Bên A ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho buổi ever ( loa, mic, đèn,...) cho bên B, nhưng bên A ko có những tài sản này mà thuê bên C cung cấp cho bên B. Hóa đơn bên C xuất cho bên A là 7.700.000. Hóa đơn bên A xuất cho bên B là 8.800.000 vNĐ.
Cả nhà hạch toán giúp em với.
Nhận được hóa đơn bên C, bên A định khoản:
Nợ TK156:7.000.000
Nợ TK1331:700.000
Có TK111,112,331:7.700.000
Bên A xuất hóa đơn cho bên B
a.Nợ TK 632:7.000.000
Có TK156:7.000.000
b. Nợ TK131,111,112:8.800.000
Có TK 33311: 800.000
Có TK 511: 8.000.000
Bên A ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho buổi ever ( loa, mic, đèn,...) cho bên B, nhưng bên A ko có những tài sản này mà thuê bên C cung cấp cho bên B. Hóa đơn bên C xuất cho bên A là 7.700.000. Hóa đơn bên A xuất cho bên B là 8.800.000 vNĐ.
Cả nhà hạch toán giúp em với.
Ủa, sao lại có TK 001, 811 và 711 ở đây nhỉ. Em nghĩ là đây là doanh thu cung cấp dịch vụ mà.
Ai có cao kiến gì khác không ???
Vì hoạt động môi giới có trong ĐKKD của công ty bạn nên tiền hoa hồng môi giới bạn cho vào TK 511. Nếu có hợp đồng môi giới thì khi thanh lý hợp đống sẽ xuất hóa đơn, bất kể nhận hay chưa nhận đc tiền. Nếu ko có hợp đồng thì xuất HĐ khi thực nhận tiền.Chào các anh chị,
Em là kế toán mới ra trường
Em cũng có trường hợp tương tự. Em hỏi công ty em đăng ký 2 ngành nghề: kinh doanh sắt thép ( ngành nghề chính) và môi giới
Khi nhận được tiền hoa hồng môi giới em hạch toán vào tk nào?. nhận được tiền là xuất hóa đơn liền hay chỉ cần xuất hóa đơn trong năm?
Em cảm ơn nhiều