hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

hehekio

New Member
Hội viên mới
mọi người ơi ! giúp e hạch toán trường hợp này: tháng 01/03 công ty A: mua của công ty B 1 lô hàng X trị giá chưa thuế: 10 triệu, VAT 10%,và ngày 01/03 công ty A chuyển cho công ty B: 11 triệu, do quá trình chuyển hóa đơn gặp 1 số trục trặc nên ngày 01/05 hóa đơn mới về đến công ty A,vậy th này hạch toán như thế nào cho đúng đây.mọi người giúp em với.em đau đầu về TH này quá.hix.cảm ơn mọi người.
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

Bạn ơi tài khoản 331 là lưỡng tính + 131 cũng lưỡng tính mà
khí có tiền thì bạn báo có coi như khách hàng trả tiền trước cho mình
còn tháng 05 cty A mới nhận được háo đơn thì vào bình thường
Như vậy lúc đó bạn cân đối 131 mà
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

thanks bạn.có ai có ý kiến khác không?giúp t với
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

Khi hàng về,bạn định khoản nợ 1561...có 331
Khi có hóa đơn bạn thêm phần thuế,nợ 1561,nợ 1331,có 331
Còn việc kê khai thuế thì tháng nào có hóa đơn thì bạn kê khai,việc hóa đơn về chậm thì kê khai bổ sung,đừng quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh.
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

hihi.ở đây em đã thanh toán ngay qua ngân hàng,hơn nữa khi hàng về Nợ 1561, khi có hóa đơn lại Nợ 1561 vậy 2 lần Nợ 1561 à?hix. xin mọi người đưa ra ý kiến thêm.em chân thành cảm ơn!
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

bạn có sử dụng phần mềm ko,nếu ko thì hủy bút toán cũ rùi ghi bút toán mới hoặc bổ sung bút toán thuế,nợ 1311,có 331
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

t có sử dụng PMKT,có ai giúp t với,t đang cần gấp sự giúp đỡ.
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

theo em thì
1/3 : Nợ 156 / có 131, 111... : 10tr
1/5 : nợ 1331/ có 131,111 : 1 tr
thường thì khi hàng về hóa đơn chưa về, ta ghi theo giá thị trường (giá tạm tính), đến khi hàng về rồi thì ta phản ánh thuế, đồng thời điều chỉnh lại giá cho phù hợp nếu có sự chênh lệch giữa giá tạm tính và giá ở hóa đơn
 
Ðề: hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào đây?

Bạn à .nếu như bạn là bên mua hàng theo quy định hàng về chưa có HD bạn phải định khoản như sau:
nợ 156,153.152.....
có 331,
Sau đó bên A trả tiền hàng :Nợ 331 /có 112
sau khi HD về bạn ĐK lại phần thuế để được khấu trừ .vì trong vòng sáu tháng bạn vẫn có thể nhập đầu vào bình thường.Bạn o cần làm bổ sung
nợ 1331
có 331,111,112.....

---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:33 ----------

Và mình bổ sung một điều rằng nếu như bạn thanh toán rùi.mà ở đây như Anhtoan3105 đẵ nói .Thì bạn phải có HD đúng với số tiền toán trên thanh nha vì theo quy định khi thanh toán trước thì thường là theo giá tạm tính .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top