đau đầu vì công nợ

Ðề: đau đầu vì công nợ

Cả nhà ơi! Giúp mình với! Mình đang gặp 1 TH này ko biết nên xử lý như thế nào đây.
Năm 2011 công ty mình mua hàng của công ty A là 900 tr (hoá đơn xuất toàn trên 20tr) tuy nhiên bên mình mới thanh toán đc có 500tr còn 400tr. Khi thuê dịch vụ kế toán làm BCTC thì họ lại để công nợ với công ty A bằng 0( do xếp mình yêu cầu họ làm thế vì xếp ko mua hàng của họ nữa). Mình phân tích cho xếp biết là nếu ko TT bằng CK thì mình sẽ mất 40tr tiền thuế đấy vậy là xếp kêu minh khắc phục hậu quả. Năm 2012 này mình làm bút toán thu lại tiền mặt của Cty A để mình chuyển khoản. Mình mới chuyển dc 66 tr thì ko hiểu vì sao 2 xếp làm việc với nhau thế nào mà sáng nay xếp cho mình 1 cái lệnh là T7 này mình phải xuất trả toàn bộ số công nợ còn lại về Cty A. mà trả hàng về thật + hoá đơn luôn. giúp mình với. bối rối quá.

Tôi đề nghị giải quyết vấn đề trên thông qua cách thức bù trừ công nợ . Tinh thần là như thế này : vì do công nợ đầu năm bằng 0 (cứ cho là ta đã thanh toán đủ bằng tiền mặt) nên để làm phát sinh công nợ ta cần 1 bút toán thu hồi tiền trả bằng tiền mặt (bạn nào đó đã nói ở trên) . Sau đó xuất lại hóa đơn và trả hàng (hạch toán như bán hàng, ghi nhận công nợ phải thu) đúng với số tiền còn phải TT qua NH, với lưu ý là xuất tách ra mỗi hóa đơn dưới 20Tr (để bên kia không bị ràng buộc với việc TT qua NH) . Sau đó làm BB bù trừ công nợ hai bên để giải quyết vấn đề.

Nói thêm, hãy làm lại hợp đồng mua bán giữa hai bên trong đó có ghi thêm hình thức thanh toán là bù trừ công nợ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top