Các anh chị vui lòng cho em hỏi với ạ:
Ở 1 doanh nghiệp có phát sinh TK 131 là :
- Thu tiền xây lắp công trình : 1 tỷ
- Thu tiền xây lắp đài tưởng niệm : 11 tỷ
- Thu tiền tạm ứng công trình Đê Liên Trung : 4,5 tỷ
- Thu tiền tạm ứng đường N20 : 3,7 tỷ
- Thu tiền đường N12 : 5 tỷ
=> khi lên bản CĐKT cần tách TK này ntnao? Ghi vào những mã nào với số âm hay dương ạ?
Với TK 331 :
- Bên Nợ phát sịnh : tổng cộng 6 tỷ (tất cả đều là trả tiền hàng hoá bằng tiền vay ngắn hạn)
- Bên Có phát sinh : tổng cộng 1,8 tỷ ( tất cả đều là mua sắm hàng hoá, vật tư + VAT mua hàng )
=> TK này thì sao ạ? khi lên bảng kế toán có lấy Nợ - Có ko?
Các anh chị giúp em lên bảng cân đối kế toán 2 TK này với ạ
Ở 1 doanh nghiệp có phát sinh TK 131 là :
- Thu tiền xây lắp công trình : 1 tỷ
- Thu tiền xây lắp đài tưởng niệm : 11 tỷ
- Thu tiền tạm ứng công trình Đê Liên Trung : 4,5 tỷ
- Thu tiền tạm ứng đường N20 : 3,7 tỷ
- Thu tiền đường N12 : 5 tỷ
=> khi lên bản CĐKT cần tách TK này ntnao? Ghi vào những mã nào với số âm hay dương ạ?
Với TK 331 :
- Bên Nợ phát sịnh : tổng cộng 6 tỷ (tất cả đều là trả tiền hàng hoá bằng tiền vay ngắn hạn)
- Bên Có phát sinh : tổng cộng 1,8 tỷ ( tất cả đều là mua sắm hàng hoá, vật tư + VAT mua hàng )
=> TK này thì sao ạ? khi lên bảng kế toán có lấy Nợ - Có ko?
Các anh chị giúp em lên bảng cân đối kế toán 2 TK này với ạ