Ghi sai thuế trên hóa đơn?

hahvnh

New Member
Hội viên mới
Tui vừa mới biết năm 2007 ktoán cũ ghi nhầm tỷ lệ VAT trên hóa đơn đỏ cho khách hàng từ 5 % thành 10 % .Khách hàng đang bị thuế ktra. Làm sao bây giờ bà con ơi?
 
Ðề: Làm sao đây

Tui vừa mới biết năm 2007 ktoán cũ ghi nhầm tỷ lệ VAT trên hóa đơn đỏ cho khách hàng từ 5 % thành 10 % .Khách hàng đang bị thuế ktra. Làm sao bây giờ bà con ơi?

Bên công ty khách hàng đang bị cơ quan thuế kiểm tra-----> Nếu cơ quan thuế hỏi đến công ty của bạn thì----> Công ty của bạn sẽ bị xử phạt hành chính----> sự việc đã rồi k sao đâu bạn ah, lỗi k phải của bạn gây ra,nhưng bạn cố gắng đừng dẫm vào lốt chân người cũ
Nhưng tôi nghĩ VAT 5% mà bạn xuất thành 10% thì chắc k sao vì k trốn thuế. 10% thành 5% thì mới đáng ngại
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Làm sao đây

Tui vừa mới biết năm 2007 ktoán cũ ghi nhầm tỷ lệ VAT trên hóa đơn đỏ cho khách hàng từ 5 % thành 10 % .Khách hàng đang bị thuế ktra. Làm sao bây giờ bà con ơi?

Bạn xuất 10% và bạn bạn kê khai đóng đủ số thuế đấy rồi có gì mà phải lo. Bạn chị lo khi mặt hàng đó 10% mà bạn xuất 5% kia kìa. Vì vậy, cứ việc ngồi im đó mà lo làm việc của cty bạn đi, khi nào thuế xuống hỏi tới đâu thì giải trình tới đó, không thì thôi chẳng có việc gì phải lo lắng cả bởi bạn có gian lận thuế đâu mà sợ phải không nào? :cheers1:
 
Ðề: Làm sao đây

Vậy là làm lợi cho nhà nước rồi đấy bạn à! Chẳng ai hỏi đâu. Cứ an tâm mà làm rút kinh nghiệm đừng như vậy nữa nhé.
 
Ðề: Làm sao đây

Bạn xuất 10% và bạn bạn kê khai đóng đủ số thuế đấy rồi có gì mà phải lo. Bạn chị lo khi mặt hàng đó 10% mà bạn xuất 5% kia kìa. Vì vậy, cứ việc ngồi im đó mà lo làm việc của cty bạn đi, khi nào thuế xuống hỏi tới đâu thì giải trình tới đó, không thì thôi chẳng có việc gì phải lo lắng cả bởi bạn có gian lận thuế đâu mà sợ phải không nào? :cheers1:

Sai thì lo mà điều chỉnh giảm đi chứ ngồi đó mà đợi ah Let
* Xuất từ 5% thành 10% nếu cả 2 bên thỏa thuận thanh toán như vậy thì bên bán đóng VAT 10% trong khi ông mua được Khấu trừ có 5% => bạn làm cái hóa đơn điều chỉnh tiền thuế VAT đi chứ đứng đó mà đợi để Cty chịu thiệt àh - dĩ nhiên kế toán chẳng mất gì :happy3:

* Mời pác [you] góp ý ah!!

 
Ðề: Làm sao đây

Sai thì lo mà điều chỉnh giảm đi chứ ngồi đó mà đợi ah Let
* Xuất từ 5% thành 10% nếu cả 2 bên thỏa thuận thanh toán như vậy thì bên bán đóng VAT 10% trong khi ông mua được Khấu trừ có 5% => bạn làm cái hóa đơn điều chỉnh tiền thuế VAT đi chứ đứng đó mà đợi để Cty chịu thiệt àh - dĩ nhiên kế toán chẳng mất gì :happy3:

* Mời pác [you] góp ý ah!!

Cái HĐ này xuất từ năm 2007 hơi đâu mà làm điều chỉnh và xuất lại khi bên mua không yêu cầu. Về phía cty bạn chịu thiệt đóng thuế thêm cho nhà nước, bên mua chịu thiệt bị xuất toán 5% khấu trừ ==> ruốt cuộc nhà nước có lợi.
 
