Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

hienmai

Member
Hội viên mới
Cty em cắt giảm nhân viên do vậy cũng thanh lý toàn bộ TSCĐ, CCDC và 1 số thiết bị khác( mà khi mua do giá trị nhỏ nên em đưa vào chi phí luôn), chỉ giữ lại 1 ít thôi ah.
Mua hàng thanh lý của cty em là 1 cty khác.
Em muốn hỏi là toàn bộ tiền thanh lý này(hơn 100tr) trả bằng TM thì hạch toán vào 811 đúng ko ah?
Cty em và cty đó chỉ ký HĐ thanh lý sau đó em viết phiếu thu tiền và giao cho họ 1 liên.
Như vậy đã hợp lệ chưa ah?
Mọi người cho em ý kiến nha.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

- Đối với cty em thì tiền thanh lý thu được là thu nhập khác. Vì vậy hạch toán vào 711. Sao lại 811? Hạch toán vào 811 giá trị còn lại của những công cụ nào em chưa đưa hết nguyên giá vào chi phí thôi.
- Đúng quy định thì Em phải xuất hoá đơn tài chính cho việc thanh lý công cụ này. Và nộp VAT đầu ra.
- Có 1 điều này thì có lẽ phải nhờ mọi người tư vấn thêm cho em đó là khi đó giá trị công cụ ko còn được theo dõi trên sổ nữa thì việc nó còn là hiện vật ở cty hay không thuế cũng khó mà biết được? Chắc thuế họ sẽ yêu cầu phải có quyết định huỷ tài sản ko sử dụng được hoặc quyết định thanh lý của ban giám đốc. [you] tư vấn thêm cho hienmai nhé.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

- Đối với cty em thì tiền thanh lý thu được là thu nhập khác. Vì vậy hạch toán vào 711. Sao lại 811? Hạch toán vào 811 giá trị còn lại của những công cụ nào em chưa đưa hết nguyên giá vào chi phí thôi.
- Đúng quy định thì Em phải xuất hoá đơn tài chính cho việc thanh lý công cụ này. Và nộp VAT đầu ra.
- Có 1 điều này thì có lẽ phải nhờ mọi người tư vấn thêm cho em đó là khi đó giá trị công cụ ko còn được theo dõi trên sổ nữa thì việc nó còn là hiện vật ở cty hay không thuế cũng khó mà biết được? Chắc thuế họ sẽ yêu cầu phải có quyết định huỷ tài sản ko sử dụng được hoặc quyết định thanh lý của ban giám đốc. [you] tư vấn thêm cho hienmai nhé.

mình hạch toán số tiền thanh lý vào 711, và làm quyết định thanh lý tài sản nữa nha hienmai.:votay:
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

mình hạch toán số tiền thanh lý vào 711, và làm quyết định thanh lý tài sản nữa nha hienmai.:votay:

Vậy có phải xuất HĐ ko bạn?
Và cty mua hàng thanh lý của cty mình có phải chuyển khoản hay trả tiền mặt cũng được, ngoài ra mình còn phải cần có những giấy tờ gì nữa nhỉ?
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

Vậy có phải xuất HĐ ko bạn?
Và cty mua hàng thanh lý của cty mình có phải chuyển khoản hay trả tiền mặt cũng được, ngoài ra mình còn phải cần có những giấy tờ gì nữa nhỉ?

xuất hóa đơn luôn bạn ơi, chắc người ta chuyển khoản cho mình rồi số tiền hơn 20tr mà.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

Cty em cắt giảm nhân viên do vậy cũng thanh lý toàn bộ TSCĐ, CCDC và 1 số thiết bị khác( mà khi mua do giá trị nhỏ nên em đưa vào chi phí luôn), chỉ giữ lại 1 ít thôi ah.
Mua hàng thanh lý của cty em là 1 cty khác.
Em muốn hỏi là toàn bộ tiền thanh lý này(hơn 100tr) trả bằng TM thì hạch toán vào 811 đúng ko ah?
Cty em và cty đó chỉ ký HĐ thanh lý sau đó em viết phiếu thu tiền và giao cho họ 1 liên.
Như vậy đã hợp lệ chưa ah?
Mọi người cho em ý kiến nha.

