Bên cty em mới phát hiện có 2 hóa đơn dịch vụ khai hải quan cho hàng hóa tháng 11/2012 chưa hạch toán. bây giờ em hạch toán vào tháng hiện hành đc k ạ( tất nhiên là k kê khai VAT đc rồi). K bik thuế có chấp nhận khoản chi phí này k ạ???
chỉ là không được khấu trừ VAT thôi bạn, còn bạn cứ hạch toán vào chi phí bình thường, thuế chấp nhận. (theo điểm c9 thông tư 129 thuế GTGT không được khấu trừ thì hạch toán vào giá vốn hoặc nguyên giá TSCĐ.
c.9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.)