Ngày 15/06 Công ty xuất hàng hóa A cho công ty B với tổng giá trị hàng hóa là 12.500.000, đã thanh toán bằng tiền mặt, thuế VAT 10% biết rằng ngày 02/05 công ty A tạm ứng trước của công ty B 50% tổng tiền hàng.
ĐK thế là đúng rùi , nhưng mình nghĩ bút toán ngày 15/6 ấy tách raCty A xuất bán:
- Ngày 02/05
Nợ 111, 112 6.250.000
Có 131 6.250.000
- Ngày 15/06:
+Nợ 111 7.500.000
Nợ 131 6.250.000
Có 511 12.500.000
Có 33311 1.250.000
+Nợ 632
Có 156
Cty A:
- Ngày 2/5
Nợ 111: 6.250.000
Có 131: 6.250.000
- Ngày 15/6:
+ Nợ 632
Có 156
+ Nợ 111:7.500.000
Nợ 131: 6.250.000
Có 511: 12.500.000
Có 33311: 1.250.000
Cty B
- Ngày 2/5
Nợ Tk 331: 6.250.000
Có Tk 111: 6.250.000
- Ngày 15/6
Nợ Tk 156: 12.500.000
Nợ Tk 1331: 1.250.000
Có Tk 331: 6.250.000
Có Tk 111: 7.500.000
chà,đề chỉ cho nhiêu đó mà cũng rắc rối thế ah,