điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Jenhcv

Member
Hội viên mới
Mấy anh chị ơi giúp em với, chuyện là T02/2010 này doanh thu em 5.027.000 đ, nhưng em lại sơ ý kê trong sổ sách là 5.127.000 đ. Vì T02/2010 này em hạch toán là :
Nợ TK 131 : 5.639.700 đ
Có TK 511 : 5.127.000 đ
Có TK 333 : 512.700 đ
Như vậy đến T08/2010 này em phát hiện ra lệch 100ng nên em làm bút toán điều chỉnh như vầy có đúng ko ạ :
Nợ TK 511 : 100.000 đ
Có TK 131 : 100.000 đ
Mong các anh chị giúp em với, cám ơn các anh chị nhiều
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Mấy anh chị ơi giúp em với, chuyện là T02/2010 này doanh thu em 5.027.000 đ, nhưng em lại sơ ý kê trong sổ sách là 5.127.000 đ. Vì T02/2010 này em hạch toán là :
Nợ TK 131 : 5.639.700 đ
Có TK 511 : 5.127.000 đ
Có TK 333 : 512.700 đ
Như vậy đến T08/2010 này em phát hiện ra lệch 100ng nên em làm bút toán điều chỉnh như vầy có đúng ko ạ :
Nợ TK 511 : 100.000 đ
Có TK 131 : 100.000 đ
Mong các anh chị giúp em với, cám ơn các anh chị nhiều

bạn còn phải điều chỉnh cả VAt đầu ra nữa vì doanh thu sai => VAt cũng sai

Làm tờ khai điều chỉnh giảm VAt đầu ra phải nộp nữa bạn nhé
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Trong trường hợp này bạn làm bút toán điều chỉnh như sau:
Nợ 811: 100.000
Có 131: 100.000
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Làm như bạn Mít Ướt là đúng đấy
Bước 1: bạn điều chỉnh DT và Thuế sai
Nợ 511: 100.000
Nợ 333: 10.000
Có 131: 110.000
Bước 2: Bạn phải làm tờ khai điều chỉnh giảm VAT đầu ra phải nộp
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Sao mình lại không điều chỉnh giảm doanh thu mà lại điều chỉnh tăng thêm chi phí vậy
Nếu hạch toán giống như thanhnv.fast thì không điều chỉnh giảm doanh thu mà còn tăng thêm chi phí là 100.000 sao?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Sao mình lại không điều chỉnh giảm doanh thu mà lại điều chỉnh tăng thêm chi phí vậy
Nếu hạch toán giống như thanhnv.fast thì không điều chỉnh giảm doanh thu mà còn tăng thêm chi phí là 100.000 sao?

thì làm như mình bảo đó, mà cụ thể bạn lethuong25 nói đó bạn à
:xinloinhe:
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

T02/2010 này doanh thu là 5.027.000 đ, nhưng anh/chị lại sơ ý kê trong sổ sách là 5.127.000 đ. Vì T02/2010 này a/c hạch toán là :
Nợ TK 131 : 5.639.700 đ
Có TK 511 : 5.127.000 đ
Có TK 333 : 512.700 đ
Theo em làm bút toán điều chỉnh như vầy :ghi âm bút toán trên, rồi ghi lại bút toán đúng.
Nợ TK 131 : 5.529.700 đ
Có TK 511 : 5.027.000 đ
Có TK 333 : 502.700 đ
a/c thấy đúng hok?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

T02/2010 này doanh thu là 5.027.000 đ, nhưng anh/chị lại sơ ý kê trong sổ sách là 5.127.000 đ. Vì T02/2010 này a/c hạch toán là :
Nợ TK 131 : 5.639.700 đ
Có TK 511 : 5.127.000 đ
Có TK 333 : 512.700 đ
Theo em làm bút toán điều chỉnh như vầy :ghi âm bút toán trên, rồi ghi lại bút toán đúng.
Nợ TK 131 : 5.529.700 đ
Có TK 511 : 5.027.000 đ
Có TK 333 : 502.700 đ
a/c thấy đúng hok?

