Giúp e định khoản nghiệp vụ

Thảo luận trong 'Quản lý Vốn lưu động' bắt đầu bởi thuanhuynh331, 29/10/14.

  1. thuanhuynh331

    thuanhuynh331 New Member Hội viên mới

    Cty Y có 2 đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) A và B có các số liệu như sau:
    Số dư đầu kỳ của TK 1368 và TK 336 ở 3 đơn vị công ty Y, A, B đều bằng 0. Phát sinh trong kỳ:
    1/ Cty Y cấp cho:
    - XN A 1 máy móc thiết bị còn mới trị giá 100tr
    - XN B 1 phương tiện vận tải theo hồ sơ gốc nguyên giá 120tr hao mòn 40tr
    2/ XN A xuất kho hàng hóa bán chưa thu tiền cho :
    - Cty Y giá xuất kho 10tr, giá bán chưa thuế 12tr, thuế GTGT 10%, Cty Y mua về nhập kho vật liệu
    - XN B giá xuất kho 5tr, giá bán chưa thuế 6tr, thuế GTGT 10%, XN B mua hàng về dùng cho hoạt động
    3/ XN B chi tiền mặt cho cty Y mượn 5tr, XN A mượn 3tr
    4/ Cty Y thông báo số khấu hao phải thu XN A 6tr, XN B 4tr
    5/ Cuối kỳ đối chiếu và cấn trừ nợ phải thu nội bộ, phải trả nội bộ giữa 3 đơn vị Y, A, B
    Yêu cầu : Định khoản nghiệp vụ ở Cty Y, XN A, XN B
     
                   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.