Chào cả nhà!
Mình là thành viên mới. Mình có một thắc mắc mong đươc các bạn giúp đỡ
Kế toán trước ở Cty Mình hạch toán thuế TNDN như sau:
Tháng 1/2009 nộp Thuế TNDN tạm tính Q 3,4/2008
Nợ TK 3334 : 100 tr
Có TK 112: 100Tr
Cuối năm 2008 thuế TNDN p nộp là 200 tr kế toán ko hach toán gi cả. Cứ để TK 3334 có số dư bên nợ từ năm 2007 đến nay . mà thực tế sang năm 2009 Cty chỉ còn phải nộp thuế TNDN của năm 2008 là 200 tr thôi.
Mỗi làn nộp thuế thì hach toán Nợ TK 3334
Có TK 112/111
mà ko hach toán vào TK 821
Giờ minh mới vô làm mình muốn diều chỉnh lại cho phù hợp
Mong mọi nguời giúp đỡ
Mình là thành viên mới. Mình có một thắc mắc mong đươc các bạn giúp đỡ
Kế toán trước ở Cty Mình hạch toán thuế TNDN như sau:
Tháng 1/2009 nộp Thuế TNDN tạm tính Q 3,4/2008
Nợ TK 3334 : 100 tr
Có TK 112: 100Tr
Cuối năm 2008 thuế TNDN p nộp là 200 tr kế toán ko hach toán gi cả. Cứ để TK 3334 có số dư bên nợ từ năm 2007 đến nay . mà thực tế sang năm 2009 Cty chỉ còn phải nộp thuế TNDN của năm 2008 là 200 tr thôi.
Mỗi làn nộp thuế thì hach toán Nợ TK 3334
Có TK 112/111
mà ko hach toán vào TK 821
Giờ minh mới vô làm mình muốn diều chỉnh lại cho phù hợp
Mong mọi nguời giúp đỡ