hạch toám tiền thuế trong phần kế toán nội bộ như thế nào

naivang

Member
Hội viên mới
Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người
 
Ðề: hạch toám tiền thuế trong phần kế toán nội bộ như thế nào

Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người
Đây nè bạn yêu dấu ơi
N136
N133()
C331
 
hoá đơn GTGT

chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
 
Ðề: hoá đơn GTGT

chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
có bạn vẫn kê đc kê khai bổ sung bình thường. Vì theo như TT129/ BTC thì hoá đơn đầu vào đc kê khai chậm sau tận 6 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn mà. Cứ bình tĩnh
 
Ðề: hoá đơn GTGT

chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.
Hóa đơn mà bị bỏ quên thì có lẽ giá trị không lớn, bạn bỏ nó vào chi phí luôn đi vì nó bị quá hạn kê khai rôi.
 
Ðề: hoá đơn GTGT

Cả nhà cho mình hỏi chút trong phần kế toán nội bộ ấy. Khi mình viết vat trả khách hàng mà hàng đó mình bán từ tháng trước đã thu tiền hàng. Giờ khách hàng lấy vat mình viết hoá đơn và thu số tiền vat đó nhưng khách hàng lại chưa trả tiền ngay thì hạch toán cái tiền thuế nợ lại đó trong phần NỘI BỘ thế nào nhỉ. cảm ơn mọi người
Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.
chao các bạn cho mình hỏi chút nhé cty mình có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào t­u­ tháng 12/2008 chua kê khai thuế như vậy ko biết có được hạch toán và khấu trừ thuế ko nhỉ mình mới đi làm nên chưa hiểu nhiều lắm mong các bạn giúp mình với.

Trường hợp HĐ được kê sau sáu tháng là áp dụng cho các HĐ phát hành trong năm 2009. bạn cho vào CP phần VAT này cho yên tâm.
 
Ðề: hoá đơn GTGT

Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.


vậy khi cuối tháng tính lãi lỗ có ảnh hưởng gì không bạn nhỉ. cái khoản thuế này cứ để nguyên thế hay sử lý thế nào bạn ?
 
Ðề: hoá đơn GTGT

Trường hợp của bạn cứ hạch toán vào công nợ bình thường chứ có gì phải lăn tăn nhỉ ?
Nợ 131 ( chi tiết khách hàng )
Có 33311. Tiền thuế VAT viết sau. Bạn cứ làm đúng quy trình thôi đừng phải phân biệt nhiều nội bộ hay thuế.


vậy khi cuối tháng tính lãi lỗ có ảnh hưởng gì không bạn nhỉ. cái khoản thuế này cứ để nguyên thế hay sử lý thế nào bạn ?

Công ty bạn tính lãi lỗ kiểu gì ? gom toàn bộ thu trong tháng rồi trừ đi chi trong tháng à? Nếu làm vậy thì khoản thu này chưa phát sinh nên chưa tính.
Còn nếu tính theo cách của kế toán thông thường thì phần thuế này không liên quan gì đến lãi lỗ. VAT đầu ra còn được bù trừ với VAT đầu vào mà.:kingkong:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top