Hạch toán chi phí trước thành lập?

nhí nhố

New Member
Hội viên mới
Công ty tem đang giai đoạn thành lập. Nhà máy mới sẽ mở vào năm sau. Bây giờ đã có những phát sinh về tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn... Cho tôi hỏi, những chi phí này hạch toán vào đâu?

cảm ơn!
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Công ty tem đang giai đoạn thành lập. Nhà máy mới sẽ mở vào năm sau. Bây giờ đã có những phát sinh về tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn... Cho tôi hỏi, những chi phí này hạch toán vào đâu?

cảm ơn!

Bạn tập hợp và theo dõi vào TK 241- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang( chi tiết cho các khoản mục chi phí). khi công ty thành lập xong và đi vào hoạt động và hoàn thành đầu tư XDCB thì những chi phí này được chuyển thành TSCĐ của DN.
Thân!
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Bạn tập hợp và theo dõi vào TK 241- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang( chi tiết cho các khoản mục chi phí). khi công ty thành lập xong và đi vào hoạt động và hoàn thành đầu tư XDCB thì những chi phí này được chuyển thành TSCĐ của DN.
Thân!
Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:

trong khi thành lập thì chi phí thành lập doanh nghiệp đc tập hợp vào 241- chi tiết chi phí thành lập doanh nghiệp.
sau khi dn đi vào hoạt động thì chuyển sang 142 hoặc 242 để phân bổ dần (không quá 3 năm)
và hàng kỳ phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp
N642
C142,242
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Bạn tập hợp và theo dõi vào TK 241- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang( chi tiết cho các khoản mục chi phí). khi công ty thành lập xong và đi vào hoạt động và hoàn thành đầu tư XDCB thì những chi phí này được chuyển thành TSCĐ của DN.
Thân!

bác giải thik hộ em cái chỗ màu đỏ với ạ? Chẳng nhẽ cho chuyển sang TSCD để phân bổ dần? Và lúc phân bổ phải đưa vào TK642 chứ nhỉ?
(Nợ TK 642
Có TK 142, 242)
:chuyengivay:
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:
Đúng vậy!
Chỉ có những chi phí liên quan đến XDCB dỡ dang mới đưa vào TK 241.Sau đó mới đc phân bổ dần.
Còn các chi phí đó dưa vào TK 642 hay Tk 334 còn tuỳ từng trường hợp:mua:
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:

Oh.Đúng là các chi phí về tiền lương cho chuyên gia,cf đi lại....tóm lại liên quan tới vấn đề quản lý thì cho vào tk642 mà.Em đồng ý với bác Miu ^^
Còn lại cho vào 241 và khi hoàn thành (nếu em không nhâm) thì cho vào TSCD và kết chuyển nguồn :lala:
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:
khi có giấy phép thành lập công ty và cấp mã số thuế thì bạn đã báo cáo thuế bình thường từ tháng đó rồi! tức là công ty được thành lập và có chi phí! vậy hoạc toán lương bình thường! lương văn phòng thì đưa vào 642, lương dùng cho nhá máy thì đưa vào chi phí của nhà máy! cty chưa có doanh thu nhưng vẫn có chi phí để hoạt động chứ! ai có ý kiến khác mình không vậy?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Cái này mình thấy không ổn đấy .... Như bác Gấu Trúc là đúng rùi .... chỉ khi vượt định mức mới so với khoản chi phí ước tính do các trườg hợp rủi ro lúc ấy mới phân bổ vd : tỷ giá hối đoái , VLXD tăng .... nhưng mà k phải phân bổ vào 642 nhé !!! mọi người thấy thế nào

thường khi mới thành lập doanh nghiệp thì sẽ chưa có doanh thu, mặt khác, những khoản chi phí thành lập ban đầu này thường cũng rất lớn, mà hình như khoảng 3 năm đầu tiên là dn đc ưu tiên về thuế TNDN hay sao đó, nên họ sẽ phân bổ làm nhìu kỳ, chứ không đưa hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp như vậy đâu. nếu đưa hết vào thì tỉ lệ chi phí qldn là cao so với những loại chi phí khác....
đấy là ý kiến của tui.... bác nào vào ủng hộ em với...
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Theo mình thì mình cũng có ý kiến như bác Gâu trúc là cứ tập hợp vào 241. Sau khi Hthành chuyển sang TSCĐ và phân bổ dần
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:

Theo mình thì đưa vào TK 142 nếu CP ít, và TK242 nếu CP nhiều rùi phân bổ dần thui,chứ chưa đi vào hoạt động thì ko tính vào 642 được và CP này là CP của nhà máy mới cơ mà.
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

em nghĩ la khi công ty được cấp giấy tờ hoạt động rùi thì các các khoản chi tiền lương cho chuyên gia,chi phí đi lại,chi phí đi lại thì hạch toán vào tk642.sau này côngty hoạt động chính thức thì phân bổ dần ,vào 142 hoặc 242
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Mình cũng nghỉ thế.

Nếu chi phí có liên quan tới Nhà máy thì đưa vào 241 ... sau này chuyển sang 211 làm
TSCĐ.

Còn các chi phí khác liên quan tới chi phí QLDN thì đưa vào 642.

