Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

traumong

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!
Mọi người ơi, cho em hỏi với ạ.
Chả là vừa qua công ty em có tài trợ cho một đơn vị tổ chức lễ hội, giá trị tài trợ là 50tr. Đầu tiên bên em có cho bên A ứng trước là 20tr, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc lễ hội. Do trong quá trình chuẩn bị, có một số hạng mục mà bên A không thực hiện được trị giá 10tr. Số tiền bên em còn phải thanh toán là 20tr đồng.
Em mới đi làm nên nghiệp vụ này em không biết định khoản, các chứng từ như thế nào là hợp lệ ạ, Anh chị nào biết thì giúp em với ạ. Em cảm ơn
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

thì bạn đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí này hợp lý khi có hóa đơn chứng từ, kèm theo biên bản tài trợ của tô chức có chức năng nhận khoảng tài trợ này theo mẫu của tt 123/2012 btc, nếu không có đủ những chứng từ đó thì không được đưa vào chi phí hợ lý cái phần chi phí tài trợ này nó cũng rắc rối lắm bạn ơi
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

thì bạn đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí này hợp lý khi có hóa đơn chứng từ, kèm theo biên bản tài trợ của tô chức có chức năng nhận khoảng tài trợ này theo mẫu của tt 123/2012 btc, nếu không có đủ những chứng từ đó thì không được đưa vào chi phí hợ lý cái phần chi phí tài trợ này nó cũng rắc rối lắm bạn ơi
Chi phí tài trợ cho lễ hội mà cũng được đưa vào hợp lý hả bạn? Xem lại TT130 nhé bạn!

---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:42 ----------

Chào cả nhà!
Mọi người ơi, cho em hỏi với ạ.
Chả là vừa qua công ty em có tài trợ cho một đơn vị tổ chức lễ hội, giá trị tài trợ là 50tr. Đầu tiên bên em có cho bên A ứng trước là 20tr, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc lễ hội. Do trong quá trình chuẩn bị, có một số hạng mục mà bên A không thực hiện được trị giá 10tr. Số tiền bên em còn phải thanh toán là 20tr đồng.
Em mới đi làm nên nghiệp vụ này em không biết định khoản, các chứng từ như thế nào là hợp lệ ạ, Anh chị nào biết thì giúp em với ạ. Em cảm ơn
Bạn làm cái phiếu chi lần 1: N811/C111:20tr và lần 2 cũng làm như vậy. Nếu cty bạn có TK không hợp lý riêng thì đưa vào bên nợ của cái TK đó
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

Chị ơi, em đọc thông tư 123 theo điều 6, mục 2, khoản 2.30. "Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định; chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thifện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nêu tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Khoản 2 Điều này; chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn."
Như thế có phải là tài trợ này bên em thuộc dạng chi phí không được trừ của thuế thu nhập doanh nghiệp phải không ạ? và nếu hạch toán thì hạch toán như thế nào? Bên đối tác, chỉ gửi cho em bản hợp đồng tài trợ và biên bản nghiệm thu hợp đồng thôi ạ, chứ không có chứng từ nào khác nữa. Như vậy, có đủ chứng từ không ạ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

Bó tay với 2 bạn này. Không phải cứ có HĐ chứng từ thì đều được đưa vào CP hợp lý. Nó còn tùy thuộc vào HĐ chứng từ đó dùng làm gì. Cái nữa là không phải tài trợ nào cũng được đưa vào hợp lý. Tài trợ lễ hội nằm trong diện không được tính vào CP hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Các bạn đọc lại TT130 sẽ rõ.
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

Chị ơi, em đọc thông tư 130 và 123 rồi ạ. Chị nói đúng, nó không thuộc diện đối tượng được cho vào chi phí được trừ của DN.
Thế thì bây giờ định khoản thế nào hả chị? N811/C111 ạ? Lần 1 cho họ tạm ứng, giám đốc chi bằng tiền mặt ạ.
Còn chứng từ thì em chỉ nhận được HĐ và biên bản nghiệm thu kiêm thanh lý hợp đồng thôi ạ. Như vậy, nếu một bộ chứng từ hợp lý thì nó còn thiếu cái gì nữa hả chị ? sau khi bên chuyển khoản hết cho bên đó?
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

Mình không hiểu bạn đang nói với bạn thanhkieu hay mình nhưng mình cũng xin trả lời. Hạch toán như bạn là đúng rồi. Còn mấy cái giấy tờ đi kèm bạn tìm được càng nhiều càng tốt, không được nhiều thì có cái nào thì dùng cái đo. QUan trọng là cái biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng tài trợ. Còn 1 khi nó đã là không hợp lý thì dù có Hóa đơn này nọ thì cũng chỉ để nội bô bạn coi chứ thuế họ không thèm xem cái khoản không hợp lý ấy có đủ chứng từ không. (Bạn tự bỏ túi bạn ra, chẳng thiệt gì cho NN thì họ quan tâm làm gì.)
 
Ðề: Định khoản nghiệp vụ tài trợ lễ hội

Mình không hiểu bạn đang nói với bạn thanhkieu hay mình nhưng mình cũng xin trả lời. Hạch toán như bạn là đúng rồi. Còn mấy cái giấy tờ đi kèm bạn tìm được càng nhiều càng tốt, không được nhiều thì có cái nào thì dùng cái đo. QUan trọng là cái biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng tài trợ. Còn 1 khi nó đã là không hợp lý thì dù có Hóa đơn này nọ thì cũng chỉ để nội bô bạn coi chứ thuế họ không thèm xem cái khoản không hợp lý ấy có đủ chứng từ không. (Bạn tự bỏ túi bạn ra, chẳng thiệt gì cho NN thì họ quan tâm làm gì.)
Dạ, như vậy thì chỉ cần phiếu chi (cho 20tr) và ủy nhiệm chi (cho số tiền còn lại) phải không ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top