Mình có việc này xin ý kiến mọi người chỉ giúp:
- Doanh nghiệp mình là DNSX , ngày 1.8 mình nhập nguyên liệu số lượng 2 tấn hoá đơn đầu vào lại ghi ngày 3.8 đơn giá là 100.000 kg,
- Chi phí vận chuyển hoá đơn xuất ngày 4.8 bên mình thuê ngoài, khi thanh toán họ mới xuất cho vào ngày này
- chi phí công tác của nhân viên đi nhập không có hoá đơn, mình chỉ làm phiếu chi là 200.000 đ
Vấn đề mình đang đau đầu là :
1, theo lý thuyết tất cả các khoản chi phí này phải tính vào đơn giá tồn kho của nguyên liệu,nhưng khoản công tác không có hoá đơn vậy có tình vào không hay mình cho vào chi phí 642 -QLDN
2, ngày 1.8 nhập thật, nhưng ngày 3.8 mới có hoá đơn nhập vật liệu, ngày 4.8 mới có hoá đơn vận chuyển và phiếu chi công tác phí, trong khi đó ngày mùng 1 và 2 mình đã xuất cho sx rồi, nếu vào sổ chi tiết nguyên liệu và sổ tổng hợp nhập xuât tồn thì đơn giá nguyên liệu các ngày 1, 2 và về sau khi có cước vận chuyển và công tác phí mình sẽ xử lý thế nào.
Mình chưa có kinh nghệm việc này rất mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ nhé,
- Doanh nghiệp mình là DNSX , ngày 1.8 mình nhập nguyên liệu số lượng 2 tấn hoá đơn đầu vào lại ghi ngày 3.8 đơn giá là 100.000 kg,
- Chi phí vận chuyển hoá đơn xuất ngày 4.8 bên mình thuê ngoài, khi thanh toán họ mới xuất cho vào ngày này
- chi phí công tác của nhân viên đi nhập không có hoá đơn, mình chỉ làm phiếu chi là 200.000 đ
Vấn đề mình đang đau đầu là :
1, theo lý thuyết tất cả các khoản chi phí này phải tính vào đơn giá tồn kho của nguyên liệu,nhưng khoản công tác không có hoá đơn vậy có tình vào không hay mình cho vào chi phí 642 -QLDN
2, ngày 1.8 nhập thật, nhưng ngày 3.8 mới có hoá đơn nhập vật liệu, ngày 4.8 mới có hoá đơn vận chuyển và phiếu chi công tác phí, trong khi đó ngày mùng 1 và 2 mình đã xuất cho sx rồi, nếu vào sổ chi tiết nguyên liệu và sổ tổng hợp nhập xuât tồn thì đơn giá nguyên liệu các ngày 1, 2 và về sau khi có cước vận chuyển và công tác phí mình sẽ xử lý thế nào.
Mình chưa có kinh nghệm việc này rất mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ nhé,