Nếu lỗ thì xin chuyển lỗ ( trong vòng 5 năm) , lỗ này được trừ khi phát sinh doanh thu.
hi, chúc mai mắn
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Công ty tem đang giai đoạn thành lập. Nhà máy mới sẽ mở vào năm sau. Bây giờ đã có những phát sinh về tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn... Cho tôi hỏi, những chi phí này hạch toán vào đâu?

cảm ơn!
Các chi phí phát sinh trước khi thành lập công ty này bạn tập hợp lại và ghi nhận vào: Nợ TK 242/ Có các tài khoản liên quan.

Sau khi công ty đi vào hoạt động thì khoản chi phí trước hoạt động đã treo trên 242 sẽ được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ không quá 3 năm. Khi đó hạch toán Nợ TK 642/ Có TK 242.
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Ủa, tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn không phải đưa vào TK 642 hả bác Gautruc_1905, chỉ có những CP liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới mới đưa vào TK 241 chứ bác, [you] thấy đúng không nhỉ???:lasao::lasao:
Cho tui hỏi là chi phí tiền lương của máy tay chuyên gia đó có liên quan gì đến việc XDCB đó không zậy ? Nếu mà mấy tay chuyên gia đó về tư vấn, hay giúp mình thi công tốt thì vẫn được đưa vào bên N241 đấy nhé. Thân
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Công ty tem đang giai đoạn thành lập. Nhà máy mới sẽ mở vào năm sau. Bây giờ đã có những phát sinh về tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn... Cho tôi hỏi, những chi phí này hạch toán vào đâu?

cảm ơn!

Bạn phân biệt chi phí phục vụ cho XDCB và chi phí quản lý ban đầu khi thành lập doanh nghiệp để hạch toán .
1- chi phí phục vụ cho XDCB ( bao gồm cả chi phí lương chuyên gia + chi phí tư vấn + chi phí đi lại ....nhưng là chi phí cho xây dựng cơ sở SX) - ghi nợ 241
2- chi phí quản lý ban đầu khi thành lập doanh nghiệp ( cũng có thể là chi phí lương chuyên gia tư vấn ....nhưng là chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị hoạt động SXKD) - ghi nợ 142 ; 242
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

mình nghĩ các chi phí nay cho vao tk241, khi nao doanh nghiệp đi vào hoạt động thì sẽ kết chuyển sang tk642
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

thường khi mới thành lập doanh nghiệp thì sẽ chưa có doanh thu, mặt khác, những khoản chi phí thành lập ban đầu này thường cũng rất lớn, mà hình như khoảng 3 năm đầu tiên là dn đc ưu tiên về thuế TNDN hay sao đó, nên họ sẽ phân bổ làm nhìu kỳ, chứ không đưa hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp như vậy đâu. nếu đưa hết vào thì tỉ lệ chi phí qldn là cao so với những loại chi phí khác.... đấy là ý kiến của tui.... bác nào vào ủng hộ em với...
1.thường khi mới thành lập doanh nghiệp thì sẽ chưa có doanh thu. Cái này nói chưa hẳn đúng rồi, cũng tuỳ từng đơn vị mà, như Cty minh mới thành lập đó doanh thu lớn và chi phí đầu vào nhỏ hơn nên cứ đóng thuế hàng tháng có khi lên đến 6tr. 2.mà hình như khoảng 3 năm đầu tiên là dn đc ưu tiên về thuế TNDN hay sao đó Cái này cũng chưa đúng cũng tuỳ vào ngành nghề đơn vị đó kinh doanh nữa http://www.hcmtax.gov.vn/huongdan.aspx?itemid=109 Đây là những trường hợp được miễn giảm và số năm được giảm thuế TNDN, bạn và mọi tham khảo nhé. 3.họ sẽ phân bổ làm nhìu kỳ. Các khoản chi phí thành lập, tùy vào số tiền để hạch toán: Ít thì hạch toán vào TK 642 Nợ 642/ Có 111 Nhiều thì hạch toán phân bổ dần Nợ 142/ 242 Có 111 Khi phân bổ : Nợ 642 Có 142/242 Các khoản chi phí thành lập phân bổ với thời gian không quá 3 năm.
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Mình cũng đồng ý với Bác Miumiu.Vì những CP về lương, đi lại như vậy la thuộc về chi phí quản lý, mình nghĩ không nên đừa vào TK 241
 
Ðề: Hạch toán chi phí như thế nào?

Công ty tem đang giai đoạn thành lập. Nhà máy mới sẽ mở vào năm sau. Bây giờ đã có những phát sinh về tiền lương cho chuyên gia, chi phí đi lại, chi phí tư vấn... Cho tôi hỏi, những chi phí này hạch toán vào đâu?

cảm ơn!
bạn ơi mình muốn biết cty bạn thuê chuyên ja tư vấn về tư vấn lắp đặt máy,xây nhà máy hay tư vấn về phươg hướng hoạt động... của công ty.
nếu tư vấn về lắp đặt máy,xây nhà xưởng thì theo mình cậu theo dõi trên tk 241.khi hoàn thành kc sang 211 khấu hao theo quy định
nếu tư vấn về phươg hướng hoạt động ...của công ty cậu theo doi trên tk 642
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top