Quý 1/2009 công ty mình lãi 11 triệu nhưng do mình đã kết chuyển lỗ rồi nên số thuế tndn phải nộp =0 vậy thì mình có cần định khoản tk 8211 và 3334 ko? Nếu có thì phải làm thế nào?
Mong cả nhà giúp đỡ.
Thanks
Quý 1/2009 công ty mình lãi 11 triệu nhưng do mình đã kết chuyển lỗ rồi nên số thuế tndn phải nộp =0 vậy thì mình có cần định khoản tk 8211 và 3334 ko? Nếu có thì phải làm thế nào?
Mong cả nhà giúp đỡ.
Thanks
CP thuế TNDN phát sinh khi bạn xác định dc số thuế phải nộp là bao nhiêu và trích tiền để nộp số thuế đó.bạn đã chuyển lỗ và ko phát sinh lãi thì lấy căn cứ nào mà định khoản 8211 và 3334.
Quý 1/2009 công ty mình lãi 11 triệu nhưng do mình đã kết chuyển lỗ rồi nên số thuế tndn phải nộp =0 vậy thì mình có cần định khoản tk 8211 và 3334 ko? Nếu có thì phải làm thế nào?
Mong cả nhà giúp đỡ.
Thanks
8211 chỉ hạch toán vào sổ sách vào cuối năm TC khi xác định được số thuế TNDN thực nộp của năm. Hàng quý nếu cty lỗ thì thôi, còn lãi thì chỉ tạm xác định số thuế TNDN phải nộp rồi đi nộp(3334/1111), không cần ĐK tk 821 gì cả
8211 chỉ hạch toán vào sổ sách vào cuối năm TC khi xác định được số thuế TNDN thực nộp của năm. Hàng quý nếu cty lỗ thì thôi, còn lãi thì chỉ tạm xác định số thuế TNDN phải nộp rồi đi nộp(3334/1111), không cần ĐK tk 821 gì cả
Cái màu đỏ cần phải xem lại chế độ. Tạm tính vẫn hạch toán Nợ 8211/ Có 3334. Khi nộp thì hạch toán như bạn.
Cuối năm ko phải nộp thuế TNDN hoạc nộp ít hơn số tạm tính làm bút toán ngược lại. Tương tự nếu phải nộp tăng thêm.
Cái màu đỏ cần phải xem lại chế độ. Tạm tính vẫn hạch toán Nợ 8211/ Có 3334. Khi nộp thì hạch toán như bạn.
Cuối năm ko phải nộp thuế TNDN hoạc nộp ít hơn số tạm tính làm bút toán ngược lại. Tương tự nếu phải nộp tăng thêm.
Sorry, mình nhầm, thanks Thích Đủ Thứ nhé, nhưng mà cho mình hỏi, nếu hàng tháng mình không hạch toán vào 8211 mà để đến cuối năm hạch toán được không??
Sorry, mình nhầm, thanks Thích Đủ Thứ nhé, nhưng mà cho mình hỏi, nếu hàng tháng mình không hạch toán vào 8211 mà để đến cuối năm hạch toán được không??