triết khấu hàng bán thì giảm hết à (vì số chiết khấu của tháng trước rất lớn).
ùh ko sao vì bạn giảm trừ cho toàn bộ lô hàng mà đâu phải chỉ là hàng tháng này đâu
VD : Mặt hàng A cty bạn đc chiết khấu
bạn còn tồn 1000. trị giá 10.000
tháng này bạn nhập 50 ĐG 10
trị giá hàng 500
thuế 50
Tổng thanh toán 550
CKTM 2.000
Trị giá HĐ (1.450)
Khi nhập kho tách phần thuế ra
tồn 1000 - 10.000
N 50 - (1.500)
Bq 1.050 - 8.500
Như vậy giá vốn cuả 1.050 sản phẩm chỉ có trị giá 8.500 đ thôi,khi bán hàng bạn sẽ đạt lợi nhuận cao hơn
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Mình vẫn biết là thế, thế nhưng có những lần mình nhận được hóa đơn mà tiền hàng lại ít hơn tiền chiết khấu, và trên tổng thanh toán sẽ là con số âm(-) vậy xử lý sao đây. nếu giảm trừ tiền triết khấu hàng bán thì giảm hết à (vì số chiết khấu của tháng trước rất lớn).
ùh ko sao vì bạn giảm trừ cho toàn bộ lô hàng mà đâu phải chỉ là hàng tháng này đâu
VD : Mặt hàng A cty bạn đc chiết khấu
bạn còn tồn 1000. trị giá 10.000
tháng này bạn nhập 50 ĐG 10
trị giá hàng 500
thuế 50
Tổng thanh toán 550
CKTM 2.000
Trị giá HĐ (1.450)
Khi nhập kho tách phần thuế ra
tồn 1000 - 10.000
N 50 - (1.500)
Bq 1.050 - 8.500
Như vậy giá vốn cuả 1.050 sản phẩm chỉ có trị giá 8.500 đ thôi,khi bán hàng bạn sẽ đạt lợi nhuận cao hơn
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đây là CKTM được giảm trừ ngay trên Hóa Đơn (phân biệt với CKTM sử dụng PC và sử dụng TK521).
Bạn hạch toán theo số tiền đã giảm trừ CKTM :
N156 : 900.000
N133 : 90.000
C111,112,331 : 990.000
Thân !!!

Đây là chiết khấu doanh số của cả tháng 02, không thể hạch toán giảm giá gốc của lô hàng này được mà phải ghi giảm giá gốc của các lô hàng tháng 02.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đây là chiết khấu doanh số của cả tháng 02, không thể hạch toán giảm giá gốc của lô hàng này được mà phải ghi giảm giá gốc của các lô hàng tháng 02.

Bạn ơi! có thể giải thích rõ hơn dc ko?
Mình ko hiểu tại sao "phải ghi giảm giá gốc của các lô hàng tháng 02"
Cho Ví dụ luôn nhé.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đây là chiết khấu doanh số của cả tháng 02, không thể hạch toán giảm giá gốc của lô hàng này được mà phải ghi giảm giá gốc của các lô hàng tháng 02.

Đúng đấy, các bạn nên nhớ là tiền chiết khấu ở đây là của cả tháng 01/2008 bởi vậy không thể giảm trừ vào giá vốn của các mặt hàng trong hóa đơn này được. Ở đây không phải là chiết khấu theo mặt hàng nhất định mà là chiết khấu cho doanh thu của cả một tháng cơ mà.
Nếu là chiết khấu theo mặt hàng thì mình đồng ý là giảm trừ vào giá vốn hàng bán và không theo dõi trên tk 711 là đúng. còn ai có ý kiến nào khác không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đúng đấy, các bạn nên nhớ là tiền chiết khấu ở đây là của cả tháng 01/2008 bởi vậy không thể giảm trừ vào giá vốn của các mặt hàng trong hóa đơn này được. Ở đây không phải là chiết khấu theo mặt hàng nhất định mà là chiết khấu cho doanh thu của cả một tháng cơ mà.
Nếu là chiết khấu theo mặt hàng thì mình đồng ý là giảm trừ vào giá vốn hàng bán và không theo dõi trên tk 711 là đúng. còn ai có ý kiến nào khác không?

