Mình có làm tờ khai thue TNDN tạm tính cho cty mình, cty chỉ mới hoạt động từ tháng 12 và các chi phí đêu phát sinh ở tháng 12, khi kê khai mình lấy tổng những chi phí mà đã mua sắm và sửa chữa cty công với tiền lương để cho vào chi phí tạm tính, nhưng khi làm báo cáo tai chính thì mình mới nhớ ra là những chi phí đó phải được phân bổ, thời gian phân bổ lên tới 24 tháng, khi phân bổ thì mình mới được cho vào chi phí của doanh nghiệp phải ko?, vậy là mình đã kê khai sai chi phí đầu vào, vì mình cho hết vào tháng 12 mà, Vậy mọi người có thế góp ý kiến bây giờ mình nên điều chỉnh thế nào ko