Mình có vấn đề này mong được các bạn chỉ giáo. Mình mới vào làm tại công ty, khi kiểm tra lại báo cáo tài chính 2008 thì phát hiện:
- Kế toán cũ không hạch toán phần phát sinh bên ngân hàng vào sổ sách kế toán-> BCTC sót 1 số tài khoản
- Số thuế VAT được khấu trừ so với báo cáo thuế lệch 9 đ
- Phần tiền lương chi tháng 12/2008 chưa kết chuyển-> bên TK 334 còn dư Nợ, nhưng khoản mục này khi lên BCTC thì bị bỏ ra khỏi báo cáo-> tổng TS và NV bị sai.
Bây giờ mình phải điều chỉnh thế nào đây. Mong các bạn giúp đỡ. Gấp gấp vì sếp đang giục điều chỉnh lại. Điều chỉnh trễ thế này thuế có chấp nhận không. Các bạn ai có văn bản quy định về việc điều chỉnh BCTC thì cho mình xin luôn nhé. Cảm ơn nhiều!
- Kế toán cũ không hạch toán phần phát sinh bên ngân hàng vào sổ sách kế toán-> BCTC sót 1 số tài khoản
- Số thuế VAT được khấu trừ so với báo cáo thuế lệch 9 đ
- Phần tiền lương chi tháng 12/2008 chưa kết chuyển-> bên TK 334 còn dư Nợ, nhưng khoản mục này khi lên BCTC thì bị bỏ ra khỏi báo cáo-> tổng TS và NV bị sai.
Bây giờ mình phải điều chỉnh thế nào đây. Mong các bạn giúp đỡ. Gấp gấp vì sếp đang giục điều chỉnh lại. Điều chỉnh trễ thế này thuế có chấp nhận không. Các bạn ai có văn bản quy định về việc điều chỉnh BCTC thì cho mình xin luôn nhé. Cảm ơn nhiều!