Giờ chỉ cần chủ topic điều chỉnh DT và thuế như bạn lethuong là được, sau đó làm điều chỉnh phần thuế trên TK.
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Các bạn ơi cho mình hỏi cái này với? 30/4/2011 vừa rồi, bên công ty mình có xuất ra 1 cái HĐ trị giá 10,040,000đ ( Đây là mặt hàng thiết kế Web nên là hàng hóa ko chịu thuế GTGT). Nhưng đến ngày 02/05/2011 lại có BB hủy HĐ đó ( Do viết sai địa chỉ bên mua), và cái HĐ ấy lại được viết lại vào tháng 6/2011. Nhưng kế toán cũ khi làm tờ khai thuế GTGT của T4/2011 thì lại vẫn kê cái HĐ bị hủy đó vào T4/2011 và đã nộp ;ên cơ quan thuế rồi. Vậy các bạn và các anh chị cho mình hỏi: Sang tháng 6/2011 mình sẽ phải làm bút toán điều chỉnh Giảm DT ntn? Vì đây là mặt hàng ko chịu thuế nên mình cũng ko chắc lắm, vì mình chưa làm bao giờ! Và mình khi làm tờ khai điều chỉnh thuế thì vào mục điều chỉnh nào? ( Trong tờ khai phần giải trinh bổ sung, điều chỉnh ấy: Mình vào mục điều chỉnh tăng số thuế phả nộp hay giảm số thuế phải nộp bây giờ? Vì thực tế thuế ko ảnh hưởng gì mà, nó chỉ liên quan đến giảm DT của tháng 4/2011 thôi.

Các bạn và các anh chị giúp mình với nhé!

Cảm ơn rất nhiều!
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Sao không ai giúp mình câu hỏi này vậy? Mình đang làm điều chỉnh tờ khai mà không biết vào đâu đây?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

bạn cứ xem sp thiết kế web của bạn la một sp là đươc ah!tức là khi nhận được bb hủy hợp đồng bạn hạch toán:
nợ tk doanh thu
có tk hàng bán bị trả lại
còn thuế thi ko co lien quan j het
toi trl z ban hieu chua?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Các bạn ơi cho mình hỏi cái này với? 30/4/2011 vừa rồi, bên công ty mình có xuất ra 1 cái HĐ trị giá 10,040,000đ ( Đây là mặt hàng thiết kế Web nên là hàng hóa ko chịu thuế GTGT). Nhưng đến ngày 02/05/2011 lại có BB hủy HĐ đó ( Do viết sai địa chỉ bên mua), và cái HĐ ấy lại được viết lại vào tháng 6/2011. Nhưng kế toán cũ khi làm tờ khai thuế GTGT của T4/2011 thì lại vẫn kê cái HĐ bị hủy đó vào T4/2011 và đã nộp ;ên cơ quan thuế rồi. Vậy các bạn và các anh chị cho mình hỏi: Sang tháng 6/2011 mình sẽ phải làm bút toán điều chỉnh Giảm DT ntn? Vì đây là mặt hàng ko chịu thuế nên mình cũng ko chắc lắm, vì mình chưa làm bao giờ! Và mình khi làm tờ khai điều chỉnh thuế thì vào mục điều chỉnh nào? ( Trong tờ khai phần giải trinh bổ sung, điều chỉnh ấy: Mình vào mục điều chỉnh tăng số thuế phả nộp hay giảm số thuế phải nộp bây giờ? Vì thực tế thuế ko ảnh hưởng gì mà, nó chỉ liên quan đến giảm DT của tháng 4/2011 thôi.

Các bạn và các anh chị giúp mình với nhé!

Cảm ơn rất nhiều!

Em cứ làm điều chỉnh như bình thường và nộp tờ khai bổ sung T4 nộp cùng báo cáo tháng 6 là được, còn mặt hàng ko chịu thuế thì số thuế giảm là 0. Làm đúng thủ tục là được em nhé!
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Các bạn ơi cho mình hỏi cái này với? 30/4/2011 vừa rồi, bên công ty mình có xuất ra 1 cái HĐ trị giá 10,040,000đ ( Đây là mặt hàng thiết kế Web nên là hàng hóa ko chịu thuế GTGT). Nhưng đến ngày 02/05/2011 lại có BB hủy HĐ đó ( Do viết sai địa chỉ bên mua), và cái HĐ ấy lại được viết lại vào tháng 6/2011. Nhưng kế toán cũ khi làm tờ khai thuế GTGT của T4/2011 thì lại vẫn kê cái HĐ bị hủy đó vào T4/2011 và đã nộp ;ên cơ quan thuế rồi. Vậy các bạn và các anh chị cho mình hỏi: Sang tháng 6/2011 mình sẽ phải làm bút toán điều chỉnh Giảm DT ntn? Vì đây là mặt hàng ko chịu thuế nên mình cũng ko chắc lắm, vì mình chưa làm bao giờ! Và mình khi làm tờ khai điều chỉnh thuế thì vào mục điều chỉnh nào? ( Trong tờ khai phần giải trinh bổ sung, điều chỉnh ấy: Mình vào mục điều chỉnh tăng số thuế phả nộp hay giảm số thuế phải nộp bây giờ? Vì thực tế thuế ko ảnh hưởng gì mà, nó chỉ liên quan đến giảm DT của tháng 4/2011 thôi.

