côg ty em là công ty xây dựng nhưng trong năm vì không nhận được công trình nhưng vẫn mua nhiều vật liệu về=> hàng tồn kho rất nhìu không xuất mà.=> cuối năm phải kết chuyển như thế nào trong báo cáo tài chính?sang tài khoản nào?
Mình thấy công ty bạn hơi lạ. Nếu chưa có công trình thì mua trước NVL vê làm gì. Khi mua về bạn hạch toán vào TK 152 và vẫn để nó ở đó khi làm BCTC. Không phải kết chuyển gì cả bạn ạ
cho em hỏi một tý là trong phần mềm bút toán kết chuyển có làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chưa phân phối không ah.
mong các bác tư vấn giúp.
cảm ơn các bác.