Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

brightday

Member
Hội viên mới
Bên mình cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. 3 tháng mới thu được doanh thu vậy mình phải hạch toán ra sao? trong các tháng không có doanh thu??
Có phải làm bang phân doanh thu chưa thực hiện cho các tháng khôgn có hựp đồng không?
Mong cả nàh cho góp ý với!
Thanks :banginvg1:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Khi bạn thu tiền thì bạn hạch toán đối ứng vào TK Doanh thu chưa thực hiện, khi xuất hóa đơn thì hạch toán ngược lại đối ứng với doanh thu bán hàng. Bạn hình dung ra kg?
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

UHm cái này là (*) bạn ghi rõ hơn đc hông?
Và Dthu nư vậy có phải phân bổ ra tưng ftháng hông? hay khi nào có tiền hay đến hạn hợp đồng thì mới hạch toán dthu???
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Thê này có đúng không ta?
-Trường hợp hàng tháng chưa thu tiền khách:
Nợ 131/Có 3387
- Trường hợp hàng tháng thu tiền:
Nợ 111/112 và có 3387
- Khi xuất hóa đơn thì bình bút toán 3387 (Nợ 3387/Có 511) còn bút toàn 131 cũng bình luôn
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Bên mình cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. 3 tháng mới thu được doanh thu vậy mình phải hạch toán ra sao? trong các tháng không có doanh thu??
Có phải làm bang phân doanh thu chưa thực hiện cho các tháng khôgn có hựp đồng không?
Mong cả nàh cho góp ý với!
Thanks :banginvg1:

Hì hì nhắc tới em 3387 này tôi bon chen chút, có gì không nên không phải các bác quá xá cho :cheers1::
+ Tôi chỉ hỏi một câu thôi, bạn hãy trả lời câu hỏi đó sẽ ra vấn đề: Trong hợp đồng của bạn thì điều kiện thanh toán ghi như thế nào?

+ Còn nếu chỉ đơn giản là ghi thanh toán 3 tháng một lần thì hàng tháng bạn không cần quan tâm tới cái doanh thu chưa thực hiện kia làm gì mà hết 3 tháng bạn mới phản ánh doanh thu. Nếu chưa xong mà còn thực hiện tiếp, khách hàng chưa xuất hóa đơn cho bạn thì bạn mới hạch toán:

Nợ TK 111,112
Có TK 3387

- Nếu xuất ngay hóa đơn chokhách hàng rồi thì chúng ta không cần quan tâm tới 3387 làm gì mà hạch toán luôn:

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331


Thê này có đúng không ta?
-Trường hợp hàng tháng chưa thu tiền khách:
Nợ 131/Có 3387
- Trường hợp hàng tháng thu tiền:
Nợ 111/112 và có 3387
- Khi xuất hóa đơn thì bình bút toán 3387 (Nợ 3387/Có 511) còn bút toàn 131 cũng bình luôn:

Chào bạn LELUONG!
Bạn hạch toán như trên là không chính xác, chỉ phản ánh vào TK 3387 nếu trong hợp đồng ghi thanh toán từng đợt mỗi đợt là bao nhiêu và bạn thu được tiền từ đợt đó. Còn nếu không thu được tiền thì bạn cũng không phản ánh doanh thu chưa thực hiện (3387) luôn nhé!
(ps: LELUONG bạn tham khảo thêm về TK 3387 theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC nhé)

Vài ý kiến cá nhân trao đổi cùng bạn!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Hì hì nhắc tới em 3387 này tôi bon chen chút, có gì không nên không phải các bác quá xá cho :cheers1::
+ Tôi chỉ hỏi một câu thôi, bạn hãy trả lời câu hỏi đó sẽ ra vấn đề: Trong hợp đồng của bạn thì điều kiện thanh toán ghi như thế nào?

