Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

sao_dem

Member
Hội viên mới
:hochanh:Các bạn ơi cho mình hỏi với
:k6095867:Hồi bữa bên công ty mình chuyển khoản 1 số tiền 57tr để mua vé máy bay, vì nó đã đưa giá trước. Tự dưng sau này bên hàng không trả lại cho công ty mình số tiền 5tr do bên mình đưa dư tiền mua vé máy bay.
Vậy giờ mình nhận tiền mặt về mình phải định khoản như thế nào
:thodai:Giúp mình với nhe
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

mình nghĩ nên đưa vào 711"thu nhập khác"
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

Mình nghĩ đưa vào 711 hoặc hạch toán giảm chi phí cũng được. Nhưng đưa vào 711 thì dễ lên báo cáo hơn.
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

bạn nên hạch toán:
Nợ 111
có tk CP (641,642..)
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

:hochanh:Các bạn ơi cho mình hỏi với
:k6095867:Hồi bữa bên công ty mình chuyển khoản 1 số tiền 57tr để mua vé máy bay, vì nó đã đưa giá trước. Tự dưng sau này bên hàng không trả lại cho công ty mình số tiền 5tr do bên mình đưa dư tiền mua vé máy bay.
Vậy giờ mình nhận tiền mặt về mình phải định khoản như thế nào
:thodai:Giúp mình với nhe

Còn tùy cái hóa đơn vé máy bay đó giá trị là bao nhiêu:
1. Nếu giá trị hóa đơn là 52tr
- Khi chuyển khoản trả tiền trước: N331/C112: 57tr
- Khi nhận hóa đơn vé máy bay: N641, 642, 133,.../C331: 52tr
Vậy số tiền thừa 5tr hạch toán: N111/C331: 5tr
2. Nếu hóa đơn vé máy bay 57tr (thường thì số tiền phải trả sẽ ít hơn giá vé), hạch toán: N111/C711: 5tr
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

:thodai:Nhưng bên mình là công ty của nhà nước.
Và khi mình chuyển trả tiền vé máy bay thì mình chuyển bằng chuyển khoản. Sau này người ta trả lại tiền dư cho mình bằng tiền mặt.:udau:Nếu cho vào thu khác thì vô lý lắm, bởi tiền này là của mình dư ra chớ có mua bán gì đâu
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

thì bạn hạch toán là:
Nợ TK 111
Có TK 331
nếu bạn ko muốn cho qua 711
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

thì bạn hạch toán là:
Nợ TK 111
Có TK 331
nếu bạn ko muốn cho qua 711
Mình ko nghĩ như bạn, bạn đk C 331 là sao?? bạn tăng Công nợ fải trả lên oy but mình có nợ gì đâu, đây là tiền dư khi thanh toán mà
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

:thodai:Nhưng bên mình là công ty của nhà nước.
Và khi mình chuyển trả tiền vé máy bay thì mình chuyển bằng chuyển khoản. Sau này người ta trả lại tiền dư cho mình bằng tiền mặt.:udau:Nếu cho vào thu khác thì vô lý lắm, bởi tiền này là của mình dư ra chớ có mua bán gì đâu

Tiền vé đã báo trước, giờ họ trả lui 5tr chắc là có sự giảm giá, họ chuyển về thì bạn ghi nợ 1121 , 1111/ có 711 chứ còn gì nữa.
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ này thế nào

Em mới học năm thứ 3 ko có kinh nghiệm nhưng em nghĩ cho vào 711 là ổn nhất.
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

nếu là mình thì mình sẽ xoá bút toán đó đi và làm bút toán mới theo giá thực tế.
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

Theo mình khi bên bạn đặt vé máy bay họ đã thông báo trước là 57tr rùi còn gì. nhưng khi thực tế mua chỉ mất 52tr còn lại khoản 5tr theo mình sẽ được hạch toán vào TK 711 là Ọk.
 
Công ty mới thành lập????

Cho em hỏi cái này cái:
Anh trai em mới mở công ty máy tính hồi tháng 2 vừa rùi, tháng 3 mới phát sinh hoá đơn đầu vào ( chỉ là mua mấy thứ để dùng thôi) vậy cho em hỏi hết tháng 3 là hết quý rùi vậy anh trai em có phải nộp báo cáo quý không? và phải nộp những gì? nộp ở đâu ạ?
- Công ty anh trai em vẫn chưa có nhân viên vậy có phải lên đang ký nhân sự cho công ty mình không ạ? công ty anh trai em là công ty TNHH 1 thành viên.
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

e nghĩ cho vào 711 là ok rùi.Vì người ta đã đưa giá trước cơ mà chứ có phải mình tự chi ra đâu.Lộc từ trên trời rơi xuống ta cứ thu thoải mái đi đừng lo quá:daica:
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

mình nghĩ lúc đầu nên hạch toán:
N642
có 112
nhận lại tiền ghi:
n111
c642
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

chời ơi tại tui chuyển khoản dư nữa
nó không có chiết khấu gì hết thì làm sao mà cho vào 711 được. Tiền là của mình mà
 
Ðề: Hạch toán khoản chi phí nhận lại!

Nếu chuyển khoản thừa thì khi trước hạch toán thế nào giờ hạch toán điều chỉnh ngược lại là xong.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top