các bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.
đưa vào 142 phân bổ trong 12 tháng N 142 C642. đưa vào 153 phải làm nhập kho rồi xuất kho chi cho mệt.
các bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.
theo minh nen hach toan N142,N133(neu co), Có các TK thanh toáncác bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.
Tập hợp chi phí đó vào 142
N142 18tr
N133 ....
C111,112,331 ....
sau đó phân bổ dần vào CPQLDN
N642 18tr/12
C142 18tr/12
các bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.
bạn ơi. nếu ban k nhập kho mà sử dung luôn thì nợ tài khoản N 142 , N1131,C 111....Cho vào CCDC rồi hàng tháng moj hạch toán 642 chứ. Chưa j cho hết vào 642 thj phận bổ chj nữa em.
Phân bổ thời gian bao nhiêu lại còn tuỳ thuộc vào quyết định của DN bạn.Nếu DN lãi quá hoặc muốn đưa chi phí đó vào chi phí của năm đó thì đưa hết vào chi phí của năm đó (142).Nếu ban phân bổ trong 12 tháng thì liên quan đến 2 năm tài chính,như thế bạn phải hạch toán vào TK242các bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.
Cái 1131 là j thế hả Thương?bạn ơi. nếu ban k nhập kho mà sử dung luôn thì nợ tài khoản N 142 , N1131,C 111....
Và bạn phân bổ cho 12tháng. thế là ok
Như chị maibiec là chuẩn nhất đó..........do tháng 12/09 vừa rùi công ty bạn mới lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr, bạn định PB trong 12th (đến hết 30/11/10)--> bạn sẽ tập hợp CP này trên 242 sau đó PB cho BP sd (không nhập kho vì cái này lắp đặt và sd luôn mà bản chất của nó cũng đâu phải là ccdc mà nhập kho)
Phân bổ thời gian bao nhiêu lại còn tuỳ thuộc vào quyết định của DN bạn.Nếu DN lãi quá hoặc muốn đưa chi phí đó vào chi phí của năm đó thì đưa hết vào chi phí của năm đó (142).Nếu ban phân bổ trong 12 tháng thì liên quan đến 2 năm tài chính,như thế bạn phải hạch toán vào TK242
Chào!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cái 1131 là j thế hả Thương?
cái này thời gian của nó là 12 tháng cho nên nó thuộc vào chi phí trả trước dài hạn 242 và phân bổ trong 12 tháng do vậy nó thuộc vào phân bổ nhiều lần. vậy bạn tập hợp vào TK 242 nhé. hơn nữa nó là dụng cụ thuộc bộ phận Quản Lý vì thế cho vào 642 . ý kiến của mình
Ôi trời vẫn nói cho vô 142 là sao ta???Theo mình thì cho vào 142 cũng ko sao đâu.
các bạn ơi cho mình hỏi, tháng 12 vừa rùi công ty mình có lắp đặt thêm khung vách nhôm, cửa kính với tổng giá trị 18tr. mình định cho vào chi phí QLDN 642 và phân bổ trong 12 tháng. không biết vậy có hợp lý không. Cả nhà giúp mình nhé.