+ Còn nếu chỉ đơn giản là ghi thanh toán 3 tháng một lần thì hàng tháng bạn không cần quan tâm tới cái doanh thu chưa thực hiện kia làm gì mà hết 3 tháng bạn mới phản ánh doanh thu. Nếu chưa xong mà còn thực hiện tiếp, khách hàng chưa xuất hóa đơn cho bạn thì bạn mới hạch toán:

Nợ TK 111,112
Có TK 3387

- Nếu khách hàng xuất ngay hóa đơn rồi thì chúng ta không cần quan tâm tới 3387 làm gì mà hạch toán luôn:
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331


[/COLOR]

Sao lại là khách hàng hả bạn? trong trường hợp này mình là nhà cung cấp dịch vụ mà. Bạn xem lại chỗ màu xanh nhá
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Sao lại là khách hàng hả bạn? trong trường hợp này mình là nhà cung cấp dịch vụ mà. Bạn xem lại chỗ màu xanh nhá

+ Mình là nhà cung cấp dịch vụ thì đối tác làm ăn của mình không là khách hàng thì là gì thế bạn Haiauo2000? Không lẽ họ là nhà cung cấp cho mình :confuse1::happy3:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

+ Mình là nhà cung cấp dịch vụ thì đối tác làm ăn của mình không là khách hàng thì là gì thế bạn Haiauo2000? Không lẽ họ là nhà cung cấp cho mình :confuse1::happy3:

Ý của haiau là nếu mình là nhà cung cấp dịch vụ thì mình phải là người phát hành hóa đơn chứ tại sao lại chờ đối tác xuất hóa đơn ??? :confuse1:
Xem lại bài trả lời trên đi ATM
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Ý của haiau là nếu mình là nhà cung cấp dịch vụ thì mình phải là người phát hành hóa đơn chứ tại sao lại chờ đối tác xuất hóa đơn ??? :confuse1:
Xem lại bài trả lời trên đi ATM

Hì hì đúng rồi nếu mình xuất hóa đơn luôn cho khách hàng mới đúng, em sửa bài rồi đó bác, em viết ngược :cheers1::helpsmilie:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Khi bạn thu tiền thì bạn hạch toán đối ứng vào TK Doanh thu chưa thực hiện, khi xuất hóa đơn thì hạch toán ngược lại đối ứng với doanh thu bán hàng. Bạn hình dung ra kg?

Không !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hì hì nhắc tới em 3387 này tôi bon chen chút, có gì không nên không phải các bác quá xá cho :cheers1::
+ Tôi chỉ hỏi một câu thôi, bạn hãy trả lời câu hỏi đó sẽ ra vấn đề: Trong hợp đồng của bạn thì điều kiện thanh toán ghi như thế nào?

+ Còn nếu chỉ đơn giản là ghi thanh toán 3 tháng một lần thì hàng tháng bạn không cần quan tâm tới cái doanh thu chưa thực hiện kia làm gì mà hết 3 tháng bạn mới phản ánh doanh thu. Nếu chưa xong mà còn thực hiện tiếp, khách hàng chưa xuất hóa đơn cho bạn thì bạn mới hạch toán:

Nợ TK 111,112
Có TK 3387

- Nếu xuất ngay hóa đơn chokhách hàng rồi thì chúng ta không cần quan tâm tới 3387 làm gì mà hạch toán luôn:

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331




Chào bạn LELUONG!
Bạn hạch toán như trên là không chính xác, chỉ phản ánh vào TK 3387 nếu trong hợp đồng ghi thanh toán từng đợt mỗi đợt là bao nhiêu và bạn thu được tiền từ đợt đó. Còn nếu không thu được tiền thì bạn cũng không phản ánh doanh thu chưa thực hiện (3387) luôn nhé!
(ps: LELUONG bạn tham khảo thêm về TK 3387 theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC nhé)

Vài ý kiến cá nhân trao đổi cùng bạn!

Anh máy rút tiền chỉ dùm e trường hợp này nhé!

Bên e cho thuê nhà 3 tháng, ( 11+ 12 + T1 )
Giá cho thuê: 1.000.000vnd/tháng

Nếu thu tiền liền 1 lần ở đầu tháng 11, e hạch toán thế nào ?

Nếu Cuối tháng 1 Khách hàng mới trả tiền, e hạch toán thế nào ?

