Ðề: CP này tính vào quý mấy
Bạn đọc kỹ đoạn màu đỏ của mình đi, vấn đề là bên bán có cái lý do chính đáng cho việc xuất hoá đơn chậm hay không?.Vậy theo Biển nhớ trong trường hợp này hạch toán thế nào?
Bạn ấy đã xuất HĐ tháng 03 và đã ghi nhận doanh thu? vậy phần CP tương ứng với doanh thu ấy sẽ ghi nhận vào tháng 4 ư???
Khi bạn ấy xuất kho nguyên vật liệu này vào tháng 3 bạn ấy ghi nhận thế nào?????
Hay bạn ấy cứ xuất hóa đơn trước rồi ta xuất kho nguyên vật liệu và hạch toán giá vốn vào tháng 4?????????????????????
Hoá đơn tháng 4 thì không thể tính vào chi phí tháng 3 được, trừ khi nó có sự giải thích thoả đáng cho cái sự chậm trễ của việc xuất hoá đơn.
Ở đây không thể coi là hàng về hoá đơn chưa về để hạch toán trước được. Và cũng không ai trích trước cho chi phí NVL đâu bạn nhé.