giúp em lên bảng cân đối với

cogaitocvang

New Member
Hội viên mới
chào buổi sáng!
Côbg ty em mới thành lập có số liệu như sau:
Dư nợ 111 :56.952.514
Dư nợ 112: 13.000.000
Dư nợ 153: 10.000.000
Tiền lương tháng nào chi trả tháng đó nên ko có số dư
vốn chủ sở hữu 250.000.000
giả sử đến cuối năm dt 400.000.000
Vậy giờ em phải phân bổ doanh thu đó như thế nào cho hợp lý.
Lên bảng cân đối như thế nào cho cân.
em làm theo quyết định 48 đó
Công ty em là công ty xây dựng
Em mới ra trường nên chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.huhuhuhu
Mong mọi người giúp em với:chetroi:
 
[GLOW]sao lập bảng cân đối kế toán lại giả sử dt 400tr được nhỉ ...[/GLOW]
 
Ðề: giúp em lên bảng cân đối với

Không ý là từ nay đến cuối năm có công trình hoàn thành nên cho là 400tr chứ không phải giả định đâu
 
chào buổi sáng!
Côbg ty em mới thành lập có số liệu như sau:
Dư nợ 111 :56.952.514
Dư nợ 112: 13.000.000
Dư nợ 153: 10.000.000
Tiền lương tháng nào chi trả tháng đó nên ko có số dư
vốn chủ sở hữu 250.000.000
giả sử đến cuối năm dt 400.000.000
Vậy giờ em phải phân bổ doanh thu đó như thế nào cho hợp lý.
Lên bảng cân đối như thế nào cho cân.
em làm theo quyết định 48 đó
Công ty em là công ty xây dựng
Em mới ra trường nên chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.huhuhuhu
Mong mọi người giúp em với:chetroi:

em nhìn số liệu của em đã cân chưa bên vốn= 111,112,153= 79.952.514 đ bên nguồn vốn 250tr
 
Ðề: giúp em lên bảng cân đối với

bạn phải hạch toán cụ thể đi, thì mới nhớ được chứ, đưa lên đây mọi người làm cho hết đến khi công ty có phát sinh nhiều thì làm sao. Mà doanh thu sao lại giả sử, bên xây dựng thì phải xem trong năm công trình nào hoàn thành chứ.
 
Ðề: giúp em lên bảng cân đối với

bạn phải hạch toán cụ thể đi, thì mới nhớ được chứ, đưa lên đây mọi người làm cho hết đến khi công ty có phát sinh nhiều thì làm sao. Mà doanh thu sao lại giả sử, bên xây dựng thì phải xem trong năm công trình nào hoàn thành chứ.

bạn không đọc đề kỹ ah.bây giờ chưa có nhưng đến cuối năm có công trình hoàn thành 400tr đó.
Còn bây giờ mìh phải tự phân bổ sao cho cân đó.nên mình mới hỏi đó
 
Ðề: giúp em lên bảng cân đối với

chào buổi sáng!
Côbg ty em mới thành lập có số liệu như sau:
Dư nợ 111 :56.952.514
Dư nợ 112: 13.000.000
Dư nợ 153: 10.000.000
Tiền lương tháng nào chi trả tháng đó nên ko có số dư
vốn chủ sở hữu 250.000.000
giả sử đến cuối năm dt 400.000.000
Vậy giờ em phải phân bổ doanh thu đó như thế nào cho hợp lý.
Lên bảng cân đối như thế nào cho cân.
em làm theo quyết định 48 đó
Công ty em là công ty xây dựng
Em mới ra trường nên chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.huhuhuhu
Mong mọi người giúp em với:chetroi:
Chỉ có tập hợp và phân bổ chi phí thôi bạn ạ. Riêng về DT đối với ctr xây dựng thì khi có biên bản nghiệm thu, bàn giao ctr thì lúc đó sẽ ghi nhận DT (không có phân bổ DT đâu).
Còn bảng cân đối cân thì phụ thuộc vào việc bạn hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ (theo bản chất nghiệp vụ và đưa vào đúng các tài khoản liên quan) là sẽ cân thôi.
Mình làm thực tế lâu thì sẽ rút ra kinh nghiệm thôi, đừng nóng vội.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top