Chào gia đình kế toán thân yêu. Chúc gia đình ta một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành đạt.
Mình có một vấn đề muốn nhờ cả nhà giúp đỡ. chuyện là sang ngày 25/01/2009 nhân viên cung ứng mới đưa về cho mình 1 hóa đơn vận chuyển gỗ, trị giá hóa đơn là 90 triệu, trong đó có 4.285.714 đ là thuế VAT. Do đã nộp báo cáo thuế tháng 12/2008 rùi nên sang tháng 01/2009 mình mới báo cáo thuế cho hóa đơn này được. Có điều là mình sẽ đưa CP CP này vào tháng 12/2008 vì nó phát sinh trong tháng 12/2008 mà. Vậy thì mình phải hạch toán như thuế nào cho đúng đây khi nếu mình đưa tài khoản 133 vào năm 2008 thì nó sẽ lệch so với tờ khai báo cáo thuế (Vì mình thường đối chiếu số PS bên nợ của tài khoàn 133 phải khớp với tổng số thuế GTGT đầu vào trong báo cáo thuế mà). mình đang rất bí đây cả nhà giúp mình với cả nhà ơi.
Chân thành cảm ơn cả nhà.
Mình có một vấn đề muốn nhờ cả nhà giúp đỡ. chuyện là sang ngày 25/01/2009 nhân viên cung ứng mới đưa về cho mình 1 hóa đơn vận chuyển gỗ, trị giá hóa đơn là 90 triệu, trong đó có 4.285.714 đ là thuế VAT. Do đã nộp báo cáo thuế tháng 12/2008 rùi nên sang tháng 01/2009 mình mới báo cáo thuế cho hóa đơn này được. Có điều là mình sẽ đưa CP CP này vào tháng 12/2008 vì nó phát sinh trong tháng 12/2008 mà. Vậy thì mình phải hạch toán như thuế nào cho đúng đây khi nếu mình đưa tài khoản 133 vào năm 2008 thì nó sẽ lệch so với tờ khai báo cáo thuế (Vì mình thường đối chiếu số PS bên nợ của tài khoàn 133 phải khớp với tổng số thuế GTGT đầu vào trong báo cáo thuế mà). mình đang rất bí đây cả nhà giúp mình với cả nhà ơi.
Chân thành cảm ơn cả nhà.