Em muốn hỏi về bảng cân đối kế toán

misskim_dp

New Member
Hội viên mới
Các anh chị vui lòng cho em hỏi với ạ:

Ở 1 doanh nghiệp có phát sinh TK 131 là :
- Thu tiền xây lắp công trình : 1 tỷ
- Thu tiền xây lắp đài tưởng niệm : 11 tỷ
- Thu tiền tạm ứng công trình Đê Liên Trung : 4,5 tỷ
- Thu tiền tạm ứng đường N20 : 3,7 tỷ
- Thu tiền đường N12 : 5 tỷ

=> khi lên bản CĐKT cần tách TK này ntnao? Ghi vào những mã nào với số âm hay dương ạ?

Với TK 331 :
- Bên Nợ phát sịnh : tổng cộng 6 tỷ (tất cả đều là trả tiền hàng hoá bằng tiền vay ngắn hạn)
- Bên Có phát sinh : tổng cộng 1,8 tỷ ( tất cả đều là mua sắm hàng hoá, vật tư + VAT mua hàng )

=> TK này thì sao ạ? khi lên bảng kế toán có lấy Nợ - Có ko?
Các anh chị giúp em lên bảng cân đối kế toán 2 TK này với ạ
 
Ðề: Em muốn hỏi về bảng cân đối kế toán

TK 131 và 331 là TK lưỡng tính, tùy số dư bên nào mả phản ánh vào bên TS hay NV nhé bạn
- Tk 131: số dư bên nợ là "phải thu KH" phản ánh bên TS, ngắn hạn hay dài hạn tùy thuoc vào thời gian thu nợ, còn số dư bên có, là phản ánh bên NV, chỉ tiêu "nhận ứng trước của KH" nhé. Trong bài của bạn không biết cái nhận tạm ứng có phải là nhận ứng trc không,nếu có thì phản ảnh cho phù hợp.
- Tương tự: 331, số dư bên nợ là ứng trước cho người bán, sẽ ghi bên TS, còn số dư bên có là phải trả người bán, ghi bên nợ phải trả nhé bạn.

Nhớ là 2 TK này không được bù trừ số dư bên có và bên nợ như các TS khác nhé, vì số dư mỗi bên phản ánh mỗi chỉ tiêu khác nhau.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top