Ðề: Làm sao đây

Sai thì lo mà điều chỉnh giảm đi chứ ngồi đó mà đợi ah Let
* Xuất từ 5% thành 10% nếu cả 2 bên thỏa thuận thanh toán như vậy thì bên bán đóng VAT 10% trong khi ông mua được Khấu trừ có 5% => bạn làm cái hóa đơn điều chỉnh tiền thuế VAT đi chứ đứng đó mà đợi để Cty chịu thiệt àh - dĩ nhiên kế toán chẳng mất gì :happy3:

* Mời pác [you] góp ý ah!!


Mọi việc thanht toán cũng như đã kê khai đóng thuế xong hết rồi. Thuế của năm 2007 kia mà. Vì vậy có thiệt hay không thiệt hại đối với cty cũng đã xong xuôi hết rồi không thể quay lại điều chỉnh được. Kid chỉ làm cái hóa đơn điều chỉnh mức thuế suất ngay khi viết hóa đơn xong rồi phát hiện ra liền hoặc là phát hiện khi đôi bên chưa kê khai thuế kia kìa chứ giờ xong rồi làm gì được nữa. Kid thử làm đi rồi biết!

Nhưng nếu là thuế 10% mà lại đi xuất có 5% thì ngay lập tức phải lập hóa đơn bổ sung cho số thuế còn thiếu trước khi cơ quan thuế xuống kiểm tra. Cái này mới phải quan tâm.
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Theo tôi cái này là lỗi của người bán và bạn. Khi bạn nhận HD tại sao bạn không kiểm tra HD ví dụ như công ty họ xuất HD trực tiếp, và họ ghi nhầm thì thì cty bạn thiệt ah vậy bạn chủ quan vẫn cầm HD về. Bây giờ cơ quan thuế bảo thế nào thì bạn liệu mà làm thôi chứ trách ai được bởi vì lỗi này là của bạn mà
Thế có được không các bạn
 
Ðề: Làm sao đây

Sai thì lo mà điều chỉnh giảm đi chứ ngồi đó mà đợi ah Let
* Xuất từ 5% thành 10% nếu cả 2 bên thỏa thuận thanh toán như vậy thì bên bán đóng VAT 10% trong khi ông mua được Khấu trừ có 5% => bạn làm cái hóa đơn điều chỉnh tiền thuế VAT đi chứ đứng đó mà đợi để Cty chịu thiệt àh - dĩ nhiên kế toán chẳng mất gì :happy3:

* Mời pác [you] góp ý ah!!


hihi. Mình nghĩ là không làm điều chỉnh nữa đâu.Cty bạn phải chịu thiệt thôi. Vì mình làm sai mà.
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Nếu HĐ bạn chịu thuế là 5% mà viết thành 10%. Số tiền thuế này bạn đã kê khai & nộp thuế rồi thì không vấn đề gì đâu.Vấn đề là phía Cty bên kia họ sẽ trách cứ các bạn thôi. Chứ họ cũng được khấu trừ 10% đó rồi. Vê tài chính thì ko có gì thay đổi cả.
Lần sau nhớ cẩn thận bạn nhé!
 
Ðề: Làm sao đây

Mọi việc thanht toán cũng như đã kê khai đóng thuế xong hết rồi. Thuế của năm 2007 kia mà. Vì vậy có thiệt hay không thiệt hại đối với cty cũng đã xong xuôi hết rồi không thể quay lại điều chỉnh được. Kid chỉ làm cái hóa đơn điều chỉnh mức thuế suất ngay khi viết hóa đơn xong rồi phát hiện ra liền hoặc là phát hiện khi đôi bên chưa kê khai thuế kia kìa chứ giờ xong rồi làm gì được nữa. Kid thử làm đi rồi biết!

Có chỗ nào quy định là hóa đơn 2007 đã đóng thuế & sai thì ko được xuất hóa đơn điều chỉnh ko - vậy thằng 01/KHBS để làm cái gì? nếu là trong tháng thì xuất điều chỉnh làm gì nữa, hủy luôn cho nó lành vì thủ tục cũng chỉ như vậy!!

