Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

mini2129

New Member
Hội viên mới
Cty em thuê VP, đóng tiền 6 tháng một:
Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:
Nợ 242:13.440.000
Nợ 1331: 1.344.000
Có 331: 14.784.000
Ngày 9/10/2009 em chuyển tiền qua NH để trả
ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000
Cuối mỗi tháng em phân bổ tiền thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)
Nợ 6428/Có 242: Số tiền = 13.440.000/6 tháng
Em làm như vậy có đúng ko các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.:chuyengivay:
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Bạn làm như vậy là đúng rùi.
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Cty em thuê VP, đóng tiền 6 tháng một:
Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:
Nợ 242:13.440.000
Nợ 1331: 1.344.000
Có 331: 14.784.000
Ngày 9/10/2009 em chuyển tiền qua NH để trả
ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000
Cuối mỗi tháng em phân bổ tiền thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)
Nợ 6428/Có 242: Số tiền = 13.440.000/6 tháng
Em làm như vậy có đúng ko các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.:chuyengivay:

" Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

ban lam nhu vay la dung roi
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

" Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác

Ủng hộ ý kiến của bạn. TK 242 chỉ sử dụng cho những phát sinh > 1 năm.
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Cty em thuê VP, đóng tiền 6 tháng một:
Ngày 5/10/09 khi nhận hoá đơn bên cho thuê em ĐK:
Nợ 242:13.440.000
Nợ 1331: 1.344.000
Có 331: 14.784.000
Ngày 9/10/2009 em chuyển tiền qua NH để trả
ĐK: Nợ 331/Có 1121: 14.784.000
Cuối mỗi tháng em phân bổ tiền thuê nhà (Pbổ trong 6 tháng)
Nợ 6428/Có 242: Số tiền = 13.440.000/6 tháng
Em làm như vậy có đúng ko các bác? Cho em xin ý kiến với nhé.:chuyengivay:

định khoản như vậy là tương đối ổn chỉ có 242 thay bằng 142 nhá
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

" Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sxkd trên 1 năm tài chính" như vậy khoản thuê vp chỉ có 6 tháng, bạn nên hạch toán thay bằng tk 142 mới chính xác

"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142
Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"
Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142
Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"
Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
Theo tôi thì hạch toán vào TK 142 thì đúng hơn
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Thông thường những CP nào kéo dài qua 2 niên độ kế toán phải hạch toán vào TK242, nhưng trong trường hợp bạn thì mình nghĩ hạch toán TK142 thì đúng hơn, vì nếu hạch toán vào TK 242, sang niên độ sau CP đó trở thành dưới 1 năm lại phải điều chỉnh hạch toán sang TK142
Bên mình cũng có trường hợp tương tự như vậy, đến cuối năm kiểm toán bắt điều chỉnh sang ngắn hạn
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Theo mình đổi 242 thành 142
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Mình cũng đồng ý đổi 242 thành 142
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

cho em hỏi là trong trường hợp Ngày trên hoá đơn là 10/7, nhg ngày 20/7 người bán mới chuyển hoá đơn cho công ty em, và ngày 24/7 thì làm lệnh thanh toán. Vậy có nhất thiết phải hạch toán qua 331 không hay có thể Ghi có 112 ngày 24/7 luôn, vì trong phần mềm cho khai báo ngày hạch toán và ngày hoá đơn riêng ạ
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Thật ra nếu Cty bạn hoạt động SXKH mà chi phí phát sinh trong kỳ tương đối lớn thì không cần dk vào 242 đâu, bạn có thể hạch toán vào 142 rồi cuối kỳ kết chuyển vào TK 642, 911 để tính KQKD luôn, miễn là bạn cân đối chi phí QLDN đừng vượt mức quy định là được rôi ( 10% )
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Bạn mini2129 nói đúng rùi.
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142
Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242"
Nghiệp vụ trên sử dụng TK 242 là chính xác rồi.
Đồng ý với ý kiến của bạn!
Chi phí của 6 tháng nhưng phát sinh liên quan đến 2 năm tài chính thì sd TK 242 ( ví dụ: từ T.10/09 đến T.3/2010).
Nếu 6 tháng trong một năm tài chính thì mới sd TK 142
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

1, nhận hóa đơn:
N142:
N 1331
C331
2, chuyển khoản:
Nợ 331
C 1121
3, phân bổ tháng (6 tháng)
Nợ 6428
C 142
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

mình cũng đồng ý chuyển TK 242 sang TK 142 thì hợp lý hơn
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

mình cũng đồng ý chuyển TK 242 sang TK 142 thì hợp lý hơn

cho mình hỏi chút nữa: tháng 10/2009 cty mình trả tiền thuê nhà của 6 tháng tiếp theo, nhưng thời gian 6 tháng này sẽ từ 11/2009 - 5/2010. Vậy khi nhận Hoá đơn và định khoản mình sẽ phải cho vào TK 242 hay TK 142 vây? mình chưa hiểu rõ mong mọi người chỉ giúp.
+ Nhận Hoá đơn:
N 242 (hay 142)
N 1331
C 331
+ Khi thanh toán:
N 331
C 111/112
+ Cuối tháng phân bổ:
N 6422
C 242 (hay 142)
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

"Dưới 1 năm và trong cùng 1 niên độ thì sử dụng TK 142
Dưới 1 năm nhưng qua 2 niên độ thì sử dụng TK 242", tôi ủng hộ ý kiến này.
 
Ðề: Định khoản khi nhận hoá đơn và trả tiền sau

Hạch tóan vào 142 không đúng bạn àh, vì p/s từ thang 10/2009 phân bổ 6 tháng thì đến 03/2010, thì phải hạch toán vào 242.
Nếu phân bổ 02 tháng mà vào đúng 12/2009, thì phải sang 01/2010 mới phân bổ hết thì cũng phải hạch toán 242 bạn àh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top