Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

nganlan08

Member
Hội viên mới
Em có nghiệp vụ nhập khẩu sau:
-Khi thanh toán trước cho nhà cung cấp nhập khẩu lô hàng tổng thanh toán:
1.100.000.000đ.Em định khoản:
Nợ 331( trả trước cho người bán)/Có 112: 1.100.000.000
- Khi nhận tờ khai Hải Quan do tỷ gia thay đổi lô hàng đó có giá trị:
1.000.000.000.Em định khoản
Nợ 156/Có 331( trả trước cho người bán): 1.000.000.000
- Chênh lệch tỷ giá: 100.000.000đ.Em định khoản:
Nợ 635/Có 331( Trả trước cho người bán ): 100.000.000
Vậy cho em hỏi trường hợp ngược lại: Tổng thanh toán cho nhà cung cấp mà thấp hơn trị giá tờ khai hải quan thỉ thế nao?Em định khoản thể này có được không:
Nợ 331( Phải trả khách hàng )
Có 515
Mong mọi người giải thích giúp em
Em cám ơn!
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

Em có nghiệp vụ nhập khẩu sau:
-Khi thanh toán trước cho nhà cung cấp nhập khẩu lô hàng tổng thanh toán:
1.100.000.000đ.Em định khoản:
Nợ 331( trả trước cho người bán)/Có 112: 1.100.000.000
- Khi nhận tờ khai Hải Quan do tỷ gia thay đổi lô hàng đó có giá trị:
1.000.000.000.Em định khoản
Nợ 156/Có 331( trả trước cho người bán): 1.000.000.000
- Chênh lệch tỷ giá: 100.000.000đ.Em định khoản:
Nợ 635/Có 331( Trả trước cho người bán ): 100.000.000
Vậy cho em hỏi trường hợp ngược lại: Tổng thanh toán cho nhà cung cấp mà thấp hơn trị giá tờ khai hải quan thỉ thế nao?Em định khoản thể này có được không:
Nợ 331( Phải trả khách hàng )
Có 515
Mong mọi người giải thích giúp em
Em cám ơn!
Hạch toán như bạn là đúng rồi.
Khi thanh toán sử dụng nguyên tệ, nhưng khi hạch toán phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá giao dịch. Do vậy sự chênh lệch là do tỷ giá thay đối do vậy hạch toán vào TK 635/515.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

Đúng rồi đó bạn, trước giờ bên mình củng vậy, ghi nhận vào 2 tk 635 và 515.
chúc thành công
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

Em cám ơn!
Em muốn hỏi nữa là: nếu số tiền thanh toán trước đó lớn hơn số tiền trong tờ khai thì đình khoản chênh lệch:
Nợ 635/Có 331 ( Trả trước cho khách hàng ): Bù trừ vào khoản đã ứng trước
Nếu số tiền thanh toán trước nhỏ hơn số tiền trong tờ khai thì chênh lệch ĐK:
Nợ 331(Phải trả người bán )/Có 515: bù trừ vào phải trả khách hàng
Khoản chênh lệch đó ghi nhận như thế đã chính xác chưa ạ?
Em cám ơn!
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

khi tỷ giá đồng ngoại tệ thay đổi thì ta sẽ xử lý vào 515 và 635
trong trường hợp nv trên thì ta sẽ xử lý như sau
nợ 156
nợ 635
có 331
trường hợp ngược lại thì
nợ 156
có 331
có 515
không đươc xử lý trên công nợ
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

Quyne ơi!Nghĩa là trường hợp thứ 2 theo Quyne thì;
Khi giá trị trên tờ khai lớn hơn giá trị đã trả trước cho người bán thì hạch toán luôn vào giá trị hàng hoá ạ!Em cụ thể nhé!
-Khi ứng trước cho nhà cung cấp: Nợ 331/Có 112: 5.000.000đ
-Khi nhận tờ khai: Nợ 156/Có331: 6.000.000đ
- Chênh lệch: Nợ 156/Có 515: 1.000.000đ
Em cứ lòng vòng mãi trong nghiệp vụ này
Mong mọi người thông cảm và giải thích giùm ạ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em nhầm 1 chút:
-Khi ứng trước: Nợ 331/Có112: 5.000.000đ
- Khi nhận tờ khai: Tổng thanh toán là: 6.000.000.Định khoản:
Bút toán 1: Nợ 156/Có331: 5.000.000đ
Bút toán 2: Chênh lệch: Nợ 156/Có 515:1.000.000đ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có ai ở đó không hướng dẫn cho em nghiệp vụ này
Em đang hoàn thiện BCTC vướng mắc hạch toán chỗ này nữa.
Thanks!
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top