+ Chỗ nào nói với Let là đã thanh toán rồi thế - nếu chưa thanh toán thì sao? được cái gì nhỉ - tất nhiên là giảm VAT đầu ra !! :cheers1:
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Nếu HĐ bạn chịu thuế là 5% mà viết thành 10%. Số tiền thuế này bạn đã kê khai & nộp thuế rồi thì không vấn đề gì đâu.Vấn đề là phía Cty bên kia họ sẽ trách cứ các bạn thôi. Chứ họ cũng được khấu trừ 10% đó rồi. Vê tài chính thì ko có gì thay đổi cả.
Lần sau nhớ cẩn thận bạn nhé!

Được khấu trừ khi họ tự kê khai thôi. Còn cơ quan thuế kiểm tra mà phát hiện ra thì chịu khó nộp lại cho Nhà nước 5% đi hen!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Tui vừa mới biết năm 2007 ktoán cũ ghi nhầm tỷ lệ VAT trên hóa đơn đỏ cho khách hàng từ 5 % thành 10 % .Khách hàng đang bị thuế ktra. Làm sao bây giờ bà con ơi?

Bạn chẳng sao cả nếu bạn đã kê khai thuế GTGT đầu ra đúng như hàng đã bán và đã lập hóa đơn.
Bên mua chỉ được khấu trừ theo thuế suất đúng 5%.
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Theo quy định nếu suất sai thuế suất hóa đơn 02 bên làm biên bản hủy hóa đơn rồi kê khai lại tại thời điểm xuất hóa đơn mới.
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Việc đã lỡ rồi, từ năm 2007 luận, quyết toán cũng đã làm đã nộp bây giờ ngồi lật lại khổ lắm. Nếu mà tui thì chắc tui cũng để đó khi CQ thuế hỏi tui sẽ trả lời. Biết là sai nhưng cái sai này có lợi cho Nhà nước. Còn Bên Cty mua thì hóa đơn đó 5% -> 10% thì bị xuất toán thuế khấu trừ 5% thôi.
Tui có ý kiến vậy có được k bà con !
 
Ðề: Làm sao đây

Sai thì lo mà điều chỉnh giảm đi chứ ngồi đó mà đợi ah Let
* Xuất từ 5% thành 10% nếu cả 2 bên thỏa thuận thanh toán như vậy thì bên bán đóng VAT 10% trong khi ông mua được Khấu trừ có 5% => bạn làm cái hóa đơn điều chỉnh tiền thuế VAT đi chứ đứng đó mà đợi để Cty chịu thiệt àh - dĩ nhiên kế toán chẳng mất gì :happy3:

* Mời pác [you] góp ý ah!!


Thưa Mod !! Chị Let nói đúng rồi đó.
Cty mình xuất cho khách hàng 10% thì đã nộp thuế 10% rồi.
Còn việc Khách hàng bị thanh tra Thuế (hay đang hoàn Thuế) thì thuế sẽ bắt phải trừ lại 5% thôi. Tính ra khách hàng phải nộp bổ sung 5% (hay không được hoàn 5%) tiền thuế này đó Mod. Cty của mình không bị ảnh hưởng gì nhé.
Thân !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Hóa đơn này đã là năm 2007, xa xôi quá.Ngừoi bán xuất hóa đơn 10 % mà lẻ ra 5% thì người bán chịu thiệt thòi thôi, vì phải nộp thêm 5 %.Người mua khi mua hàng không để ý thuế, nên chỉ được khấu trừ 5 % thôi.
Chẵng phải điều chỉnh gì cả ở đây .Lo làm việ ckhác thôi.
Thân chào

Cái này sai nhé.
Khi mua hàng thì người bán sẽ thu và nộp thuế dùm cho người mua nhé pác.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo quy định nếu suất sai thuế suất hóa đơn 02 bên làm biên bản hủy hóa đơn rồi kê khai lại tại thời điểm xuất hóa đơn mới.

Chỉ làm như pác khi người mua phát hiện ra sai Thuế suất và yêu cầu hủy, xuất lại HĐ khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có chỗ nào quy định là hóa đơn 2007 đã đóng thuế & sai thì ko được xuất hóa đơn điều chỉnh ko - vậy thằng 01/KHBS để làm cái gì? nếu là trong tháng thì xuất điều chỉnh làm gì nữa, hủy luôn cho nó lành vì thủ tục cũng chỉ như vậy!!

