Hạch toán 156 và 152

muceunsu

New Member
Hội viên mới
Anh chị cho em hỏi là:
Em hạch toán chuyển 152 thành 156.
Nợ 156 | Có 152
Sau đó Ghi nhận giá vốn: Nợ 632 | Có 156
Vậy lúc em làm Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cụ thể là phiếu xuất kho thì em ghi Có TK 152 và ghi nợ cho TK 156 hay 632 ạ??
 
Bạn hạch toán thẳng Nợ 632/Có 152 là được.
Ko phải chuyển.
 
Không cần điều chỉnh sang 156 nhé.
Chắc chắn N632/C152 là đúng.
 
Dạ. Vậy là chỗ ghi Nợ trong Bảng tổng hợp chứng từ phiếu xuất thì em sẽ ghi Nợ 632
Nhưng nếu trong trường hợp vẫn phải điều chuyển thì phần ghi Nợ vẫn là 632 hay 156 ạ?? Cái này em hỏi thêm thôi ạ.
bangtonghopchungtugoc600.jpg
 
Với cho em hỏi thêm 1 câu nữa là:
Xuất vật tư cho bộ phận bán hàng của công ty dùng để bán hàng, tức là bán cái vật tư đó thì phản ánh
Nợ 641 hay 632 ạ
 
Xuất cho bộ phận bán hàng sử dụng: 641.
Xuất để bán (xuất hóa đơn): 632.
Cần xác định rõ 2 cái đấy.
 
Với cho em hỏi thêm 1 câu nữa là:
Xuất vật tư cho bộ phận bán hàng của công ty dùng để bán hàng, tức là bán cái vật tư đó thì phản ánh
Nợ 641 hay 632 ạ
^^ theo em cái này chưa ghi nhận giá vốn hay chi phí gì hết
Em nghĩ mình có thể ghi nhận nợ 157/có 156
 
Bộ phận bán hàng của em bán dần chứ không bán một lần, và cũng không sử dụng chỗ xuất kho đó mà để bán dần cho khách .
Em vừa tìm được một tài liệu ghi là

Xuất kho ấn chỉ giao cho bộ phận trực tiếp giao dịch bán cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 312 - Tạm ứng.
Có TK 152 - Vật liệu
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ
 
Bộ phận bán hàng của em bán dần chứ không bán một lần, và cũng không sử dụng chỗ xuất kho đó mà để bán dần cho khách .
Em vừa tìm được một tài liệu ghi là

Xuất kho ấn chỉ giao cho bộ phận trực tiếp giao dịch bán cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 312 - Tạm ứng.
Có TK 152 - Vật liệu
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ
cty chị là đơn vị hành chính sự nghiệp ạ?
 
cty chị là đơn vị hành chính sự nghiệp ạ?
Em quên. Không ạ. Vừa em không đọc mà kỹ trời ạ. T___T vậy không phải định khoản ấy rồi.
Em cũng nghĩ là 157 như chị nói bên trên ấy ạ. T___T nhưng vẫn mông lung quá.
 
Chủ thớt đến giờ này vẫn ko hiểu rõ bản chất nghiệp vụ thì ko nên nói gì nữa.
 
kế toán cũ ct e trước hạch toán hàng vào 152, giờ e muốn điều chuyển sang 156 thì làm bước toán điều chỉnh nợ 156/có 152 là xong. có cần biên bản hay giấy tờ j ko ạ?
trước đây trong bảng cân đối tài khoản và hệ thống sổ sách không có TK 156, giờ e mở thêm thì có cần báo cáo j ko ạ, hay cứ tự thêm vào thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top