Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

nguyenha1102

Member
Hội viên mới
a chị ơi cho e hỏi với. cty e vừa thương mại vừa làm sx nhỏ. theo e học thì cuối tháng mới tập hợp chi phí, tính giá thành và nhập kho thành phẩm. nhưng mà sản xuất đến đâu bán tới đó, xuất thành phẩm bán vào ngày trong tháng thì cái kho thành phẩm ấy bị âm à? vậy thì phải làm thế nào ạ? mọi ng giúp e vs nha. thank mọi ng nhiều.
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

k nhập kho thi lay dâu kho ma kho nữa
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

a chị ơi cho e hỏi với. cty e vừa thương mại vừa làm sx nhỏ. theo e học thì cuối tháng mới tập hợp chi phí, tính giá thành và nhập kho thành phẩm. nhưng mà sản xuất đến đâu bán tới đó, xuất thành phẩm bán vào ngày trong tháng thì cái kho thành phẩm ấy bị âm à? vậy thì phải làm thế nào ạ? mọi ng giúp e vs nha. thank mọi ng nhiều.
Bạn chưa SX lần nào ah!, thế này nhé.
Nguyên tắc kế toán là khi bán hàng thì trong kho phải còn hàng, như vậy ta lần ngượ lại thì sẽ hiểu là ta phải sx hàng trứoc khi bán hoặc sử dụng hàng tồn trongkho để bán.
Nếu không còn hàng trong kho thì bạn phải sx tối thiểu = lượng hàng đem bán. Bạn nên SX trứoc ngày bán khoảng 4-6 ngày, miễn là trứoc ngày bán ta co shangf trong kho. ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé:
Trong T1/n: ngày 12 bán 500 thành phẩm A. Nếu trong kho không còn đủ TP A ta sẽ SX cho đủ
Vì bán ngày 12 nên ta SX luôn đầu tháng, ngày 1 hoặc 2 ta xuất kho NVL để SX TP A và sẽ nhập kho sau 2 đến 3 ngày khi SX.
Bạn có hiểu dc thêm chút nào không
hihihihi. Hi vọng bạn sẽ không hỏi SX như thế nào để dc SP A:dangiuqua:
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

hihi. cảm ơn syndra. đúng là mình chưa làm sx bao h cả, cty mình trước h chỉ thương mại, đến tháng 12 vừa rồi mới làm sx nhỏ. thế nên những vấn đề đơn giản mà t cũng k bít ntn.hj. nhân tiện b cho t hỏi luôn với. vd nhập kho vào ngày mùng 5 để kịp mùng 6 xuất bán chẳng hạn, thì nhập bằng giá nào. vì khi tập hợp chi phí tính giá thành thì phải có CP lương, mà lương thì cuối tháng mới biết đc, cuối tháng mới tính đc giá thành để nhập kho. mới mùng 5 thì 622 tính sao? hic
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

Vậy thì bạn hãy nhập kho theo giá tạm tính (giá hạch toán đi), vì chi phí lươ ng nếu công ty không có biến động gì đáng kể thì CP lương thường khá ổn định. Nếu như lần đầu sản xuất, thuê toàn lao động mới, thì cứ dựa vào mức lương (theo SP/ thời gian) , mà tính ra giá trị nhập kho. Cái quan trọng là xác định giá bán thành phẩm để có lãi ấy bạn ạ.
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

Trong mấy cái doanh nghiệp thương mại, thông thường là thuế GTGT bóc riêng. Thế nhưng nếu dùng cái phương pháp kiểm kê định kỳ thì khi bán không ghi gì cả, cuối kỳ: Bán = tồn đầu kỳ (k/c từ 151, 156...) + nhập trong kỳ - tồn cuối ky (k/c ngược). thì cái giá vốn để ghi vào 632 vẫn tạm tính ah? Vì cuối kỳ mới tập hợp chi phí được. Cái vấn đề ở đây là rất khó xác định giá hợp lý và ổn định để có lãi!
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

bạn phải xem cty bạn xuất kho theo pp nàoTSCĐ hay CCDC khấu hao cho sx ko thì mọi người mới giúp bạn rõ ràng đc
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

Đúng rồi. Cái vấn đề này phụ thuộc vào phương pháp tính gí xuất kho. Vì mỗi phương pháp sẽ khác nhau. Ví dụ như trường hợp bình quân gia quyền chẳng hạn. Và điều quan trọng nữa là bạn sử dụng excell hay phần mềm. Vì như mình được biết phần mềm misa theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng tập hợp chi phí và khi tính xong nó sẽ tự cập nhật giá xuất kho cho mình
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

ban noi the minh ban hieu.hjhj

---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:27 ----------

hihi. cảm ơn syndra. đúng là mình chưa làm sx bao h cả, cty mình trước h chỉ thương mại, đến tháng 12 vừa rồi mới làm sx nhỏ. thế nên những vấn đề đơn giản mà t cũng k bít ntn.hj. nhân tiện b cho t hỏi luôn với. vd nhập kho vào ngày mùng 5 để kịp mùng 6 xuất bán chẳng hạn, thì nhập bằng giá nào. vì khi tập hợp chi phí tính giá thành thì phải có CP lương, mà lương thì cuối tháng mới biết đc, cuối tháng mới tính đc giá thành để nhập kho. mới mùng 5 thì 622 tính sao? hic

không nhập kho thành phẩm nghĩa là xuất ngay rồi. bỏ qua bước dịnh khoản nhập kho xuất bán thẳng luôn.công ty em làm theo quyết định nào thì làm quyết định đo. QĐ 15 thi như thê nay : nhập kho 152
nợ 152
nợ 1331
có 111, 112, 331
Xuất kho 152 vào sx:đưa vào các tk chi phí
nợ 621, 622, 623, 627
có 152
tập hợp chi phí vào 154 rồi phân bổ cho từng px nêu có để tính giá thành
nợ 154
có 621, 622, 623, 627
Nếu nhập kho
nợ 155
có 154
Tiếp theo xuất bán
phản anh GVHB
nếu nhập kho
nợ 632
có 155
nếu không nhập kho
nợ 632
có 154
sau dó p/anh doanh dthu
 
Ðề: Định khoản nhập kho thành phẩm ngày nào?

Mọi người oii cho mình tham khảo í kiến mí .cảm ơn mọi ng truok nhé !
Công ty mình là công ty sản xuất và thương mại, ngành nghề chính là gia công cửa nhựa lõi thép.HT THEO QĐ 48
Khi có công trình mình thường htoan' như sau :
-Xuất NVL ra sx ,gia công : Nợ 1541/Có 152
-Nhân công : Nợ 1542/Có 334
-CP SX Chung(KHTSCĐ,Phân bổ CCDC)Nợ 1543/ Có 214,242
Cuối kỳ khi hoàn thành công trình mình ko nhập kho hàng đã gia công mà kết chuyển luôn GVHB : Nợ 632/Có 154 ,k/c dthu theo hóa đơn đã xuất trong kỳ.Mình làm như vậy có chuẩn ko mọi người vì bạn mình cứ bảo mình phải nhập kho thành phẩm (tức cửa nhựa đã gia công) sau đó mới xuất ra từng công trình .Rất mong mọi ng cho í kiến nhé. Thanks!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top