+ Chỗ nào nói với Let là đã thanh toán rồi thế - nếu chưa thanh toán thì sao? được cái gì nhỉ - tất nhiên là giảm VAT đầu ra !! :cheers1:

Thu thuế và nộp nhiều hơn mức quy định mà CQ Thuế cũng bắt làm điều chỉnh giảm lại để được khấu trừ kỳ sau (hay hoàn thuế) hả Kid ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Làm sao đây

Thưa Mod !! Chị Let nói đúng rồi đó.
Cty mình xuất cho khách hàng 10% thì đã nộp thuế 10% rồi.
Còn việc Khách hàng bị thanh tra Thuế (hay đang hoàn Thuế) thì thuế sẽ bắt phải trừ lại 5% thôi. Tính ra khách hàng phải nộp bổ sung 5% (hay không được hoàn 5%) tiền thuế này đó Mod. Cty của mình không bị ảnh hưởng gì nhé.
Thân !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------


Cái này sai nhé.
Khi mua hàng thì người bán sẽ thu và nộp thuế dùm cho người mua nhé pác.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Sai gì thế namtuoc, ngừoi ta bảo là hàng đáng lẻ là 5 %,bây giờ xuất 10 %, thì không phải người bán thiệt .Rõ khổ , chắc kêu người mua chỉ thiệt thôi.Tự dưng cống hiến 5 %..Suy nghỉ thêm đi nhé
 
Ðề: Ghi sai thuế trên hóa đơn?

Chào các bạn mình xin góp ý kiến như sau nha:
1. Bên công ty bạn thì không có vấn đề gì về thuế vì nghĩa vụ nộp của bạn chỉ có 5% nhưng bạn đã nộp là 10%. Làm lợi cho nhà nước nhen.
2. Bên đối tác nếu kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 5 % thì vẫn Ok. Nhưng nếu kê khai khấu trừ là 10% thì có vấn đề nhen. Và Lúc này thuế có thể sẽ phạt theo nghị định 98.
Để cho hai bên được êm xuôi với thuế mình nghĩ nên làm xuất hóa đơn điều chỉnh thuế. Lúc này nghĩ vụ thuế đối với công ty bạn sẽ được giảm.
Thân Chào!
 
Ðề: Làm sao đây

Sai gì thế namtuoc, ngừoi ta bảo là hàng đáng lẻ là 5 %,bây giờ xuất 10 %, thì không phải người bán thiệt .Rõ khổ , chắc kêu người mua chỉ thiệt thôi.Tự dưng cống hiến 5 %..Suy nghỉ thêm đi nhé
Người bán thiệt chổ nào vậy Gia cát ?
Tớ bán hàng, thuế suất 5% thì tớ thu 5% và nộp vào kho bạc nhà nước 5% (giả sử không phát sinh đầu vào).
Tương tự như vậy, khi bán hàng mà ghi HĐ 10% thì cũng phải nộp vào NSNN 10% tiền thuế đó. Vậy người bán thiệt chổ nào ?
Chì có người mua là thiệt thôi và mất 5% cho người bán nộp vào NSNN rồi mà bị Thuế trừ thêm 5% thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ nữa.
Ok ?!
 
Ðề: Làm sao đây

Người bán thiệt chổ nào vậy Gia cát ?
Tớ bán hàng, thuế suất 5% thì tớ thu 5% và nộp vào kho bạc nhà nước 5% (giả sử không phát sinh đầu vào).
Tương tự như vậy, khi bán hàng mà ghi HĐ 10% thì cũng phải nộp vào NSNN 10% tiền thuế đó. Vậy người bán thiệt chổ nào ?
Chì có người mua là thiệt thôi và mất 5% cho người bán nộp vào NSNN rồi mà bị Thuế trừ thêm 5% thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ nữa.
Ok ?!

Giờ này còn khong hiểu nữa à.
Người bán lẻ ra xuất 5 %, nhưng xuất 10 % thì kê 10 %, nộp 10 %, nhưng thực ra nộp 5 %, không thiệt thì là cái gì nhỉ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top