Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

coccanten

New Member
Hội viên mới
Bà con ơi. Tôi có vấn đề rắc rối nhờ bà con giúp tôi với. Năm 2007 có một khoản phải thu của khách hàng, tôi đã đưa hết vào thu tiền mặt. Đến năm nay thì lù lù có một giấy báo cáo của khách hàng đó trả tiền vào Ngân hàng cho Công ty tôi. (Tôi đã lập báo cáo tài chính năm 2007 nhưng chưa quyết toán thuế). Nhờ bà con giúp tôi với. Help me, help me...
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

Bà con ơi. Tôi có vấn đề rắc rối nhờ bà con giúp tôi với. Năm 2007 có một khoản phải thu của khách hàng, tôi đã đưa hết vào thu tiền mặt. Đến năm nay thì lù lù có một giấy báo cáo của khách hàng đó trả tiền vào Ngân hàng cho Công ty tôi. (Tôi đã lập báo cáo tài chính năm 2007 nhưng chưa quyết toán thuế). Nhờ bà con giúp tôi với. Help me, help me...

Ko hiểu sao chưa thu tiền mà lại hạch toán thu tiền rồi. Cuối năm Cty bạn có làm biên bản kiểm tra Quỹ TM ko thế ?
Điều chỉnh lại số dư TK 131 và TK 111 trong năm 2007, lúc trước ghi nhận tiền sao thì giờ ghi ngược lại. Nộp lại BCTC.
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

Bà con ơi. Tôi có vấn đề rắc rối nhờ bà con giúp tôi với. Năm 2007 có một khoản phải thu của khách hàng, tôi đã đưa hết vào thu tiền mặt. Đến năm nay thì lù lù có một giấy báo cáo của khách hàng đó trả tiền vào Ngân hàng cho Công ty tôi. (Tôi đã lập báo cáo tài chính năm 2007 nhưng chưa quyết toán thuế). Nhờ bà con giúp tôi với. Help me, help me...

Năm trước khách hàng chưa trả tiền, mà đã hạch toán thu tiền. Bản cấn đối tài khoản năm trước vẫn cân bằng. Bạn phải tìm hiểu xem khoản tiền thu của năm trước có nhầm sang của khách hàng nào khác ko. Sau đó thì điều chỉnh công nợ lại cho đúng. Nếu đó là sai sót ko trọng yếu thì điều chỉnh lại cho đúng ngay trên sổ sách của năm nay.
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

Bà con ơi. Tôi có vấn đề rắc rối nhờ bà con giúp tôi với. Năm 2007 có một khoản phải thu của khách hàng, tôi đã đưa hết vào thu tiền mặt. Đến năm nay thì lù lù có một giấy báo cáo của khách hàng đó trả tiền vào Ngân hàng cho Công ty tôi. (Tôi đã lập báo cáo tài chính năm 2007 nhưng chưa quyết toán thuế). Nhờ bà con giúp tôi với. Help me, help me...

Chuyện này hơi kỳ lạ đấy! ko hiểu kế toánn theo dõi kiểu gì vậy. chưa thu tiền mà ht đã thu rồi. kiểu này công ty này chắc vỡ nợ mất.
nếu có sự cố thì năm nay điều chỉnh ngược lại bước toán trc vậy. và khi trả HT BT thôi. Thân chào!
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

:thumbup:Cũng cần xem khoản phải thu khách hàng đó của bạn nó có trọng yếu hay không. Nó có làm ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC hay không để mà điều chỉnh.
Trong trường hợp mà số dư không quá lớn thì bạn Không cần hồi tố lại BCTC năm trước mà chỉ cần bạn hạch toán ngược lại cho năm nay là được rồi (Nợ 112/ Có 111)
Trong trường hợp mà Số dư này quá lớn và có ảnh hưởng đến BCTC thì bạn phải hồi tố lại khoản mục này. Và bạn điều chỉnh nó tại cột so sánh của BCTC năm nay nhé bạn. Rồi điều chỉnh khoản sai sót này cho báo cáo tài chính năm nay luôn. Khoản điều chỉnh này cũng cần được trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính nữa.
Chúc bạn thành công
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

Bà con ơi. Tôi có vấn đề rắc rối nhờ bà con giúp tôi với. Năm 2007 có một khoản phải thu của khách hàng, tôi đã đưa hết vào thu tiền mặt. Đến năm nay thì lù lù có một giấy báo cáo của khách hàng đó trả tiền vào Ngân hàng cho Công ty tôi. (Tôi đã lập báo cáo tài chính năm 2007 nhưng chưa quyết toán thuế). Nhờ bà con giúp tôi với. Help me, help me...

Bạn nêu rõ nguyên nhân đi? bạn thu tiền khách hàng rùi - khách hàng trả dư thêm một lần nữa hay do bạn định khoản sai?

+ Định khoản sai thì sửa lại trong năm nay, tùy theo sai sót có được coi là trọng yếu hay ko(có thể dẫn đến người đọc hiểu sai về BCTC) mà lựa chọn hồi tố hay phi hồi tố !!

+ Khách hàng trả dư hay trả trước bạn cần xác định lại, trả trước đưa vào C131, nếu họ trả dư đưa vào C138 :cheers1:
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

nếu đã hạch toán là
NỢ 111
Có 131
rồi thì bây giờ khi người ta chuyển khoản thanh toán mình ghi
Nợ 112
Có 111
coi như số tiền đấy mình chuyển vào tài khoản là được chứ có thất thoát đi đâu mà sợ
 
Ðề: Hạch toán công nợ phải thu đã thu tiền

chắc năm trước bạn ĐK nợ 111 có 131
Theo mình năm nay thi sửa như sau: Nợ 111, có 131/ ghi bằng bút toán đỏ
rùi định khoản nợ 112 có 131 như BT. rùi làm và nộp BCTC mới.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top