( Hóa đơn xuất vào đầu tháng 11 )

Lưu ý nói rõ dùm e thời điểm ghi nhận nhé!

Thanks anh máy rút tiền trc !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Không !
-----------------------------------------------------------------------------------------


Anh máy rút tiền chỉ dùm e trường hợp này nhé!

Bên e cho thuê nhà 3 tháng, ( 11+ 12 + T1 )
Giá cho thuê: 1.000.000vnd/tháng

Nếu thu tiền liền 1 lần ở đầu tháng 11, e hạch toán thế nào ?

Nếu Cuối tháng 1 Khách hàng mới trả tiền, e hạch toán thế nào ?

( Hóa đơn xuất vào đầu tháng 11 )

Lưu ý nói rõ dùm e thời điểm ghi nhận nhé!

Thanks anh máy rút tiền trc !

Hì hì, sói em yêu! Em cứ chọc anh :smilielol5:
+ Hóa đơn em xuất khi nào thì e phải hạch toán doanh thu khi đó( sử dụng TK 511(nếu cty em kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà) và sử dụng TK 711(nếu bên e thuê nhà ko sử dụng hết cho thuê lại)).
- Tháng 11 bên em xuất hóa đơn cho khách hàng và khách hàng thanh toán ngay thì em hạch toán:
Nợ TK 111,112
Có TK 511 hoặc Có TK 711
Có TK 3331
Thự kiện kê khai và nộp thuế GTGT trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra tháng 11.
- Nếu tháng 11 xuất hóa đơn nhưng tháng 1 mới thu được tiền thì em hạch toán doanh thu ngay trong tháng 11 và treo công nợ trên TK 131 đến tháng 1 khi họ thanh toán tiền cho em:
Nợ TK 131
Có TK 511 hoặc Có TK 711
Có TK 3331

Vài ý trao đổi cùng em SÓi:

Chào em!:cheers1:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Hì hì, sói em yêu! Em cứ chọc anh :smilielol5:
+ Hóa đơn em xuất khi nào thì e phải hạch toán doanh thu khi đó( sử dụng TK 511(nếu cty em kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà) và sử dụng TK 711(nếu bên e thuê nhà ko sử dụng hết cho thuê lại)).
- Tháng 11 bên em xuất hóa đơn cho khách hàng và khách hàng thanh toán ngay thì em hạch toán:
Nợ TK 111,112
Có TK 511 hoặc Có TK 711
Có TK 3331
Thự kiện kê khai và nộp thuế GTGT trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra tháng 11.
- Nếu tháng 11 xuất hóa đơn nhưng tháng 1 mới thu được tiền thì em hạch toán doanh thu ngay trong tháng 11 và treo công nợ trên TK 131 đến tháng 1 khi họ thanh toán tiền cho em:
Nợ TK 131
Có TK 511 hoặc Có TK 711
Có TK 3331

Vài ý trao đổi cùng em SÓi:

Chào em!:cheers1:

Ko thấy Doanh thu liên quan đến T11,T12 và T1 năm sau ah.

Ghi nhận 511 cho 2 tháng 11 và 12. Doanh thu tháng 1 thì treo qua 3387 (doanh thu chưa thực hiện).
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Ko thấy Doanh thu liên quan đến T11,T12 và T1 năm sau ah.

Ghi nhận 511 cho 2 tháng 11 và 12. Doanh thu tháng 1 thì treo qua 3387 (doanh thu chưa thực hiện).

Đồng chí lại rơi vào bẫy của em Sói rồi:smilielol5:, xuất hóa đơn GTGT từ tháng 11 nhé bạn thân, xuất hóa đơn GTGT rồi thì phản ánh trên TK 511 luôn mà không theo dõi trên TK 3387, (đã xuất hóa đơn GTGT tức DT đã thực hiện), việc còn lại là theo dõi công nợ trên TK 131 mà thôi, công nợ này có thể kéo dài cho tới khi bạn chán ngán nó vài năm sau mà ko cần quan tâm tớ em 3387 làm gì!:smilielol5:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Đồng chí lại rơi vào bẫy của em Sói rồi:smilielol5:, xuất hóa đơn GTGT từ tháng 11 nhé bạn thân, xuất hóa đơn GTGT rồi thì phản ánh trên TK 511 luôn mà không theo dõi trên TK 3387, (đã xuất hóa đơn GTGT tức DT đã thực hiện), việc còn lại là theo dõi công nợ trên TK 131 mà thôi, công nợ này có thể kéo dài cho tới khi bạn chán ngán nó vài năm sau mà ko cần quan tâm tớ em 3387 làm gì!:smilielol5:

CHính đồng chí MRT mới là bị rơi vào bẫy đó.