Bạn à, thế ko giảm trừ trên giá vốn thì bạn làm cách nào để nhập HĐ cho đúng hả
Thông tư đã hướng dẫn làm thế mà, bạn cứ làm theo đi.
Không thì bạn qua CQ thuế quản lý mình mà hỏi, họ sẽ hướng dẫn cho cách làm
Mình đã làm thế cả 5 năm nay, quyết toán thuế có hỏi jì đâu.
Chúc bạn thành công nhé
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Bạn à, thế ko giảm trừ trên giá vốn thì bạn làm cách nào để nhập HĐ cho đúng hả
Thông tư đã hướng dẫn làm thế mà, bạn cứ làm theo đi.
Không thì bạn qua CQ thuế quản lý mình mà hỏi, họ sẽ hướng dẫn cho cách làm
Mình đã làm thế cả 5 năm nay, quyết toán thuế có hỏi jì đâu.
Chúc bạn thành công nhé

Bạn vẫn phải tôn trọng giá vốn trên hóa đơn đã viết và vẫn phải theo dõi riêng phần chiết khấu để tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp của bạn hieutckt thì phần chiết khấu đúng là của cả tháng trước, nó chẳng phải chiết khấu cho riêng mặt hàng nào và số hóa đơn nào, mình cũng từng làm hóa đơn của tháng HÒA PHÁT nên mình biết. cho nên bạn cứ yên tâm, bản chất của việc có hay không theo dõi phần chiết khấu đó giảm vào giá vốn hay theo dõi riêng sang tk 711 thì như nhau cả. giảm giá vốn thì tăng lợi nhuận và trên tk711 thì vẫn coi là khoản thu nhập để k/c sang tk 911 khi xác định thu nhập chịu thuế. K/L: theo ý kiến của mình thì nên theo dõi riêng ra tk711 đối với trường hợp này.
thân
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Bạn vẫn phải tôn trọng giá vốn trên hóa đơn đã viết và vẫn phải theo dõi riêng phần chiết khấu để tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp của bạn hieutckt thì phần chiết khấu đúng là của cả tháng trước, nó chẳng phải chiết khấu cho riêng mặt hàng nào và số hóa đơn nào, mình cũng từng làm hóa đơn của tháng HÒA PHÁT nên mình biết. cho nên bạn cứ yên tâm, bản chất của việc có hay không theo dõi phần chiết khấu đó giảm vào giá vốn hay theo dõi riêng sang tk 711 thì như nhau cả. giảm giá vốn thì tăng lợi nhuận và trên tk711 thì vẫn coi là khoản thu nhập để k/c sang tk 911 khi xác định thu nhập chịu thuế. K/L: theo ý kiến của mình thì nên theo dõi riêng ra tk711 đối với trường hợp này.
thân
Bạn xem lại nội dung TK 711.

Chiết khấu theo doanh số là chiết khấu thương mại theo định nghĩa của kế toán. Số tiền chiết khấu này được hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho đã mua. Do vậy nếu hàng tồn kho đã tiêu thụ thì hạch toán giảm giá vốn hàng bán, chưa tiêu thụ thì hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho.
Hạch toán:
Số hàng mua trong tháng 2 vấn hạch toán theo giá mua chưa giảm:
N156 (chi tiết mặt hàng): 1.000.000
N133: 90.000
C331: 990.000
C632 (hoặc 156 chi tiết): 100.000.

Nguyên lý là như vậy nhưng thực hiện trên sổ chi tiết không đơn giản đâu.
Bạn chủ Topic làm theo cách trên của Hientn nhé.
Srr vì mình đọc ko kỹ đề bài "đây là CKTM của hàng mua trong T1".
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Bạn vẫn phải tôn trọng giá vốn trên hóa đơn đã viết và vẫn phải theo dõi riêng phần chiết khấu để tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp của bạn hieutckt thì phần chiết khấu đúng là của cả tháng trước, nó chẳng phải chiết khấu cho riêng mặt hàng nào và số hóa đơn nào, mình cũng từng làm hóa đơn của tháng HÒA PHÁT nên mình biết. cho nên bạn cứ yên tâm, bản chất của việc có hay không theo dõi phần chiết khấu đó giảm vào giá vốn hay theo dõi riêng sang tk 711 thì như nhau cả. giảm giá vốn thì tăng lợi nhuận và trên tk711 thì vẫn coi là khoản thu nhập để k/c sang tk 911 khi xác định thu nhập chịu thuế. K/L: theo ý kiến của mình thì nên theo dõi riêng ra tk711 đối với trường hợp này.
thân