TSCĐ khí bán thì xuất hóa đơn , kê khia thuế, thu nhập
Hạch tóan vào TK 711
Chi phí về bán TSCĐ này cho vào TK 811.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

Cty em cắt giảm nhân viên do vậy cũng thanh lý toàn bộ TSCĐ, CCDC và 1 số thiết bị khác( mà khi mua do giá trị nhỏ nên em đưa vào chi phí luôn), chỉ giữ lại 1 ít thôi ah.
Mua hàng thanh lý của cty em là 1 cty khác.
Em muốn hỏi là toàn bộ tiền thanh lý này(hơn 100tr) trả bằng TM thì hạch toán vào 811 đúng ko ah?
Cty em và cty đó chỉ ký HĐ thanh lý sau đó em viết phiếu thu tiền và giao cho họ 1 liên.
Như vậy đã hợp lệ chưa ah?
Mọi người cho em ý kiến nha.
Theo miu, nếu 1 số CC, TB bạn đưa vào CP hết thì khi bán thu tiền bạn không cần hạch toán gì cả.
+ Nếu bạn treo trên 142,242 thì: 811/142,242: giá trị chưa PB hết.
+ Nếu là TS, 811(GTCL), 214(ST KH)/211.
DT thanh lý: 111,131,.../711,333
CP liên quan đến việc thanh lý: 811,133/111,...
Bạn phải xuất HĐ cho số TS, cc, TB thanh lý
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

thứ nhất về hạch toán :
-Nếu TSCĐ dùng vào SXKD bạn xác định giá trị cònlại vào TK811
-Nếu TSCĐ dùng vào hoạt động sự nghiệp thì giá trị còn lại hạch toán vào Nợ TK466
-Nếu TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi thì giá trị còn lại hạch toán vào Nợ TK 4313
Chi phí phát sinh liên quan đến thanh lý bạn cũng đưa vào Nợ TK 811
Số thu về thanh lý bạn đưa vào Có TK 711
Về thủ tục: Khi thanh lý đơn vị phải ra quyết định thanh lý, thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ và lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo mẫu và được lập thành 2 bản
Và bên nhượng bán thanhlý phải xuất hoá đơn bạn ạh
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

thứ nhất về hạch toán :
-Nếu TSCĐ dùng vào SXKD bạn xác định giá trị cònlại vào TK811
-Nếu TSCĐ dùng vào hoạt động sự nghiệp thì giá trị còn lại hạch toán vào Nợ TK466
-Nếu TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi thì giá trị còn lại hạch toán vào Nợ TK 4313
Chi phí phát sinh liên quan đến thanh lý bạn cũng đưa vào Nợ TK 811
Số thu về thanh lý bạn đưa vào Có TK 711
Về thủ tục: Khi thanh lý đơn vị phải ra quyết định thanh lý, thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ và lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo mẫu và được lập thành 2 bản
Và bên nhượng bán thanhlý phải xuất hoá đơn bạn ạh

Mọi người cho em mẫu quyết định, biên bản và hợp đồng thanh lý với nha.
Còn về việc xuất HD GTGT thì căn cứ vào HD mua hàng ban đầu để xd mức thuế suất ah?
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

- Đối với cty em thì tiền thanh lý thu được là thu nhập khác. Vì vậy hạch toán vào 711. Sao lại 811? Hạch toán vào 811 giá trị còn lại của những công cụ nào em chưa đưa hết nguyên giá vào chi phí thôi.
- Đúng quy định thì Em phải xuất hoá đơn tài chính cho việc thanh lý công cụ này. Và nộp VAT đầu ra.
- Có 1 điều này thì có lẽ phải nhờ mọi người tư vấn thêm cho em đó là khi đó giá trị công cụ ko còn được theo dõi trên sổ nữa thì việc nó còn là hiện vật ở cty hay không thuế cũng khó mà biết được? Chắc thuế họ sẽ yêu cầu phải có quyết định huỷ tài sản ko sử dụng được hoặc quyết định thanh lý của ban giám đốc. [you] tư vấn thêm cho hienmai nhé.
Phế liệu thu hồi được có thấy mặt mũi nó đâu mà vẫn bán được đấy thôi, ngày trước đã tính hết nó vào chi phí rồi thì bây giờ ghi toàn bộ vào thu nhập là hợp lý thôi. Mấy bác thuế kiểm tra các khoản DN có dấu hiệu trồn thuế thôi, ở đây mình bán xác CCDC nộp thuế đầy đủ thì có gì là đáng ngai đâu.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

mình củng đồng ý với các bạn trên là doanh thu từ thanh lý TS bạn nên đưa vào Nợ TK 711 " thu nhập khác " nếu bạn đưa vào TK 811 "chi phí khác" là sai rồi. mình thu được tiền từ thanh lý tài sản mà đưa vào chi phí là bất hợp lý, khi cơ wan thuế kiểm tra mình sẽ bị phạt.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

co lẽ nen thực hiện như QUENHA la đúng, nhưng cần bổ sung biên bản đánh giá lại TS, CC. phải có hợp đồng mua bán nữa chứ.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

