Cả nhà định khoản giúp e nghiệp vụ này với:
Ký HĐ mua hàngcủa cty A trị giá 725.149.700 đã bao gồm thuế VAT 10%
1)....Ngày 12/3: Chuyển tiền gửi NH thanh toán 500.000.000 còn 225.149.700 nợ sẽ thanh toán sau, phí chuyển tiền 16.500
Nợ TK 331: 500.000.000
Nợ TK 642: 16.500
Có TK 112: 500.016.500
2)....Ngày 15/3 cty A chuyển toàn bộ hàng về nhập kho và hóa đơn:
Nợ TK 156: 659.227.000
Nợ TK 133: 65.922.700
Có TK 112: 500.000.000
Có Tk 331: 225.149.700
Cả nhà giúp xem hạch toán như thế đã đúng chưa và nếu đúng thì tách cái nghiệp vụ thứ 2 thành các bút toán nhỏ ntn cho hợp lý vì phần mềm sổ sách e đang dùng k hạch toán đc nhiều nợ và nhiều có mà chỉ hạch toán đc 1 nợ và 1 có....
Ví dụ: thanh toán tiền điện thoại đáng lẽ hạch toán:
Nợ TK 642: 50.000
Nợ TK 133: 5.000
Có TK 111: 55.000
Nhưng e phải tách ra như sau:
Nợ TK 642: 50.000
Có TK 111: 50.000
Nợ TK 133: 5.000
Có TK 111: 5.000
Phù..........Thanks cả nhà nhiều................
Ký HĐ mua hàngcủa cty A trị giá 725.149.700 đã bao gồm thuế VAT 10%
1)....Ngày 12/3: Chuyển tiền gửi NH thanh toán 500.000.000 còn 225.149.700 nợ sẽ thanh toán sau, phí chuyển tiền 16.500
Nợ TK 331: 500.000.000
Nợ TK 642: 16.500
Có TK 112: 500.016.500
2)....Ngày 15/3 cty A chuyển toàn bộ hàng về nhập kho và hóa đơn:
Nợ TK 156: 659.227.000
Nợ TK 133: 65.922.700
Có TK 112: 500.000.000
Có Tk 331: 225.149.700
Cả nhà giúp xem hạch toán như thế đã đúng chưa và nếu đúng thì tách cái nghiệp vụ thứ 2 thành các bút toán nhỏ ntn cho hợp lý vì phần mềm sổ sách e đang dùng k hạch toán đc nhiều nợ và nhiều có mà chỉ hạch toán đc 1 nợ và 1 có....
Ví dụ: thanh toán tiền điện thoại đáng lẽ hạch toán:
Nợ TK 642: 50.000
Nợ TK 133: 5.000
Có TK 111: 55.000
Nhưng e phải tách ra như sau:
Nợ TK 642: 50.000
Có TK 111: 50.000
Nợ TK 133: 5.000
Có TK 111: 5.000
Phù..........Thanks cả nhà nhiều................