Hoá đơn là chuyện thuế (GTGT + TNDN).
Doanh thu là chuyện kế toán. Định khoản là chuyện kế toán.
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

CHính đồng chí MRT mới là bị rơi vào bẫy đó.

Hoá đơn là chuyện thuế (GTGT + TNDN).
Doanh thu là chuyện kế toán. Định khoản là chuyện kế toán.

+ Thế Bác mướn cho tớ hỏi chuẩn mực nào hướng dẫn hoặc quy định nào hướng dẫn, sách nào dạy xuất hóa đơn GTGT rồi nhưng ghi nhận vào TK 3387 :smilielol5:, hay là bác mang tên là mướn tên của BTC luôn :smilielol5::happy3: Bác này chắc là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, xin hân hạnh được làm quen :smilielol5::cuoiranuocmat:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

+ Thế Bác mướn cho tớ hỏi chuẩn mực nào hướng dẫn hoặc quy định nào hướng dẫn, sách nào dạy xuất hóa đơn GTGT rồi nhưng ghi nhận vào TK 3387 :smilielol5:, hay là bác mang tên là mướn tên của BTC luôn :smilielol5::happy3: Bác này chắc là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, xin hân hạnh được làm quen :smilielol5::cuoiranuocmat:

Chắc Bác vừa ra quyết định khi xuất hóa đơn GTGT thì hạch toán:
Nợ TK 111,112,131
Có TK 3387
Có TK 3331



Xin bái phục, bái phục :smilielol5:
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

xin chào các bạn
câu hỏi trên hay quá nhờ anh automatic teller machine giải quyết dùm nghe. Cứ theo lý thuyết thì ở tháng 11 ta hok đc phép ghi 3tr anh ATM nhỉ? mà chỉ ghi 1tr thôi anh nhỉ. Còn 2 tr ta cho vao 3387 fải hok anh?
N111:3tr
C511: 1tr
C3387:2tr
khi hết hđ 3 tháng thì ta hạch toán
N3387:3tr
C515:3tr

HIX CHẮC LÀ EM LÀM SAI BÉT RỒI , MONG CÁC ACE CHỈ GIÙM CHO EM NHỚ!
Nếu cuối tháng 1 mới trả xiền thì ta cứ căn cứ vào hóa đơn xuất tháng nào ta ghi tháng đấy thoai.
tháng 11 thì
N 131: 3tr
C511: 1tr (hix )
C3387: 2tr
các ACE sửa giùm em nha!
-----------------------------------------------------------------------------------------
xin chào các bạn
câu hỏi trên hay quá nhờ anh automatic teller machine giải quyết dùm nghe. Cứ theo lý thuyết thì ở tháng 11 ta hok đc phép ghi 3tr anh ATM nhỉ? mà chỉ ghi 1tr thôi anh nhỉ. Còn 2 tr ta cho vao 3387 fải hok anh?
N111:3tr
C511: 1tr
C3387:2tr
khi hết hđ 3 tháng thì ta hạch toán
N3387:3tr
C515:3tr

HIX CHẮC LÀ EM LÀM SAI BÉT RỒI , MONG CÁC ACE CHỈ GIÙM CHO EM NHỚ!
Nếu cuối tháng 1 mới trả xiền thì ta cứ căn cứ vào hóa đơn xuất tháng nào ta ghi tháng đấy thoai.
tháng 11 thì
N 131: 3tr
C511: 1tr (hix )
C3387: 2tr
các ACE sửa giùm em nha!