Các bạn và các anh chị giúp mình với nhé!

Cảm ơn rất nhiều!

Mình tưởng không chịu thuế thì viết vào hóa đơn thông thường thì làm gì kê khai thuế nhỉ?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

bạn chụp ảnh ở Thủy điện Hòa Bình ah.hi
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Mình cũng đang vứong như vậy? mà cũng ko biết làm kiểu j?
 
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Do không làm ảnh hưởng số thuế phải nộp nên theo tôi tháng 6/2011 bạn khai bình thường theo đúng hóa đơn viết lại. Đến kỳ khai thuế tháng 7 (Thông tư 28/2011/TT-BTC mới) thì bạn làm bản giải trình(làm bằng VB thôi - không phải theo mẫu 01/KHBS đâu nhé!) kèm theo TK GTGT tháng 4/2011 mới thay thế bản cũ (không còn DT hóa đơn bị hủy) nộp lên cơ quan thuế là ổn - Theo đúng Trường hợp 4 điểm 5 Điều 9 Thông tư 28 mới đó.
Việc điều chỉnh bút toán giảm DT tự nghiên cứu nhé!

---------- Post added at 12:55 AM ---------- Previous post was at 12:22 AM ----------

Không thể khai bổ sung theo 01/KHBS tháng 4/2011 được vì trong mẫu chỉ có hai loại điều chỉnh là làm tăng thuế phải nộp và làm giảm thuế phải nộp. Mà trường hợp của mình thì không ảnh hưởng số thuế phải nộp.(vả lại nếu khai như thế thì tổng hợp vào mẫu 01-3/GTGT tháng 6/2011 vào ô 35 hay 37 trên TK GTGT hả bạn thoayeu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

Các bạn ơi cho mình hỏi cái này với? 30/4/2011 vừa rồi, bên công ty mình có xuất ra 1 cái HĐ trị giá 10,040,000đ ( Đây là mặt hàng thiết kế Web nên là hàng hóa ko chịu thuế GTGT). Nhưng đến ngày 02/05/2011 lại có BB hủy HĐ đó ( Do viết sai địa chỉ bên mua), và cái HĐ ấy lại được viết lại vào tháng 6/2011. Nhưng kế toán cũ khi làm tờ khai thuế GTGT của T4/2011 thì lại vẫn kê cái HĐ bị hủy đó vào T4/2011 và đã nộp ;ên cơ quan thuế rồi. Vậy các bạn và các anh chị cho mình hỏi: Sang tháng 6/2011 mình sẽ phải làm bút toán điều chỉnh Giảm DT ntn? Vì đây là mặt hàng ko chịu thuế nên mình cũng ko chắc lắm, vì mình chưa làm bao giờ! Và mình khi làm tờ khai điều chỉnh thuế thì vào mục điều chỉnh nào? ( Trong tờ khai phần giải trinh bổ sung, điều chỉnh ấy: Mình vào mục điều chỉnh tăng số thuế phả nộp hay giảm số thuế phải nộp bây giờ? Vì thực tế thuế ko ảnh hưởng gì mà, nó chỉ liên quan đến giảm DT của tháng 4/2011 thôi.

Các bạn và các anh chị giúp mình với nhé!

Cảm ơn rất nhiều!
trước hết bạn phải làm điều chỉnh giảm DT tháng 4 đồng thời điều chỉnh giảm VAT đầu ra (mặc dù đây là hóa đơn có VAT = 0 nên ko ảnh hưởng tới thuế)
vì bạn đã phát hiện ra sai sót trước ký báo cáo quý nên nó ko ảnh hưởng tới báo cáo quý.bạn ghi nhận doanh thu tháng 6 bình thường như trên hóa đơn viết ra.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top