Mình khoán công trình lại cho đơn vị khác, nên hóa đơn này là đầu vào của 1 công trình cty mình ký với đối tác.
Mà công trình ko phải của đơn vị mình thì làm sao đưa vào 211 được
Nếu đổi lại phần này:
Công trình cty mình sữa chữa cũng hoạch toán như thế à.
VD : Sữa chữa văn phòng nội dụng như trên, nhưng do sữa chữa nhỏ thì đưa hết vào chi phí trả trước
Sau khi công trình bàn giao thì làm phân bổ được không.
Ứng trước tiền hàng cho khách:
Nợ 331: 20tr
Có 111,112: 20tr
Khách xuất HĐ GTGT: TH là chi phí sữa chữa hoặc xây dựng cơ bản
Nợ 241
Nợ 133:
Có 331: 67tr ( 3 tháng)
Số tiền còn lại phải trả, khi trả hạch toán như sau:
Nợ 331: 47tr
Có 111,112: 47tr
Sau khi nghiệm thu công trình:
Nợ 6427,6428,...
Có 241
Số tiền bằng tỷ lệ phân bổ.
Mình làm như vầy có đúng không ta.