hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

huong0242004

Member
Hội viên mới
Các bạn ơi cho mình hỏi nhé!
vào tháng 3 mình có hóa đơn GTGT cô mua hàng quên ko đưa cho mình, đến tháng 6 mới đưa. Theo luật mình vẫn kê khai thuế bình thường. nhưng nghiệp vụ này phát sinh từ tháng 3 thì mình phải định khoản kế toán cho tháng 3 theo đúng nguyên tắc kịp thời. Nhưng vì tháng 6 mới phát hiện được mà mình lại làm sổ sách kế toán theo kế toán máy tháng nào xong tháng đó và mình in luôn rồi.Nếu hạch toán vào tháng 6 thì nó làm cho doanh thu và giá vốn của tháng đó khác nhau dẫn tới lãi khác nhau. vậy mình phải làm thế nào các bạn
Liệu có phải đưa hoá đơn đó về tháng 3 để hạch toán lại ko;
VD: hoá đơn đó mình hạch toán
Nợ 152: 8.000.000
Nợ 133: 800.000
có 111: 8.800.000
cố gắng biết phương pháp nào giúp mình nhé!chả lẽ lại ko kê khai tờ hoá đơn đó nữa à ????????????
 
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

tháng 3 hàng về mà không có hóa đơn bạn không thắc mắc àh, hạch toán tháng ba đi bạn nhe, vì hàng nhập kho ghi trên hóa đơn vậy mà, làm tháng 6 sau này khó trả lời với thuế lắm
 
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

Các bạn ơi cho mình hỏi nhé!
vào tháng 3 mình có hóa đơn GTGT cô mua hàng quên ko đưa cho mình, đến tháng 6 mới đưa. Theo luật mình vẫn kê khai thuế bình thường. nhưng nghiệp vụ này phát sinh từ tháng 3 thì mình phải định khoản kế toán cho tháng 3 theo đúng nguyên tắc kịp thời. Nhưng vì tháng 6 mới phát hiện được mà mình lại làm sổ sách kế toán theo kế toán máy tháng nào xong tháng đó và mình in luôn rồi.Nếu hạch toán vào tháng 6 thì nó làm cho doanh thu và giá vốn của tháng đó khác nhau dẫn tới lãi khác nhau. vậy mình phải làm thế nào các bạn
Liệu có phải đưa hoá đơn đó về tháng 3 để hạch toán lại ko;
VD: hoá đơn đó mình hạch toán
Nợ 152: 8.000.000
Nợ 133: 800.000
có 111: 8.800.000
cố gắng biết phương pháp nào giúp mình nhé!chả lẽ lại ko kê khai tờ hoá đơn đó nữa à ????????????
Hóa đơn mua NVL mà quên thì hơi bị khác thường. Thôi thì làm lại sổ nà.
 
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

các bạn ơi nhưng mà cty mình về thương mại dịch vụ. náu cơm tại bếp ăn cho các cty trong khu công nghiệp mà nên mình hạch toán tất cả vào 152( chi tiết) k/c154 rồi sang 632 mà
-----------------------------------------------------------------------------------------
vậy mình kê khai tháng 6 mà rồi giơf làm về tháng 3 cho hợp lệ thì thuế của tháng là khác nhau nhưng miễn là thuế đến thời điểm tháng 6 khớp là được nhỉ.mình cũng đã nghĩ phải làm lại sổ nhưng như vậy mệt lắm, có cách nào khác ko các bạn ạ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

Các bạn ơi cho mình hỏi nhé!
vào tháng 3 mình có hóa đơn GTGT cô mua hàng quên ko đưa cho mình, đến tháng 6 mới đưa. Theo luật mình vẫn kê khai thuế bình thường. nhưng nghiệp vụ này phát sinh từ tháng 3 thì mình phải định khoản kế toán cho tháng 3 theo đúng nguyên tắc kịp thời. Nhưng vì tháng 6 mới phát hiện được mà mình lại làm sổ sách kế toán theo kế toán máy tháng nào xong tháng đó và mình in luôn rồi.Nếu hạch toán vào tháng 6 thì nó làm cho doanh thu và giá vốn của tháng đó khác nhau dẫn tới lãi khác nhau. vậy mình phải làm thế nào các bạn
Liệu có phải đưa hoá đơn đó về tháng 3 để hạch toán lại ko;
VD: hoá đơn đó mình hạch toán
Nợ 152: 8.000.000
Nợ 133: 800.000
có 111: 8.800.000
cố gắng biết phương pháp nào giúp mình nhé!chả lẽ lại ko kê khai tờ hoá đơn đó nữa à ????????????

Chẳng sao cả. Sửa lại sổ sách kế toán còn hóa đơn nếu quá 6 tháng thì kê khai thuế vào giá trị hàng hóa mua vào còn chưa quá 6 tháng thì kê khai khấu trừ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
các bạn ơi nhưng mà cty mình về thương mại dịch vụ. náu cơm tại bếp ăn cho các cty trong khu công nghiệp mà nên mình hạch toán tất cả vào 152( chi tiết) k/c154 rồi sang 632 mà
-----------------------------------------------------------------------------------------
vậy mình kê khai tháng 6 mà rồi giơf làm về tháng 3 cho hợp lệ thì thuế của tháng là khác nhau nhưng miễn là thuế đến thời điểm tháng 6 khớp là được nhỉ.mình cũng đã nghĩ phải làm lại sổ nhưng như vậy mệt lắm, có cách nào khác ko các bạn ạ

Bạn đừng phức tạp hóa vấn đề lên thế, cứ sửa lại sổ sách cho nó đúng, dùng phần mềm thì càng tốt.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

Mua hàng từ tháng 3 và HD tháng 3 thì bạn hạch toán vào tháng đó, bạn làm trên máy thì phần bổ sung này cũng đơn giản, nên làm lại nếu không kê khai hoàn thuế thì hạch toán hết vào tiền hàng.
 
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

Chết rồi, em cũng có 1 hoá đơn mua điện thoại, mua cuối tháng 12/2009 nhưng quên đến tháng 1/2010 sau khi làm báo cáo TC xong xuôi em mới phát hiện ra. Thế là năm 2010 em đưa vào kê khai thuế GTGT tháng 1 đồng thời hạch toán vào sổ sách tháng 1 luôn. Vậy em phải làm sao bây giờ ah? Em sợ bị phạt lắm. huuu.... Anh (chị) giúp em với!
 
Ðề: hạch toán đối với HĐ kê khai thuế chậm

cái này có sao đâu , chưa qua 6 tháng là ok rồi , chỉ sợ là khi bạn bán ra thì nó bị âm phần vật liệu mua vào thôi , cái đó mình kê vào tháng 6 rồi cân đối cũng được mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top