Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

tatpls

Member
Hội viên mới
Chào các ace dân kế toán. Em có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến mọi người:
Trc đây GĐ của em làm ở Cty A và Cty A có 1 khoản phải thu của khách hàng B là 20Tr. Nay GĐ e mở Cty riêng và Cty A có 1 văn bản chuyển quyền thu hồi và sở hữu số công nợ trên cho Cty của GĐ em (em ko hiểu vụ này??) và Khách hàng B đã trả cho Cty e 20Tr đ vào TKNH của Cty em. Vì Trên TK131 của Cty em ko có số P/s 20tr kia, khi khách hàng B trả tiền em ghi: N112/ C338 sau đó trả số tiển trên cho GĐ N338/C112 (vì ô ấy bảo số tiền khách hàng B nợ Cty A trc kia là của ổng. E muốn hỏi làm như vậy có đc ko? Liệu khoản thu đc của B này có phải đưa vào TN khác ko ạ? em thấy nó thế nào ý . Các anh chị tư vấn or hướng dẫn e vụ này nhé. E cảm ơn nhiều!
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Chào các ace dân kế toán. Em có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến mọi người:
Trc đây GĐ của em làm ở Cty A và Cty A có 1 khoản phải thu của khách hàng B là 20Tr. Nay GĐ e mở Cty riêng và Cty A có 1 văn bản chuyển quyền thu hồi và sở hữu số công nợ trên cho Cty của GĐ em (em ko hiểu vụ này??) và Khách hàng B đã trả cho Cty e 20Tr đ vào TKNH của Cty em. Vì Trên TK131 của Cty em ko có số P/s 20tr kia, khi khách hàng B trả tiền em ghi: N112/ C338 sau đó trả số tiển trên cho GĐ N338/C112 (vì ô ấy bảo số tiền khách hàng B nợ Cty A trc kia là của ổng. E muốn hỏi làm như vậy có đc ko? Liệu khoản thu đc của B này có phải đưa vào TN khác ko ạ? em thấy nó thế nào ý . Các anh chị tư vấn or hướng dẫn e vụ này nhé. E cảm ơn nhiều!

Vấn đề này hơi khó giải quyết.
Bây giờ cần xác định lại văn bản chuyển quyền thu hồi và sở hữu công nợ mà bạn đã nói. Tuy nhiên, nếu văn bản đó có hiệu lực trước thời điểm thành lập công ty thì hoàn toàn không có giá trị.
Nếu bây giờ bạn hạch toán N112/C338, vậy khoản 338 kia hình thành do đâu? Hiện tại chưa xác định được, như vậy không hợp lý.
Bạn nên xác định lại nguồn của khoản này, sau đó nói rõ để ace giải quyết sẽ rõ ràng hơn!
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

cái này khó quá ,mình chịu thui .nhưng mình nghĩ có thể cho vào tk 811
hì ,được không nhỉ ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Mình nghĩ là cho vào TK 338 là ổn, khi tiền về TK thì hạch toán N112/C338, còn bạn nên rút về trả tiền mặt cho ông ấy N338/C111
Mọi người cho thêm ý kiến nhé:xinloinhe:
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Trước tiên e cảm ơn các bác đã quan tâm tới vấn đề mà em đang vướng. e lăn tăn về vấn đề chuyển quyền thu hồi và sở hữu khoản công nợ này nó thế nào ấy (cảm giác ko minh bạch) Công văn chuyển quyền thu hồi và sở hữu khoản công nợ này do Cty A chuyển sang cho Cty của GĐ mình liệu có hợp pháp ko? Nếu là của cá nhân GĐ thì sao lại phải thông qua Cty mình hiện nay? Việc dùng TK của công ty để cho DN hay cá nhân khác chuyển tiền vào mà khoản tiền ko liên quan đến quá trình SXKD của Cty có được ko? Các bác giúp em với nhé.
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Vấn đề này quá khó bạn à. Trước tiên bạn phải có Xác nhận nhượng công nợ từ Cty trước đó lại cho Cty bạn thì bạn mới có cơ sở để HT như thế nào
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Cái này phức tạp đấy. hình thức gán nợ giữa các bên liên quan. bạn nên xem kỹ cái văn bản chuyển quyền sờ hữu CN phải thu của Cty A cho cty bạn, lý do chuyển quyền sh khoản công nợ đó. Theo mình tốt nhất đưa vào 711. phòng khi sau này quyết toán thuế họ không chấp nhận lúc đó bị bóc ra rồi tính lãi thì mệt mỏi lắm. có khi số tiền thu đc không đủ nộp tiền phạt.
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Cái này phức tạp đấy. hình thức gán nợ giữa các bên liên quan. bạn nên xem kỹ cái văn bản chuyển quyền sờ hữu CN phải thu của Cty A cho cty bạn, lý do chuyển quyền sh khoản công nợ đó. Theo mình tốt nhất đưa vào 711. phòng khi sau này quyết toán thuế họ không chấp nhận lúc đó bị bóc ra rồi tính lãi thì mệt mỏi lắm. có khi số tiền thu đc không đủ nộp tiền phạt.

Em đang nghĩ đến vấn đề này bác à. Bác có văn bản nào hướng dẫn hay quy định chuyển quyền sở hữu công nợ nào ko cho em tham khảo. Vấn đề này Cty e đã hạch toán như trên rồi, sắp tới Quyết toán thuế em sợ bên thuế sẽ yêu cầu đưa vào 711. Các bác ơi giúp em đi!!!!
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Các anh chị dkt mình đâu hết cả rồi? cùng tham gia cho em đi...:dangiuqua:
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Theo mình nghĩ sao bạn ko đưa khoản tiền đó vào vay ngắn hạn ( TK 311 ) rồi chi tiền mặt trả vay ngắn hạn (nhưng trên thực tế là đưa cho giám đốc của bạn ) .Các anh chị thấy cái này có ổn không . ACE cho ý kiến nhé để cùng giúp đỡ bạn này vượt qua khó khăn nha.
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Theo mình nghỉ bạn nên làm 01 hợp đồng mượn tiền, trong điều khoản hợp đồng ghi rõ không tính lãi. Sau đó bạn làm phiếu chi tiền mặt (trên thực tế là chi cho giám đốc của bạn).
 
Ðề: Hạch toán khoản công nợ không rõ nguồn gốc

Theo mình nghỉ bạn nên làm 01 hợp đồng mượn tiền, trong điều khoản hợp đồng ghi rõ không tính lãi. Sau đó bạn làm phiếu chi tiền mặt (trên thực tế là chi cho giám đốc của bạn).
Em nghĩ là ko ổn vì khi Cty B trả iền qua NH thì lý do trả Tiền của B và người trả tiền đã thể hiện trên chứng từ NH rồi ạ....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top