giúp đỡ em định khoản chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm với

quynh.quynh

New Member
Hội viên mới
Mong các bác chỉ giáo cho em với, em cám ơn nhiều lắm sắp phải nộp bài rồi

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ :150.000( đơn đặt hàng số 5)
Cac nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1)xuất kho NVL để sửa chữa, tổng số là 300.000, trong đó dung cho đơn đặt hang số 5 :250.000 và đơn đặt hang số 6 :50.000 (đơn đặt hang số 6 vừa ký trong kỳ theo giá nhận thầu cả thuế GTGT 5% là 294.000)
2)chi phí diện mua ngoài phục vụ cho sửa chữa (theo giá chưa có thuế GTGT) ở phân xưởng là 42.403 và sử dụng cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp là 2.000 ; thuế suất GTGT 10%. Toàn bộ tiền điện, nước đã thanh toán bằng chuyển khoản.
3)tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sửa chữa đơn đặt hang số 5 là : 60.000; đơn đặt hang số 6 là 18.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng và cho nhân viên quản lý doanh nghiệp là 4.000
4)trong kỳ, đơn đặt hang số 5 đã hoàn thành, bàn giao cho khách hang theo giá (cả thuế GTGT 5%) đã ký kết 630.000. Đơn đặt hang số 6 chưa hoàn thành. Khách hang đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản.
GIÚP EM ĐỊNH KHOẢN VÀ TÍNH GIÁ SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC VỚI Ạ :khocdudoi:
 
Ðề: giúp đỡ em định khoản chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm với

Mong các bác chỉ giáo cho em với, em cám ơn nhiều lắm sắp phải nộp bài rồi

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ :150.000( đơn đặt hàng số 5)
Cac nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1)xuất kho NVL để sửa chữa, tổng số là 300.000, trong đó dung cho đơn đặt hang số 5 :250.000 và đơn đặt hang số 6 :50.000 (đơn đặt hang số 6 vừa ký trong kỳ theo giá nhận thầu cả thuế GTGT 5% là 294.000)
2)chi phí diện mua ngoài phục vụ cho sửa chữa (theo giá chưa có thuế GTGT) ở phân xưởng là 42.403 và sử dụng cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp là 2.000 ; thuế suất GTGT 10%. Toàn bộ tiền điện, nước đã thanh toán bằng chuyển khoản.
3)tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sửa chữa đơn đặt hang số 5 là : 60.000; đơn đặt hang số 6 là 18.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng và cho nhân viên quản lý doanh nghiệp là 4.000
4)trong kỳ, đơn đặt hang số 5 đã hoàn thành, bàn giao cho khách hang theo giá (cả thuế GTGT 5%) đã ký kết 630.000. Đơn đặt hang số 6 chưa hoàn thành. Khách hang đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản.
GIÚP EM ĐỊNH KHOẢN VÀ TÍNH GIÁ SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC VỚI Ạ :khocdudoi:

mình chưa hiểu rõ đề bài bạn viết, xuất NVL để sửa chữa hay là để sản xuất sp cho đơn đặt hàng? nhưng mình sẽ định khoản theo ý hiểu là để sản xuất nhé???
NV1: nợ tk 621: 300.000
ĐH5: 250.000
ĐH6: 50.000
có tk 152: 300.000
NV2:nợ tk 627: 42403
nợ tk 642: 2000
nợ tk 133: 4440,3
có tk 112: 48843,3 (số lẻ nhỉ? bạn xem lại đề nhé?)
NV3: nợ tk 622: 78.000
ĐH5: 60.000
ĐH6: 18.000
nợ tk 627: ?
nợ tk 642: ? ( hai lương này mà ghi chung là 4000 thì mình không chia được. hai loại nv này khác nhau mà, phải chia ra ở đề bài chứ, mình chưa gặp trường hợp này???!!!)
( bây giờ đề bài phải cho là chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tiêu thức nào để còn phân bổ cho từng đơn chứ??? bạn xem lại đề nhé rồi phân bổ CP SXC ra cho từng đơn, sau đó tập hợp chi phí của đơn 5 vì cuối kì chỉ có đơn 5 là hoàn thành và tình được giá thành của đơn 5. còn đơn 6 vẫn còn dở dang, chỉ tập hợp CP thui không phải tính giá thành)
NV4: a,nợ tk 154(ĐH5): ?
có tk 621:250.000
có tk 622: 60.000
có tk 627: ?
( bạn áp dụng công thức tính giá thành là : CPDD đầu kì + CP phát sinh trong kì - CP dở dang cuối kì = Giá thành của sp hoàn thành. chú ý đơn 5 CPDD đầu kì là 150.000,) tính được giá thành đơn 5 thì bạn định khoản tiếp là:
b, nợ tk 632:
có tk 154:? ( theo số bạn vùa tính được)
c, nợ tk 112: 630.000
có tk 511: 600.000
có tk 3331: 30.000
(xong ĐH5 nhé giờ chỉ tập hợp CP của ĐH6 như NV4a thui là ra CPDD cuối kì của đơn 6. Bạn cố gắng đọc kĩ nhé!!!)
bài mình làm có gì sai sót xin cả nhà sửa chữa giúp!!!! thanks!!!:dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 
Ðề: giúp đỡ em định khoản chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm với

đề bài mình ghi còn thiếu:
- tiền lương cho nhân viên quản lý phân xưởng 8.000 và nhân viên quản lý doanh nghiệp là 4.000,
-chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đơn theo chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ của từng đơn
Cám ơn bạn đã hướng dẫn. mình làm đc rùi :lala:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top