Chào các bạn!
Mình có vấn đề này mong các bạn cho mình ý kiến
Trong tờ khai thuế tháng 4 mình có kê khai sai số tiền thuế được khấu trừ, khoản mình kê lại nhiều hơn số tiền được khấu trừ(tức là cơ quan thuế bị thiệt) thế nên làm sổ kế toán nó ko cân đối trong bảng CDPS. VÌ tháng 4 bị sai nên kéo theo tháng 5,6,7 đều sai. Giờ mình không biết điều chỉnh thế nào cho đúng.Mình có hỏi ông quản lý thuế nhưng ông ấy nói để quyết toán mà như vậy thì lâu quá, cả năm sai mất.
Theo các bạn mình nên điều chỉnh trong tháng 8 này về số được khấu trừ chuyển sang hay điều chỉnh cả 3 tháng nộp lại.
Các bạn có kinh nghiệm giúp mình với
Mình cảm ơn nhiều!
Mình có vấn đề này mong các bạn cho mình ý kiến
Trong tờ khai thuế tháng 4 mình có kê khai sai số tiền thuế được khấu trừ, khoản mình kê lại nhiều hơn số tiền được khấu trừ(tức là cơ quan thuế bị thiệt) thế nên làm sổ kế toán nó ko cân đối trong bảng CDPS. VÌ tháng 4 bị sai nên kéo theo tháng 5,6,7 đều sai. Giờ mình không biết điều chỉnh thế nào cho đúng.Mình có hỏi ông quản lý thuế nhưng ông ấy nói để quyết toán mà như vậy thì lâu quá, cả năm sai mất.
Theo các bạn mình nên điều chỉnh trong tháng 8 này về số được khấu trừ chuyển sang hay điều chỉnh cả 3 tháng nộp lại.
Các bạn có kinh nghiệm giúp mình với
Mình cảm ơn nhiều!