Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

uyencua

New Member
Hội viên mới
Công ty mình mới thành lập nên chỉ có thuế GTGT đầu vào chưa có đầu ra. Cuối năm rồi thì mình hạch toán kết chuyển thuế GTGT như nào :-s. Ví dụ GTGT Đầu vào là 300 còn đầu ra ko có thì hạch toán nợ tk 33311: 300/ có tk 133: 200 à. Dư bên nợ 33311 thì chuyển đi đâu :S mình ko hiểu lắm ? mọi người giúp mình nhá :X
 
Ðề: Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

Đầu ra không có thì bạn lấy 200 ở đâu mà hạch toán .Nếu đầu ra không phát sinh thì theo mình không cần làm kết chuyển đâu,cuối kỳ nó sẽ dư Nợ TK 133 tức là bên công ty đang được khấu trừ thuế .Bước toán kết chuyển là để xác định công ty bạn phải nộp thuế hay được khấu trừ .
 
Ðề: Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

Đầu ra không có thì bạn lấy 200 ở đâu mà hạch toán .Nếu đầu ra không phát sinh thì theo mình không cần làm kết chuyển đâu,cuối kỳ nó sẽ dư Nợ TK 133 tức là bên công ty đang được khấu trừ thuế .Bước toán kết chuyển là để xác định công ty bạn phải nộp thuế hay được khấu trừ .
Hi lúc nãy mình đánh nhầm là nợ tk 33311/có tk 133: 300. Vậy là mình không phải kết chuyển à. Vậy để dư nợ tk 133 sang năm sau vậy à. Thank bạn nhá :X
 
Ðề: Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

số dư 133 có được để qua sang năm được kg bạn ? hay là hết năm thì thôi bắt đầu lại cái mới
 
Ðề: Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

số dư 133 có được để qua sang năm được kg bạn ? hay là hết năm thì thôi bắt đầu lại cái mới

Chuyển số dư wa năm sau để đc khấu trừ típ
 
Ðề: Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối năm

duoc ban ak, neu 3 thang lien nvay thi cty ban se duoc hoan thue ban nhe!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top