- Đối với cty em thì tiền thanh lý thu được là thu nhập khác. Vì vậy hạch toán vào 711. Sao lại 811? Hạch toán vào 811 giá trị còn lại của những công cụ nào em chưa đưa hết nguyên giá vào chi phí thôi.
- Đúng quy định thì Em phải xuất hoá đơn tài chính cho việc thanh lý công cụ này. Và nộp VAT đầu ra.
- Có 1 điều này thì có lẽ phải nhờ mọi người tư vấn thêm cho em đó là khi đó giá trị công cụ ko còn được theo dõi trên sổ nữa thì việc nó còn là hiện vật ở cty hay không thuế cũng khó mà biết được? Chắc thuế họ sẽ yêu cầu phải có quyết định huỷ tài sản ko sử dụng được hoặc quyết định thanh lý của ban giám đốc. [you] tư vấn thêm cho hienmai nhé.
mình nghi la phần đã dưa vào chi phí rồi thi đem ma chia nhau ( neu khong chia dược thì cho nó vào thu nhập khác "711"). phần còn lại có người mua chắc dang dùng dược ( cho nó vao "811"giá trị con lại chưa PB hết ).
Còn đã là thanh lý TSCD thi phải đủ thủ tục đấy ban a (theo quenha la đầy đủ rồi đấy ).
Còn việc mua bán hợp pháp phải có HĐ và phải xuất HĐ chứ.
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

Mọi người cho em mẫu quyết định, biên bản và hợp đồng thanh lý với nha.
Còn về việc xuất HD GTGT thì căn cứ vào HD mua hàng ban đầu để xd mức thuế suất ah?
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

- Đối với cty em thì tiền thanh lý thu được là thu nhập khác. Vì vậy hạch toán vào 711. Sao lại 811? Hạch toán vào 811 giá trị còn lại của những công cụ nào em chưa đưa hết nguyên giá vào chi phí thôi.
- Đúng quy định thì Em phải xuất hoá đơn tài chính cho việc thanh lý công cụ này. Và nộp VAT đầu ra.
- Có 1 điều này thì có lẽ phải nhờ mọi người tư vấn thêm cho em đó là khi đó giá trị công cụ ko còn được theo dõi trên sổ nữa thì việc nó còn là hiện vật ở cty hay không thuế cũng khó mà biết được? Chắc thuế họ sẽ yêu cầu phải có quyết định huỷ tài sản ko sử dụng được hoặc quyết định thanh lý của ban giám đốc. [you] tư vấn thêm cho hienmai nhé.

Khi bạn trích KH xong thì không phải theo dõi trên sổ nữa nhưng nếu TS đó vẫn còn sử dụng được thì mình sử dụng thôi, khi nào hết sử dụng được thì mình thanh lý và phải có quyết định của lãnh đạo Cty, hợp đồng thanh lý chẳng hạn... các giấy tờ có liên quan đến TS đó. Còn thuế họ chỉ quan tâm đến các TS có kê khai đang trong thời gian KH theo thuế thôi. Chứ họ không bắt buộc mình trích KH xong, không theo dõi trên sổ thì minhphải thanh lý liền đâu bạn ạ. Theo mình là vậy.pác nào biết thêm nói cho em nha
 
Ðề: Doanh thu thanh lý TSCĐ, CCDC ...?

Cty em cắt giảm nhân viên do vậy cũng thanh lý toàn bộ TSCĐ, CCDC và 1 số thiết bị khác( mà khi mua do giá trị nhỏ nên em đưa vào chi phí luôn), chỉ giữ lại 1 ít thôi ah.
Mua hàng thanh lý của cty em là 1 cty khác.
Em muốn hỏi là toàn bộ tiền thanh lý này(hơn 100tr) trả bằng TM thì hạch toán vào 811 đúng ko ah?
Cty em và cty đó chỉ ký HĐ thanh lý sau đó em viết phiếu thu tiền và giao cho họ 1 liên.
Như vậy đã hợp lệ chưa ah?
Mọi người cho em ý kiến nha.


mình thấy là khi bạn thanh lý thì nhận được tiền,đây là khoản thu nhập của công ty,phải hạch toán vào Có 711.Chỉ tính vào 811 phần giá trị tài sản chưa khấu hao hết.lúc đó làm như chị miu ấy bạn ạ,mình thấy thế là hợp lý đấy.Chúc bạn làm việc tốt nhá !
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình củng đồng ý với các bạn trên là doanh thu từ thanh lý TS bạn nên đưa vào Nợ TK 711 thu nhập khác " nếu bạn đưa vào TK 811 "chi phí khác" là sai rồi. mình thu được tiền từ thanh lý tài sản mà đưa vào chi phí là bất hợp lý, khi cơ wan thuế kiểm tra mình sẽ bị phạt.

ko phải NỢ 711 mà phải là CÓ 711 nhé bạn
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top