Các đ/chí giúp mình xử lý TK0092 như sau:
Trong năm 2008 cơ quan Bộ mình chuyển tiền thanh toán qua NS cho các hạng mục đầu tư XDCB (hoàn thành 2006):
* CTừ 1: Chuyển trả cho TCT Licogi: thanh toán KL công việc hoàn thành:
1.340.000.000đ
Hạch toán: N24121/C441: 1.340.000.000đ (đồng thời ghi có: 0092: 1,340tỷ)
*Ctừ 2: chuyển trả cho Coninco: CP quản lý, tư vấn dự án 200.000.000đ
Hạch toán: N24121/C441: 200.000.000đ (đồng thời ghi có: 0092: 200tr)
Vấn đề:
tại bảng cân đối tài khoản thì Bên có Tk0092 là: 1.540.000.000đ (ghi âm bên nợ 1.540.000.000đ)
Vậy để không âm TK0092 thì phải hạch toán như thế nào?
Mong các đ/chí góp ý kiến. Xin cảm ơn.
Trong năm 2008 cơ quan Bộ mình chuyển tiền thanh toán qua NS cho các hạng mục đầu tư XDCB (hoàn thành 2006):
* CTừ 1: Chuyển trả cho TCT Licogi: thanh toán KL công việc hoàn thành:
1.340.000.000đ
Hạch toán: N24121/C441: 1.340.000.000đ (đồng thời ghi có: 0092: 1,340tỷ)
*Ctừ 2: chuyển trả cho Coninco: CP quản lý, tư vấn dự án 200.000.000đ
Hạch toán: N24121/C441: 200.000.000đ (đồng thời ghi có: 0092: 200tr)
Vấn đề:
tại bảng cân đối tài khoản thì Bên có Tk0092 là: 1.540.000.000đ (ghi âm bên nợ 1.540.000.000đ)
Vậy để không âm TK0092 thì phải hạch toán như thế nào?
Mong các đ/chí góp ý kiến. Xin cảm ơn.
Sửa lần cuối: