Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Các bạn đang tự làm khó mình. mua CCDC chưa hóa đơn=> chưa trả tiền mà ngưoi2 bán vẫn đưa hàng cho mình sài=> ghi nhận vào sổ theo dõi = người bán cho sài thử=> khi nào Ngưoi2 bán xuất HD hạch toán và phân bổ, khỏi phải nhập kho ĐK; C111,112 N142,242 N133 thế là OK.

Cái dòng mầu đỏ hay nha. Làm thế NN chắc chẳng cần phải quy định gì đâu nhỉ.

CCDC chưa HĐ thì cứ hạch toán nhập kho bình thường có gì đâu mà khó với lại không khó. Cứ N153/Có331 (ko có thuế) sau này HĐ về thì hạch toán thuế và khấu trừ thuế sau. OK
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

chào cả nhà, mọi người giúp e định khoản nghiệp vụ này nha
15/6: Mua CCDC về nhập kho, đã thanh toán cho người bán 8tr, VAT: 800.000
20/6 đưa CCDC vào sử dụng (dự tính sử dụng trong 2 năm)
29/8: mới nhận được HĐ GTGT
Thanks!

Như vầy nhé bạn:

- 15/06: Mua CCDC nhập kho chưa hoá đơn
N 153: 8tr
C 331: 8tr
- 20/06: Đưa CCDC vào phân bổ
C 242 : 8tr
N 153 : 8tr
phân bổ hàng tháng ( nên bắt đầu phân bổ từ tháng 7)
N 641,642,627 : 8tr/24 tháng
C 242 :8tr/24 tháng
- Nhận hoá đơn
N 1331 : 800,000
C 331 : 800,000
Thanh toán cho nhà c.cấp
N 331 : 8,800,000
C 111,112 : 8,800,000.
Các bạn thấy thế nào..được không
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Bạn nhớ là khi nào nhận đc HĐ thì hãy thanh toán nhé. Ko nên thanh toán trc khi giao HD vì sẽ có nhiều rủi ro cho mình.
Trên thực tế thì trường hợp của bạn có thể tạm coi là HĐ ghi ngày 15/6 vì bạn đã thanh toán tiền rồi tức là bạn đã biết giá mua thực tế là bao nhiêu rồi(Nhớ là HD phải lấy trc ngày 15 của tháng sau để bạn còn kê khai thuế của tháng đó)
Thế thì có thể hạch toán như sau:
Khi hàng về nhập khó ghi:
Nợ TK153: 80.000
Nợ TK133: 8.000
Có TK111,112: 88.000
Đến ngày 20/6 đưa vào sử dụng ghi:
- Phản ánh toàn bộ giá trị xuất dùng
Nợ TK 242: Giá trị xuất dùng
Có TK 153: Giá trị xuất dùng
- Hàng tháng ghi bút toán phẩn bổ
Nợ TK 641, 642, 627:
Có TK 242:
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Bạn nhớ là khi nào nhận đc HĐ thì hãy thanh toán nhé. Ko nên thanh toán trc khi giao HD vì sẽ có nhiều rủi ro cho mình.
Trên thực tế thì trường hợp của bạn có thể tạm coi là HĐ ghi ngày 15/6 vì bạn đã thanh toán tiền rồi tức là bạn đã biết giá mua thực tế là bao nhiêu rồi(Nhớ là HD phải lấy trc ngày 15 của tháng sau để bạn còn kê khai thuế của tháng đó)
Thế thì có thể hạch toán như sau:
Khi hàng về nhập khó ghi:
Nợ TK153: 80.000
Nợ TK133: 8.000
Có TK111,112: 88.000
Đến ngày 20/6 đưa vào sử dụng ghi:
- Phản ánh toàn bộ giá trị xuất dùng
Nợ TK 242: Giá trị xuất dùng
Có TK 153: Giá trị xuất dùng
- Hàng tháng ghi bút toán phẩn bổ
Nợ TK 641, 642, 627:
Có TK 242:

Có hóa đơn đâu mà bạn hạch toán thuế. Nhớ là khi nào có HĐ mới xác nhận thuế nhé
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Kế toán giỏi là phải biết hạch toán làm sao có lợi cho Cty nhất mà vẫn không sai về bản chất của sự việc, còn cứ sách dạy sao làm thế thế thì còn gì mà nói nữa bạn.
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Tớ nghĩ là hạch toán như bạn Wega là đúng rồi.
Đúng là phải làm sao có lợi cho công ty và ko được sai về bản chất nhưng cũng cẩn thận với các pác bên thuế chứ nhỉ bạn bichtram03
 
Ðề: Định khoản CCDC nhập kho & xử dụng - hóa đơn về sau?

Kế toán giỏi là phải biết hạch toán làm sao có lợi cho Cty nhất mà vẫn không sai về bản chất của sự việc, còn cứ sách dạy sao làm thế thế thì còn gì mà nói nữa bạn.

ừ bichtram nói đúng rồi. Nhưng hạch toán như của bạn là sai về bản chất đó. Chứ ko phải sách dạy đâu. Mà hạch toán như mình nói thì đâu có hại gì cho Cty mà vẫn đúng luật. hihi:chay: (ko biết mình nói có đúng ko nữa)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top