à chậc chậc còn fần thuế nữa
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

xin chào các bạn
câu hỏi trên hay quá nhờ anh automatic teller machine giải quyết dùm nghe. Cứ theo lý thuyết thì ở tháng 11 ta hok đc phép ghi 3tr anh ATM nhỉ? mà chỉ ghi 1tr thôi anh nhỉ. Còn 2 tr ta cho vao 3387 fải hok anh?
N111:3tr
C511: 1tr
C3387:2tr
khi hết hđ 3 tháng thì ta hạch toán
N3387:3tr
C515:3tr

HIX CHẮC LÀ EM LÀM SAI BÉT RỒI , MONG CÁC ACE CHỈ GIÙM CHO EM NHỚ!
Nếu cuối tháng 1 mới trả xiền thì ta cứ căn cứ vào hóa đơn xuất tháng nào ta ghi tháng đấy thoai.
tháng 11 thì
N 131: 3tr
C511: 1tr (hix )
C3387: 2tr
các ACE sửa giùm em nha!
-----------------------------------------------------------------------------------------


à chậc chậc còn fần thuế nữa
+ Phần hạch toán:

N 131: 3tr
C511: 1tr (hix )
C3387: 2tr

Của bạn là được hướng dẫn từ năm 1997 (thông tư số 10/CT-CDKT) và cái này đã bị bãi bỏ và giờ chúng ta thực hiện theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC và quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Trong quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì TK 3387 thể hiện trong báo cáo tài chính nó nằm ở chỉ tiêu khách hàng trả tiền trước. Áp dụng truong trường hợp này thì tháng xuất hóa đơn GTGT và tháng 11 năm nay xuất hóa đơn GTGT nhưng sang năm sau tới tháng 1 họ mới trả tiền thì không hạch toán vào TK 3387 vì sai bản chất.
+ Về Câu hỏi của người hòi là Thienthanh thì ở câu hỏi thứ nhất là nếu khách hàng thanh toán luôn 1 lần vào tháng 11 thì có thể hạch toán thêm TK 3387 là 1 triệu (cũng lưu ý với bạn 1 chi tiết rằng thường chỉ phản ánh TK 3387 khi trong hợp đồng ghi thời hạn thanh toán và chúng ta chưa xuất hóa đơn). Còn nếu không muốn theo dõi qua TK 3387 1 triệu kia thì hạch toán thẳng qua TK 511 luôn vì trong trường hợp này có đầy đủ yếu tố có thể hạch toán qua TK 511 mà không cần thiết phải hạch toán qua TK 3387.
+ Riêng câu hỏi thứ 2 thì không thể hạch toán TK 3387 vì khách hàng chưa trả tiền, duy nhất trường hợp này hạch toán vào TK 511.

Vài ý trao đổi cùng bạn!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Chắc Bác vừa ra quyết định khi xuất hóa đơn GTGT thì hạch toán:
Nợ TK 111,112,131
Có TK 3387
Có TK 3331



Xin bái phục, bái phục :smilielol5:

Thế sao trong PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU của TK 338 lại có đoạn này.
12. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư:

a/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:

- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư trong nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa thực hiện theo giá chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, . . . (Tổng số tiền nhận trước)
Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).


- Khi tính và ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (Giá cho thuê chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Số tiền trả lại cho người đi thuê về thuế GTGT của hoạt động cho thuê TSCĐ không được thực hiện)
Có các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền trả lại).

b/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về cho thuê tài sản trong nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu nhận trước theo tổng số tiền đã nhận, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tổng số tiền nhận trước).


- Khi tính và ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

- Kế toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp teho phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện
Có các TK 111, 112,. . . (Số tiền trả lại).

Hướng dẫn hạch toán này là sai hả ATM
 
Ðề: Doanh thu ch­ua thực hiện htoán ntn?

Thế sao trong PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU của TK 338 lại có đoạn này.


Hướng dẫn hạch toán này là sai hả ATM

He he khi nào TSCĐ, BĐS được gọi là cho thuê hoạt động thế bác :thumbdown:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top