-Chỗ màu xanh đó bạn. Nếu không có những mặt hàng riêng đó thì có tạo ra Doanh số và dc chiết khấu theo doanh số ko hả bạn?
-Giảm trực tiếp trên giá vồn là đúngnhất. Nhanh gọn lại chính xác với HD đầu vào.
-Làm theo bạn thì cũng được, theo dõi trên TK711, nhưng có nhất thiết phải làm như vậy ko? Lại phải theo dõi và thêm 1 bút toán chuyển khoản nữa.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Bạn ơi doanh số của một một tháng ví như đơn vị của mình đây thì có từ 3 ->4 tỷ với hơn 200 danh mục vật tư nhưng khi được hưởng chiết khấu thì chỉ nói là chiết khấu của cả tháng. phân bổ vào giá vốn làm sao được.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Tại sao ko phân bổ trên giá vốn được hả bạn?
"Chiết khấu của cả tháng" nhưng trên HĐ tổng giá trị vẫn dương, thì việc jì không giảm trên giá vốn được , bạn có giảm trên giá vốn thì vật tư đó vẫn có giá trị dương. ảnh hưởng jì đâu nào ( bạn đưa vào TK711 vô hình dung đã tạo ra lợi nhuận ảo đó, như thế ko có lợi cho Cty đâu)
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Tại sao ko phân bổ trên giá vốn được hả bạn?
"Chiết khấu của cả tháng" nhưng trên HĐ tổng giá trị vẫn dương, thì việc jì không giảm trên giá vốn được , bạn có giảm trên giá vốn thì vật tư đó vẫn có giá trị dương. ảnh hưởng jì đâu nào ( bạn đưa vào TK711 vô hình dung đã tạo ra lợi nhuận ảo đó, như thế ko có lợi cho Cty đâu)

Thế làm xử lý như thế nào với trường hợp của bạn hieutckt đưa ra là hóa đơn bị âm sau khi trừ đi phần chiết khấu.

Ví dụ:-(trích hóa đơn của HÒA PHÁT)
Tiền hàng: 1000.000
Ck: 1500.000
doanh so chua thue: - 500.000
VAt - 50.000
Tổng TT: -550.000 đ

cái này xử lý sao đây hả bạn [you]
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Th: nếu theo dõi tiền Chiết khấu trên Tk
Thuế đánh trên tiền hàng đã chiết khấu => giá vốn hàng là giá đã chiết khấu
nên theo mình hạch toán hàng hóa như thế này thôi
N tk156: 900.000
N tk 133: 90.000
C tk 331: 990.000
N tk 156: 100.000
C Tk 711: 100.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Thế làm xử lý như thế nào với trường hợp của bạn hieutckt đưa ra là hóa đơn bị âm sau khi trừ đi phần chiết khấu.

Ví dụ:-(trích hóa đơn của HÒA PHÁT)
Tiền hàng: 1000.000
Ck: 1500.000
doanh so chua thue: - 500.000
VAt - 50.000
Tổng TT: -550.000 đ

cái này xử lý sao đây hả bạn [you]

Bạn có thể post HĐ như trên cho mình xem được không, mình làm kế toán bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy 1 HĐ có tổng TT âm như thế.
Xem xong, rồi mình thảo luật tiếp nhé
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Thế làm xử lý như thế nào với trường hợp của bạn hieutckt đưa ra là hóa đơn bị âm sau khi trừ đi phần chiết khấu.

Ví dụ:-(trích hóa đơn của HÒA PHÁT)
Tiền hàng: 1000.000
Ck: 1500.000
doanh so chua thue: - 500.000
VAt - 50.000
Tổng TT: -550.000 đ

cái này xử lý sao đây hả bạn [you]
Trường hợp bạn nêu ra mình trả lời như thế này.
Nếu tổng số tiền CKTM > số tiền mua hàng. Ở đây trong VD của bạn là 500K
Thì bên bán sử dụng PC để chi cho bạn số tiền 500K này.
Thân !!!
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Nếu hoá đơn âm hoặc bằng không là vi phạm quy định về hoá đơn (xem TT32, TT30).
Nếu chiết khấu trên tờ hoá đơn lần này không đủ thì chia ra lần sau trừ tiếp hoặc dùng phiếu chi để chi trả.

Không có hoá đơn âm đâu nhé. Đừng ví dụ ẩu.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Em nói thêm tí nhá Bác Muontennguoi
Trong trường hợp hàng xuất bán có kèm hàng khuyến mãi (xuất làm 2 HĐ riêng) thì HĐ hàng khuyến mãi đó có giá trị bằng không vẫn hợp lệ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top