Em muốn hỏi về bảng cân đối kế toán

misskim_dp

New Member
Hội viên mới
Các anh chị vui lòng cho em hỏi với ạ:

Ở 1 doanh nghiệp có phát sinh TK 131 là :
- Thu tiền xây lắp công trình : 1 tỷ
- Thu tiền xây lắp đài tưởng niệm : 11 tỷ
- Thu tiền tạm ứng công trình Đê Liên Trung : 4,5 tỷ
- Thu tiền tạm ứng đường N20 : 3,7 tỷ
- Thu tiền đường N12 : 5 tỷ

=> khi lên bản CĐKT cần tách TK này ntnao? Ghi vào những mã nào với số âm hay dương ạ?

Với TK 331 :
- Bên Nợ phát sịnh : tổng cộng 6 tỷ (tất cả đều là trả tiền hàng hoá bằng tiền vay ngắn hạn)
- Bên Có phát sinh : tổng cộng 1,8 tỷ ( tất cả đều là mua sắm hàng hoá, vật tư + VAT mua hàng )

=> TK này thì sao ạ? khi lên bảng kế toán có lấy Nợ - Có ko?
Các anh chị giúp em lên bảng cân đối kế toán 2 TK này với ạ


Em xin cảm ơn râá nhiều :chongmat:
 
Ðề: Em muốn hỏi về bảng cân đối kế toán

Tài khoản 131 và 331 không được cấn trừ nợ có của các đối tượng khác nhau khi lên BC nhé ban, khi len BCĐKT bên nợ tk 131 được đưa vào "Phải thu khách hàng" và bên Có thì đưa vào "Khách hàng trả tiền trước". Tài khoản 331 khi len BCĐKT Nợ đưa vào mục "Trả trước cho người bán" phần tài sản, Có đưa vào "Phải trả người bán" phần nợ phải trả.... không ghi số âm nhé
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top