Các bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
Sửa lần cuối:
Các bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
Các bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
ơ. tớ tưởng. Mua văn phòng phẩm về dùng ngay thì N 6423 - C 1111 chứ
tiền của cơ quan HCSN đa số là do nguồn ngân sách cấp vậy thì bút toán nào giảm Nguồn kinh phí hoạt động đây (46121)
nếu phục vụ hoạt động có thu thì ghi nợ 631, nếu phục vụ hoạt động sự nghiệp tiêu tiền ngân sách cấp thì hạch toán 66121
Teho mình biết thì khi mua văn phòng phẩm thì phải cho vào Tk153. còn hạch toán thì chí làm hai trường hợp:
- Mua dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án thì:
Nợ TK153(nếu nhập qua kho)
Nợ TK 661, 662 (nếu mua về dùng ngay cho hoạt động)
Có Tk 111, 112, 331, 312
- Mua dùng cho hoạt động SXKD thì :
Nợ TK153(nếu nhập qua kho)
Nợ TK 631(nếu mua về dùng ngay cho hoạt động)
Nợ TK 3113 (thuế GTGT được khấu trừ -DN nộp theo phương pháp khấu trừ)
Có Tk 111, 112, 331, 312
Nếu xuất kho văn phòng phẩm để dùng thi ghi
Nợ TK 631, 661, 662......./ Có Tk 153
mình nghĩ là tk152 bạn ah`.bạn xem lại lý thuyết http://www.mediafire.com/?jqzgdgmjtom nhaCác bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
Các bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
Các bác ơi, văn phòng phẩm cho vào tk 153 hay tk 155 vậy (trong đơn vị hành chính sự nghiệp).( Mình nghĩ là cho vào 155)
cho mình hỏi :chi phí quản lí hành chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp được hạch toán vào tài khoản 661.2 hay hạch toán vào tài khoản 642. Theo mình được học ở trường thì không có tài khoản 642 nên mình không biết khi nào thì hạch toán vào tài khoản 642? giúp mình với