Hạch toán BH thai sản

thugtvt

New Member
Hội viên mới
Em là thành viên mới vào diễn đàn, cũng mới đi làm kế toán. Hiện giờ em đang làm kế toán cho 1 đơn vị sự nghiệp, đơn vị em mới thành lập nên k có người đi trước để học hỏi :-( Mong anh chị trong forum giúp em vấn đề này với ạ :-((

1) Đơn vị em có 1 chị nghỉ thai sản vào tháng 3/2014, em đã làm thủ tục nộp bảo hiểm đầy đủ cho chị ấy cả tháng 3/2014 rồi sau đó mới biết chị ấy sinh vào ngày 14/3/2014 nên không phải nộp bảo hiểm cả tháng 3/2014 đó. Vậy nên, tiền thừa bảo hiểm của chị ấy được lưu trong tài khoản của đơn vị em tại Bảo hiểm là 820.755đ (gồm 21% vào chi phí + 9.5% vào lương). Và em đã trừ toàn bộ số tiền này vào tiền bảo hiểm phải nộp tháng sau của đơn vị. (Số dư tại tài khoản của đơn vị tại Bảo hiểm lúc này = 0).

2) Đến tháng 15/7/2014 thì chị ấy xin đi làm trước thời hạn và đòi lại số tiền 9,5% đã trừ vào lương tháng 3 của chị ấy nên em đã làm thủ tục chuyển trả là 255.645đ.

3) Đến tháng 11/2014, chị ấy làm thủ tục nhận tiền thai sản tại bảo hiểm. Lúc này vì không có tài khoản để nhận tiền bảo hiểm tại kho bạc nên chị ấy đã yêu cầu bảo hiểm chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị tại ngân hàng. Tổng số tiền mà chị ấy đc nhận là 16.024.100đ, Bảo hiểm chỉ chuyển trả 15.645.290đ. Vì em k rõ nên đã ra hỏi và họ giải thích là đơn vị phải tự trả chị ấy tiền thai sản = 2% tổng quỹ lương = 378.810đ. Sau đó em đã làm thủ tục chuyển số tiền này.

Bút toán (1) thì em trừ vào bảng trích nộp bảo hiểm.
2 bút toán còn lại em đều cộng vào bảng lương.

Em muốn hỏi là phải hạch toán 3 bút toán trên thế nào cho chính xác ạ???
Các chứng từ đi kèm theo gồm những gì ạ??

Mong các anh chị giúp em với ạ!!! em xin cảm ơn và hậu tạ ạ!
 
vì mình ko biết tổng BH bên bạn nộp là bao nhiêu cho toàn cty, nên mình ví dụ thế này nhé:
1. Chi phí BH tháng 3
Nợ 642/có 3383,3384: x (đồng)
Nợ 334/ có 3383,3384: y (đồng)
- do bên bạn đăng ký giữ lại 2% tiền đóng BH nên khi nộp tiền BH thì chỉ nộp 98% số tiền
Nợ 3383,3384/ Có 112: (x+y)- 2%(x+y) = 98%(x+y)
- do tháng 3 không phải nộp BH cho NV1, nên bạn hạch toán ngược lại số tiền BH của NV 1:
Nợ 3383,3384/ có 642: 565.110
nợ 3383,3384/ có 334(NV1): 255.645
Khi nộp BH tháng 4: bạn trừ số tiền đã nộp thừa tháng 3, ví dụ tháng 4 phải nộp tiền BH là z (đồng)
Nợ 3383,3384/ có 112: z - 820.755 (đồng)
2. Trả lại tiền BH đã trừ cho NV1
Nợ 334(NV1)/ Có 111: 255.645
3. Khi BH trả tiền thai sản cho NV1
Nợ 112/ Có 334(nv1): 15.645.290
Công ty thanh toán tiền BH cho NV1( trừ từ số tiền 2% cty giữ lại)
Nợ 3383/ Có 334(NV1): 378.810
Khi thực thanh toán cho NV1
Nợ 334/ có 111: 15.645.290 + 378.810= 16.024.000
Chứng từ đi kèm thì có kết quả do bên BH trả lại cho cty, phiếu chi khi chi tiên cho nhân viên.
 
các ban gúp minh với.mình là tv mới cty mình có chị nghỉ thai s tu t11 khi mih lam hs ts thi bh bắt cty phải trả ch NLĐ trước
sau này bh chuyển trả vào tk cty sau mình chưa biết phải địnhkhoản tnào. cám ơn các bạn nha
 
các ban gúp minh với.mình là tv mới cty mình có chị nghỉ thai s tu t11 khi mih lam hs ts thi bh bắt cty phải trả ch NLĐ trước
sau này bh chuyển trả vào tk cty sau mình chưa biết phải địnhkhoản tnào. cám ơn các bạn nha
cty bạn giữ lại 2% BH nên bên BH họ bảo bên bạn trả trước cho nld. Nếu sếp đồng ý trả cho NLD trước thì bạn hạch toán:
N3383/C 334(NV): số tiền BH thai sản đc hưởng.
Khi thực chi cho NV đó thì hạch toán: N 334(NV)/ C 1111: số tiền được hưởng.
 
Chào bạn. bạn ơi bạn giúp mình với cty mình đền bù GPMB dự án với số tiền là 1,3 tỷ bạn định khoản giúp mình với và mình phải ghi vào chi phí vào các tháng , năm như thế nào? số tiền này được trừ dần vào tiền thuê đất bạn ạ cty đc cấp bìa đỏ thuê dất là 50 năm và số tiền chi ra để GPMB này có đc ghi nhận là tài sản CĐ vô hình k hả bạn. Cám ơn bạn nhiều nha .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top