Mọi người giúp tôi với, cty tôi vừa quyết toán thuế 2010,2011 có ghi như sau:
1, Thuế GTGT phải nộp tăng 19.574.685 do:kê khai thiếu doanh thu: 18.929.949, do k điều chỉnh số liệu kiểm tra lần trước: 263.054đ, do cộng sai số học tờ khai: 8.955, do kê khai Tủ Lạnh k phục vụ SXKD: 372.727đ. ( Do số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau vẫn còn nên chỉ phải điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ trong tờ khai k phải ra kho bạc nộp)
2, Thuế TNDN phải nộp tăng: 84.669.554đ.
(Mọi người giúp tôi định khoản với: Đa tạ, đa tạ)
1, Thuế GTGT phải nộp tăng 19.574.685 do:kê khai thiếu doanh thu: 18.929.949, do k điều chỉnh số liệu kiểm tra lần trước: 263.054đ, do cộng sai số học tờ khai: 8.955, do kê khai Tủ Lạnh k phục vụ SXKD: 372.727đ. ( Do số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau vẫn còn nên chỉ phải điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ trong tờ khai k phải ra kho bạc nộp)
2, Thuế TNDN phải nộp tăng: 84.669.554đ.
(Mọi người giúp tôi định khoản với: Đa tạ, đa tạ)