Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

hoazaza

New Member
Hội viên mới
1. thanh lý một hợp đồng thuê TSCĐ tài chính, nguyên giá của TSCĐ thuê 500, tài sản thuê được doanh nghiệp mua lại vào lúc kết thúc hợp đồng và trả ngay bằng tiền mặt 5 , Tài sản đã khấu hao 80%

2. Mua tại kho bên bán vật liệu chính giá mua chưa thuế 130, thuế GTGT 5% chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 3.15, thuế GTGT 5%. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa một số hàng hóa chưa có thuế 5.

3. Phân bổ Công cụ dụng cụ ở phân xưởng 5, bộ phận quản lý doanh nghiệp 2. Trong ngày thông báo hỏng 1 dụng cụ ở phân xưởng trị giá 4, đã phân bổ 3,6.
4. Trong ngày, người bán ở Nghiệp vụ 2 báo đã xuất kho thừa 5, DN xuất kho trả lại cho người bán

:lasao:
Cám ơn các bạn trước nhé
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

1. a) N211 105tr
C212 100 tr
C 111 5 tr
b) N2142 400tr
C2141 400tr
2. a) N1521 135tr
N133 6.5tr
C331 136.5tr
C3381 5tr
b) N1521 3tr
N 133 0.15tr
C111 3.15tr
3. a) N627 5tr
N642 2tr
C142 7tr
b) N627 0.4 tr
C142 0.4 tr
4. N3381 5tr
C1521 5tr
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

thanks bạn nhé, nhưng mình chưa hiểu, bỏ ra 5tr để mua lại tài sản thuê tài chính, sao 211 lại có 105tr.
vì mình mới dc học nên ko rõ, nhưng mới khấu hao 80% tức là 400tr, cô mình có cho ghi giá trị còn lại của tscđ khi thanh lý sẽ được tính vào chi phí khác, tức là 100tr đó sẽ ghi vào nợ của 811.
còn phần 3.b, mình ko hiểu sao lại như vậy, bạn giải thích giúp mình được ko?
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

huhu bạn ơi cho mình hỏi post bài lên fr kiủ j vậy ah :D
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

thanks bạn nhé, nhưng mình chưa hiểu, bỏ ra 5tr để mua lại tài sản thuê tài chính, sao 211 lại có 105tr.
vì mình mới dc học nên ko rõ, nhưng mới khấu hao 80% tức là 400tr, cô mình có cho ghi giá trị còn lại của tscđ khi thanh lý sẽ được tính vào chi phí khác, tức là 100tr đó sẽ ghi vào nợ của 811.
còn phần 3.b, mình ko hiểu sao lại như vậy, bạn giải thích giúp mình được ko?

mua lại ghi nợ 211 theo giá trị còn lại + phần trả thêm là 5tr, giảm tscđ thuê tc Có212 ghi theo giá trị còn lại, Có 111 trả thêm bằng tiền mặt 5tr
phần 3b, khi báo hỏng thì tính phân bổ lần cuối, Nợ 627 (giá trị còn lại). Co142 giá trị phan bổ lần cuối
Bạn đọc lại lý thuyết là hiểu :)
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

mình hiểu rồi, cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm đó.:dancing:

---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

Theo mình thì tại 1a nên đổi lại thành:
1. a) N211 505tr
C212 500 tr
C 111 5 tr
và N2142/C2141 400tr
Còn tại 3b không biết có nên đổi lại thành:
3b) N642 0.4 tr
C142 0.4 tr
Các bạn cho ý kiến với!
 
Ðề: Giúp mình định khoản một số nghiệp vụ này với

ồ, cái ý 1a của bạn cũng hợp lý quá, nhưng có điều tất cả các ý kiến trên khi điều chỉnh phía bên Tài sản đều tự nhưng tăng thêm 100 và giảm 5 ở tiền mặt, nhưng bên nguồn vốn lại ko dc điều chỉnh, mình lập bảng cân đối kế toán hoàn toàn ko cân thì phải.
:giabo:

---------- Post added at 03:54 ---------- Previous post was at 03:38 ----------

ồ, cái ý 1a của bạn cũng hợp lý quá, nhưng có điều tất cả các ý kiến trên khi điều chỉnh phía bên Tài sản đều tự nhưng tăng thêm 100 và giảm 5 ở tiền mặt, nhưng bên nguồn vốn lại ko dc điều chỉnh, mình lập bảng cân đối kế toán hoàn toàn ko cân thì phải.
:giabo:

à ko, nhầm nhọt chút
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top