Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi phuongnam, 26/2/08.

  1. phuongnam

    phuongnam New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Theo em định khoản như vậy còn thiếu xót gì mọi người bổ sung dùm nha .
    N 241
    C111
    .....
     
  2. thanh_tien19

    thanh_tien19 New Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Văn phòng mà bạn đang thuê là thuê tài chính hay thuê hoạt động!
    bạn hạch toán vào 241 trong trường hợp chi phí phát sinh lớn và tài sản bạn đang thuê là thuê tài chính, khi phát sinh chi phí bạn sẽ tập hợp vào tài khoản 241 sau đó quyết toán tăng TSCĐ thuê tài chính, còn nếu chi phí phát sinh nhỏ thì bạn hách toán vào đối tượng sử dụng, 642, 627.

    Nếu văn phòng này là thuê hoạt động thì khi phát sinh chi phí, nếu chí phí phát sinh lớn bạn tập hợp vào TK 142,242 sau đó phân bổ vào đối tượng sử dụng. nếu nhỏ thì hạch toán thẳng vào chi phí sử dụng.
    :hurray::happy3:
     
  3. phuongnam

    phuongnam New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Văn phòng thuê hoạt động vậy chỉ đưa vào chi phí chứ không phải là 241 à hicccccccc:banghead:
     
  4. Dragon489

    Dragon489 New Member Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Trích thông tư 134/2007/TT-BTC có quy định như sau:

    .

    Nếu chi phí lớn thì hạch toán
    Nợ TK 242
    Nợ TK 133(nếu có )
    Có TK 111,112
    sau đó hàng tháng phân bổ

    Nợ TK 642
    Có TK 242

    Thế nhé:cheers1:
    Thân!
     
  5. Arsenal

    Arsenal Tự Nguyện! Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Chú ý nhé Nam!
    +Thuê tài sản là thuê HĐ nên ko phản ánh gtrị đi thuê trên BCĐKT.
    +Chỉ phản ánh tiền thuê Hoạt động vào CPSXKD.
    -khi xác định CP tiền thuê HĐ là phải trả trong kỳ:
    Nợ 623,627,641,642...
    Nợ 133...
    Có 331, 111, 112...
    -TH Doanh Nghiêp phải trả trc tiền thuê TS là thuê HĐ cho nhiều kỳ :
    +Xuất tiền trả trc tiền thuê cho nhiều kỳ :
    Nợ 623,627,641,642 ( số trả cho kỳ này)
    Nợ 142 - CP trả trc (trả trc cho tháng, quý sau trong năm TC)
    Nợ 242 - CP trả trc dài hạn ( số trả trc cho các năm TC sau)
    Nợ 133....
    Có 111, 112...
    +Định kỳ phân bổ tiền thuê TS là thuê HĐộng đã trả trước vào CPSXKD :
    Nợ 623,627,641,642...
    Có 142 hoặc 242...
    Thân!
     
  6. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên đẳng cấp

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Chào bạn.
    Nếu mà sữa chữa nhỏ thì bạn hạch toán như thế này.
    Nợ TK 142
    Có TK 111.

    Nợ TK 642
    Có TK 142.

    Nếu sửa chữa lớn ảnh hưởng đáng kể giá trị tài sản .
    Nợ TK 241
    Có TK 1111.
    Khi đưa tài sản vào hoạt động
    Nợ TK 211
    Có TK 241.

    Chúc bạn một ngày vui vẻ
     
  7. Dragon489

    Dragon489 New Member Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê


    Có chỗ nào nhầm lẫn ở đây không? Chi phí sửa văn phòng đi thuê sao bạn lại hạch toán vào TSCĐ thế?:confuse1:
     
  8. phuongnam

    phuongnam New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Ở đây em hỏi là chi phí sữa chữa văn phòng đi thuê mà cp k nhiều cho tất vào cp 1 lần luôn .
    à mà em hỏi tí nha nếu như hóa đơn tiền thuê nhà là giữa tháng thì tiền thuê tháng đó mình tính là nữa tháng hay 1 tháng luôn :helpsmilie:
     
  9. Arsenal

    Arsenal Tự Nguyện! Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Sorry Ars đọc ko kỹ nên HD sai.
     
  10. Dragon489

    Dragon489 New Member Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Bạn hạch toán làm tròn tháng luôn, ko hạch toán nửa tháng.

    Thân!
     
  11. hoatuylip

    hoatuylip New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Theo mình nghĩ là đến bao nhiêu thì tính bấy nhiêu thôi
     
  12. Dragon489

    Dragon489 New Member Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Khi bạn hạch toán thì nội dung diễn giải sẽ là tiền thuê nhà tháng x chứ không diễn giải là tiền thuê nhà nửa tháng x nhé. Do vậy hạch toán nguyên cả tháng cho tiện theo dõi.

    Thân!
     
  13. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên đẳng cấp

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Nếu sửa chữa lớn có kế hoạch thì định khoản.
    Nợ TK 241
    Có TK 111.
    Sao khi hoàn thành
    Nợ TK 211
    Có TK 241
    Nếu sửa chửa nhỏ mang tính thường xuyên thì hạch toán.
    Nợ TK 142
    Có TK 111
    Đưa vào chi phí.
    Nợ TK 642
    Có TK 142
    Còn không thì đưa vào .
    Nợ TK 642
    Có TK 111
     
  14. chinhno

    chinhno New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Sữa chữa văn phòng đi thuê mà làm gì coá 211 dzô đây bác Vansi200780:hysterical:
     
  15. cattien

    cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Tài sản của người ta sao bạn lại ghi tăng tài sản khi sửa chữa vậy?
    Mà nếu TSCĐ của mình đi nữa khi tăng NG TSCĐ thì cũng phải có biên bản, quyết định hẳn hoi chứ.
     
  16. accountanthy

    accountanthy New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Ở đây là TSCĐ thuê hoạt động, DN sửa chữa có khi nào thỏa thuận với người cho thuê, bên cho thuê bỏ tiền ra sửa chữa, hoặc khấu trừ vào tiền thuê VP ko các bác. Nếu có TH đó em hạch toán thế này
    Nợ TK138
    Có TK241
     
  17. datanga1986

    datanga1986 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Mình nghĩ là nửa tháng chứ!
     
  18. muontennguoi

    muontennguoi New Member Thành viên BQT Super Moderators

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Lật hợp đồng ra xem lại và xem nội dung trên hóa đơn ghi là tiền thuê tháng mấy hay từ ngày nào đến ngày nào để mà theo dõi trả tiếp kỳ sau và phân bổ.
    Còn hạch toán (định khoản Nợ 142,242,642/Có 331) thì hóa đơn bao nhiêu ghi bấy nhiêu chứ ngày tháng gì nữa.
     
  19. huyentran

    huyentran New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    -Nếu mà sữa chữa nhỏ, không làm gia tăng giá trị tài sản hay kéo dài thời gian sử dụng của TS thì bạn hạch toán như thế này.
    nợ tk 627,642
    có tk 111,112
    nếu bạn thấy chi phí sửa chữa lớn nếu đưa vào 1 kỳ kế toán thi:
    Nợ TK 642 :chi phí phân bổ kỳ này
    Nợ TK 142,242
    Có TK 111,112
    -Nếu sửa chữa lớn ảnh hưởng đáng kể giá trị tài sản .
    Nợ TK 241
    Có TK 1111.
    Khi đưa tài sản vào hoạt động
    Nợ TK 211
    Có TK 241.
     
  20. Sẻ con

    Sẻ con New Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hạch toán cp sưã chưã văn phòng đi thuê

    Công ty em cũng sửa chưa văn phòng đi thuê, lát ghạch trang trí ,NVL(ghạch cát . . ) lag 30tr, nhân công thuê ngoài ( không có hóa đơn) là 2tr, vậy em hạch toán thế nào ạ , có được coi là tscđ không?
     

Chia sẻ trang này