mình có nghiệp vụ phát sinh như sau:
- Xuất kho vật tư, thiết bị đi thuê gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ TK 154/ Có TK 156: 10.000.000đ
- Tiền gia công chế tạo, lắp đặt phải trả là:
Nợ Tk 154: 1.000.000đ
Có TK 331: 1.000.000đ
- Nhập thành phẩm từ bên gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ Tk 155/ Có Tk 154: 11.000.000đ
- Khi nhận hoá đơn và thanh toán cho bên gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ 331: 1.000.000đ
Nợ 133: 100.000đ
Có 111: 1.100.000đ
- Khi bán hàng ghi nhận doanh thu bình thường
- Giá vốn mình hạch toán như sau:
Nợ TK 632/ Có Tk 155: 11.000.000d
Cho mình hỏi trình tự hạch toán như thể có sai gì không?
Phần giá vốn ghi nhận như thế đã đúng chưa
Mình cần tư vấn gấp
Cám ơn cả nhà nhiều!
- Xuất kho vật tư, thiết bị đi thuê gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ TK 154/ Có TK 156: 10.000.000đ
- Tiền gia công chế tạo, lắp đặt phải trả là:
Nợ Tk 154: 1.000.000đ
Có TK 331: 1.000.000đ
- Nhập thành phẩm từ bên gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ Tk 155/ Có Tk 154: 11.000.000đ
- Khi nhận hoá đơn và thanh toán cho bên gia công chế tạo, lắp đặt:
Nợ 331: 1.000.000đ
Nợ 133: 100.000đ
Có 111: 1.100.000đ
- Khi bán hàng ghi nhận doanh thu bình thường
- Giá vốn mình hạch toán như sau:
Nợ TK 632/ Có Tk 155: 11.000.000d
Cho mình hỏi trình tự hạch toán như thể có sai gì không?
Phần giá vốn ghi nhận như thế đã đúng chưa
Mình cần tư vấn gấp
Cám ơn cả nhà nhiều!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: