Đơn giá xuất cho công trình

C[h]ip

New Member
Hội viên mới
Cty mình là công ty XD PCCC, vật tư thiết bị nhập vào vừa phục vụ cho việc kinh doanh (bán hàng) và xuất cho công trình.
Khi nhập vật tư mình hạch toán vào kho hàng hoá:
N 156
C 111
Khi bán hàng mình hạch toán bình thường.
Vậy khi mình xuất cho công trình thì sẽ hạch toán (TK 154) đơn giá như thế nào?
- Theo đơn giá dự toán (Đơn giá NVL)
- Theo giá nhập kho
Mình mới vào nghề, chưa hiểu vấn đề này lắm. Mong các Anh Chị chỉ bày thêm giúp nhé!
Cám ơn mọi người nhiều!
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

C[h]ip;737738 nói:
Cty mình là công ty XD PCCC, vật tư thiết bị nhập vào vừa phục vụ cho việc kinh doanh (bán hàng) và xuất cho công trình.
Khi nhập vật tư mình hạch toán vào kho hàng hoá:
N 156
C 111
Khi bán hàng mình hạch toán bình thường.
Vậy khi mình xuất cho công trình thì sẽ hạch toán (TK 154) đơn giá như thế nào?
- Theo đơn giá dự toán (Đơn giá NVL)
- Theo giá nhập kho
Mình mới vào nghề, chưa hiểu vấn đề này lắm. Mong các Anh Chị chỉ bày thêm giúp nhé!
Cám ơn mọi người nhiều!
Bạn xuất bán thì hạch toán Nợ 632/Có 156: giá xuất kho (giá nhập kho+CP vận chuyển nếu có)
Xuất thi công công trình hạch toán Nợ 154/Có 156: giá xuất kho
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

khi mình quyết toán công trình đó thì sẽ phải làm như thế nào nữa?
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

C[h]ip;737886 nói:
khi mình quyết toán công trình đó thì sẽ phải làm như thế nào nữa?
Cho vào 154 là để tính giá thành. Nếu Công trình hoàn thành thì bạn tiến hành tính giá và xuất giá vốn.

Sau khi đã có thì làm bút toán xác định giá vốn:
Nợ 632
Có 154
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

C[h]ip;737738 nói:
Cty mình là công ty XD PCCC, vật tư thiết bị nhập vào vừa phục vụ cho việc kinh doanh (bán hàng) và xuất cho công trình.
Khi nhập vật tư mình hạch toán vào kho hàng hoá:
N 156
C 111
Khi bán hàng mình hạch toán bình thường.
Vậy khi mình xuất cho công trình thì sẽ hạch toán (TK 154) đơn giá như thế nào?
- Theo đơn giá dự toán (Đơn giá NVL)
- Theo giá nhập kho
Mình mới vào nghề, chưa hiểu vấn đề này lắm. Mong các Anh Chị chỉ bày thêm giúp nhé!
Cám ơn mọi người nhiều!

mua hàng về để bán thì ghi nợ tk 156, mua về để xuất đi xây dựng thì phải nợ tk 152/có tk111,112.khi xuất kho đi xây dựng nếu đvị bạn làm theo QĐ 15 thì ghi nợ tk 621/ có tk 152, đvị bạn làm theo QĐ 48 thì ghi nợ tk 154/có tk 152. sơ qua thì như thế này còn về bên xây dựng này cìn nhiều vấn đề lắm nói 1 lúc thì không thể hết đươc.
 
Đúng đó,mình xin bổ sung thêm:khi bạn mua hàng về thì DK như bạn là đúng,khi xuất bán cho khách thì bạn có bút toán giá vốn Nợ 632/có 152. và xuất cho công trình cũng vậy,Nợ 621,(154),có 152.thì tùy theo bạn tính giá xuất kho theo phương pháp nào,thì giá của 152 cho bán và công trình sẽ hoạch toan như nhau thôi.con quyết toán công trình thì liên quan đến tiến đọ hoàn thành và giá thành của công trinh.
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

khi mua hàng về mình nhập chung 1 kho hàng hóa (vật tư đó vừa làm hàng hóa để bán, vừa xuất ra công trình) ko biết như thế có được ko nữa?
Mình tiến hành Hạch toán như sau:
-Khi bán hàng thì mình hạch toán ghi nhận DT và tính giá vốn.
-Khi xuất ra công trình mình hạch toán: N154/C156 theo đơn giá dự toán
-Khi công trình hoàn thành (Nghiệm thu giai đoạn) tiến hành tính giá vốn N632/C154
Mình làm như vậy có đúng ko?
 
theo mình : khi mua vật tư về bạn nên tách ra hai TK cho phù hợp và hoach toán như cambachlap nếu là cty thi công công trình co bên A
còn hoạch toán bán hàng cho công trình trong trường hợp bên cty bạn chỉ thi công thôi còn nguyên vật liệu do bên A tự mua
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

Khi mua cùng một loai hàng về, đâu có biết cái nào dung để bán cái nào dùng để dùng cho công trình mà tách được bạn ?
 
tuỳ vào thực tế để mình bốc thuốc thôi mà

---------- Post added at 11:39 PM ---------- Previous post was at 11:30 PM ----------

Đúng đó,mình xin bổ sung thêm:khi bạn mua hàng về thì DK như bạn là đúng,khi xuất bán cho khách thì bạn có bút toán giá vốn Nợ 632/có 152. và xuất cho công trình cũng vậy,Nợ 621,(154),có 152.thì tùy theo bạn tính giá xuất kho theo phương pháp nào,thì giá của 152 cho bán và công trình sẽ hoạch toan như nhau thôi.con quyết toán công trình thì liên quan đến tiến đọ hoàn thành và giá thành của công trinh.

bút toán Nợ 632/có 152 là bút toán phản ảnh sự hao hụt, mất mát nguyên vật liệu vẫn lằm trong định mức cho phép chứ không phải xuất bán NVL
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

bạn nói hay quá. khi mua hàng về sao biết cái nào dùng cho thương mại , sản xuất đâu mà tách chứ
ví dụ như mua 10 thùng sơn cho cùng 1 hóa đơn.sản xuất dùng 5thung, TM bán 5 thùng
vậy bạn hạch toán 2 TK luôn
hay quá ?
 
Ðề: Đơn giá xuất cho công trình

Theo như cái em nói, trong xây dựng thực tế rất nhiều. khi em nhập hàng về, thực chất hàng đó ko biết mình sẽ sử dụng là vật tư hay hàng hoá vì mình có thể xuất bán (156) hoặc xuất cho công trình thì là vật tư (152) và việc đó là khá xử lý.
Theo anh khi em nhập về tốt nhất em cứ để nó ở tk 152, khi đó em xuất cho công trình em ghi nợ 621(nếu dùng QĐ 15)/có tk 152, nếu dùng QĐ 48 thì nợ 1541/có tk 152. theo giá mà bên em làm (bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, ......)
Khi em xuât bán buộc em phải đưa nó sang kho hàng hoá thì mới có đc tài khoản 156, thì khi đó xuất bán em ghi nợ tk phải thu/có 5111, có 3333 (cái này em biết rồi. xuất bán thì đương nhiên là giá đích danh, còn bút toán giá vốn thì em cũng đã biết nợ 632/có tk 156.
Một số công ty họ sẽ làm theo cách thủ công là điều chỉnh lại đầu vào của sản phẩm, tức là xuất cho công trình bao nhiêu họ sẽ điều chỉnh đầu vào 152, còn lại bán họ điều chỉnh đầu vào là 156.
Chúc em thành công
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top