định khoản nghiệp vụ này như thế nào

elm chen

Member
Hội viên mới
cho em hỏi 1 VD này nhé
nhờ bên bán viết vênh HĐ lên, đáng lẽ mua 20.000.000 nhưng bảo ngta viết thành 30.000.000
thừa 10.000.000, bên bán thu 15% tương đương với 1.500.000. tất nhiên là mình phải trả toàn bộ số tiền 30.000.000 qua UNC ( vì trên 20tr) .sau khi trừ đi phí thu 15% thì bên bán phải trả lại công ty mình 8.500.000
cho em hỏi số tiền 8.500.000 sẽ định khoản như thế nào
em đang làm kế toán nội bộ nên có những khoản như thế này
hok biết định khoản sao để cuối tháng kết chuyển rồ xác định lỗ lãi
mọi ng giúp em với
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

Bạn cho nó vào Doanh thu khác
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

cho em hỏi 1 VD này nhé
nhờ bên bán viết vênh HĐ lên, đáng lẽ mua 20.000.000 nhưng bảo ngta viết thành 30.000.000
thừa 10.000.000, bên bán thu 15% tương đương với 1.500.000. tất nhiên là mình phải trả toàn bộ số tiền 30.000.000 qua UNC ( vì trên 20tr) .sau khi trừ đi phí thu 15% thì bên bán phải trả lại công ty mình 8.500.000
cho em hỏi số tiền 8.500.000 sẽ định khoản như thế nào
em đang làm kế toán nội bộ nên có những khoản như thế này
hok biết định khoản sao để cuối tháng kết chuyển rồ xác định lỗ lãi
mọi ng giúp em với[/QUO


Số tiền 8.500.000 bên bán trả cho cty bạn là bằng TM hay CK?
Như bên mình thì thường số tiền đó cty mình sẽ trả bằng TM, và đưa nó vào chi phí nội bộ thui. nếu thu thì đưa vào doanh thu khác hoặc thu nội bộ.
Ko bit bên bạn ntn?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

Số tiền 8.500.000 bên bán trả cho cty bạn là bằng TM hay CK?
Như bên mình thì thường số tiền đó cty mình sẽ trả bằng TM, và đưa nó vào chi phí nội bộ thui. nếu thu thì đưa vào doanh thu khác hoặc thu nội bộ.
Ko bit bên bạn ntn?

bên em cũng thu = TM thôi
em cho vô 515 đc hok
vì là nội bộ theo dõi nên em hok muốn chia nhiều TK con làm rj

em còn 1 việc nữa
cty em cho nhận viên đội thi công vay tiền: 7 triệu
mỗi tháng nhân viên này trả 1 triệu. đến khi nào hết
em định khoản như này có đúng hok
N1542/ C311:7 triệu
N311/C111: 7 triệu
hàng tháng trả tiền N111/C311: 1 triệu

em đang thắc mắc nếu hàng tháng chỉ định khoản N 111/C 311 thì hok phải ánh khoản thu trong tháng đc :-(
 
Sửa lần cuối:
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

Vì bạn là kế toán nội bộ nên chỉ ghi nhận chi phí phát sinh thực tế còn các con số ảo bạn ko cần quan tâm vì sổ nội bộ để nội bộ xem chứ ko phải trình với thuế nên bạn cứ làm theo số liệu phát sinh thực thực tế là được
CP=20 TRIỆU THỰC + 1.500.000 là OK công việc của bạn đến đây là chấm dứt chuyên phần còn lại tức : Còn cái hóa đơn 30.000.000 chuyển cho người làm công tác kế toán thuế họ xửa lý

---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:43 ----------

Cho người ta ứng hay gọi cách khác là vay cho nó đẹp
Nợ 141/ có 111 = 7 triệu
hàng tháng trù dần lương của họ nói cách khác họ trả cho lịch sự
Nợ 334/ có 141 = 1 triệu
cho vào Có 311 vậy thì công ty bạn đi vay người nhân viên kia chứ ko phải người kia vay tiền công ty, bạn đang dùng nhầm tài khoản rồi
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

cho em hỏi 1 VD này nhé
nhờ bên bán viết vênh HĐ lên, đáng lẽ mua 20.000.000 nhưng bảo ngta viết thành 30.000.000
thừa 10.000.000, bên bán thu 15% tương đương với 1.500.000. tất nhiên là mình phải trả toàn bộ số tiền 30.000.000 qua UNC ( vì trên 20tr) .sau khi trừ đi phí thu 15% thì bên bán phải trả lại công ty mình 8.500.000
cho em hỏi số tiền 8.500.000 sẽ định khoản như thế nào
em đang làm kế toán nội bộ nên có những khoản như thế này
hok biết định khoản sao để cuối tháng kết chuyển rồ xác định lỗ lãi
mọi ng giúp em với
hạch toán như sau : (chú ý đây là hạch toán nội bộ nhé còn nếu hạch táon thuế sẽ khác một chút)
-nhập mua hàng có 331/nợ 152 : 20.000.000 đồng
-thanh toán tiền : có 112/nợ 331 : 30.000.000 đồng
-chi phí hoá đơn : có 331/nợ 642 : 1.500.000 đồng
-thu lại tiền hàng : có 331 / nợ 111 : 8.500.000 đồng
nếu hạch toán thuế thì cú ý hạch toán phần thuế theo háo đơn 30.000.000 đồng và không có khoản thu lại tiền
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

Bạn làm theo chudinhxinh đi. Hoàn toàn chính xác đấy. Mình cũng đã làm kế toán nội bộ rồi nên m biết.
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

- Về bản chất theo mình bạn hiểu như bạn chudinhxinh là đúng nhất
Chi phí phải bỏ ra = 20 tr thực cộng 1.5 tr tiền phí
NỢ 152... : 20tr
NỢ 642, 811. 641 : 1.5 tr
Có 111,112 : 21,5 tr
Con số 8,5 tr là số ảo , bạn không cần quan tâm tới. vì đây là bạn làm nội bộ, chỉ phản ánh chi phí nội bộ thực tế phát sinh
, còn nếu muốn làm sổ sách định khoản rõ rãng thì có thể làm như bạn elm chen
 
Ðề: định khoản nghiệp vụ này như thế nào

- Về bản chất theo mình bạn hiểu như bạn chudinhxinh là đúng nhất
Chi phí phải bỏ ra = 20 tr thực cộng 1.5 tr tiền phí
NỢ 152... : 20tr
NỢ 642, 811. 641 : 1.5 tr
Có 111,112 : 21,5 tr
Con số 8,5 tr là số ảo , bạn không cần quan tâm tới. vì đây là bạn làm nội bộ, chỉ phản ánh chi phí nội bộ thực tế phát sinh
, còn nếu muốn làm sổ sách định khoản rõ rãng thì có thể làm như bạn elm chen

Các bạ đã quên mất là thanh toán tiền hàng là 30tr chứ không chỉ có 20tr và 1,5tr đâu nhé vì hoá đơn >20tr bắt buộc thanh toán qua ngân hàng như vậy trên tài khoản ngân hàng thể hiện khoản thanh toán là 30tr chứ không phải là 21,5tr như vậy 8,5tr là thật chứu không ảo đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top